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1/1附:高等学校财务分析指标指标名称 计算公式 反映内容一、预算管理指标(一)预算执行率预算收入执行率=本期实际收入总额/本期预算收入总额l00%反映高校预算管理水平。预算支出执行率=本期实际支出总额/本期预算支出总额l00%(二)财政专项拨款执行率 财政专项拨款执行率
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预计资产负债简表编制单位: 年月日 金额单位:元项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率(%) 项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率(%)1 2 3 4 1 2 3 4一、流动资产合计 1 一、流动负债
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已知条件(金额单位:万元)X公司有关的比率指标 X公司基期的利润表(2008年) X公司基期的资产负债表(2008年末)销售增长率 10% 销售收入 2000 货币资金与交易性金融资产其他流动资产/销售收入 18% 减:销售成本 (1100) 流动资产流动负债/销售收入 10% 负债的利息
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预计资产负债表单位:元资产 年初数 期末数 负债和股东权益 年初数 期末数现金 10000 438029.5 短期借款 16000 16000应收账款 15600 82000 应付账款 19400 14318存货 13850 20775 其他应交款 800 800直接材料 602
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天恒集团2007年预算利润表项目 金额销售收入 ¥ 10,428,000.00销售成本 ¥ 2,125,000.00毛利 ¥ 8,303,000.00销售及管理费用 ¥ 1,379,000.00利息 ¥ -利润总额 ¥ 6,924,000.00所得税 ¥ 2,944,440.00税后净收益 ¥ 3
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预算调整申请表制表部门: 制表日期:项目编号 项目名称 调整部门 预算金额 调整金额 调整原因 领导意见 备 注合计 0 0制表人: 审批人
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预算编制过程根据总部的要求,编制厂房的预算时间表。公布预算的假设条件和预算格式文件和说明预算假设条件:1) GDP 增长率 2) 通货膨胀率 3)人民币汇率 4)贷款利率等首先是销售预算:a. 市场销售部门根据市场环境,新产品投放,市场费用投入等因素,考虑明年的销量预算。b. 包括销售的具体产品
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预算统计表部门: 年 月 日 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差 额 追加预算 说 明0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -主管领导: 审核 填表
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返回总览预算管理系统数据表序号 表名 表描述1t_MgBudget 预算表2t_MgBudgetSet 预算方案表3t_MgAcctGroup 预算类别表4t_MgBudgetModify 预算修正表5t_MgBudgetDetail 预算拆分表6t_MgItem 核算项目关系表7t_MgAcct
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预计销售表时 间 销 售 量(件)第一季度 2000第二季度 2500第三季度 3000第四季度 2800销 售 合 计 10300销售单价(元) 105.00wenku.tax.org.cn预计制造费用明细表项 目 金 额(元)工 资 50000.00福利费
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预算申请单部门: 年 月 日预算编号 预算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额0000合 计 0批示审核: 填写
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预算申请单部门: 年 月 日预算编号 预算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额0000合 计 0批示审核: 填写
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预算现金流量表制表部门: 预算期限数目来源 数目来源期初余额 货币资金余额表预计收入 预计支出预计本期销售现金收入 预计本期采购现金支出预计本期销售费用现金支出预计本期管理费用现金支出预计本期直接人工现金支出预计本期制造费用现金支出预计本期税金支出小计预计本期资本性支出预计归还贷款预计期末余额合计
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预算损益表制表部门: 预算期限 单位: 元项目 行次 本期 数目来源 备注商品销售收入(含税) 1减:销售费用 2商品销售成本 3商品销售税金及附加 4应缴增值税销项税 5商品销售利润 6减:管理费用 7(其中财务费用: 元) 8利润总额 9减:所得税 10净
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成本白皮书第 1 页,共 257 页一、天棚工程序号 项目名称 工程量计算方法 单位项目成本分析备注项目名称 数量 单位 单价(元) 金额(元)人工费 1 M2 22 22机械费 1 M2 1.5 1.5湘杉 13.53 m 0.9 12.177五夹板 0.37 张 35 12.95铁钉 0.68
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公司名称项目预算审批部门: 财年: 单位:序号 项目 说明 年预算 月计划 小计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月12345678910合计:备注预算编制人 部门经理 财务部经理 总经理签字: 签字: 签字: 签字:日期: 日期: 日期: 日期:制表日
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公司名称项目预算审批部门: 财年: 单位:序号 项目 说明 年预算 月计划 小计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月12345678910合计:备注预算编制人 部门经理 财务部经理 总经理签字: 签字: 签字: 签字:日期: 日期: 日期: 日期:制表日
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第 1 页,共 1 页预算单位财政拨款收支情况表编制单位: 金额单位:万元年份项目 上年结余本年财政拨款收入用财政拨款收入安排的支出结余分配年末结余备 注科目编码科目名称小计其 中:合计基本支出 项目支出小计其 中:专项结余基本支出结余小计人员支出公用支出对个人和家庭的补助支出小计行政事业性
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第 1 页,共 2 页预算单位收入支出情况表编制单位: 金额单位:万元收 入 支 出备 注项 目行 次金 额 项 目行 次金 额年 度 2002年度 2003年度 2004年度 年 度 2002年度 2003年度 2004年度栏 次 1 2 3 栏 次 4
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