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日常财务预算

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日常财务预算

销售预算季度 1 2 3 4 全年预计销售量(件)A产品 1500 950 1100 1200 4750B产品 1100 1000 950 1000 4050预计单位售价(元)A产品 97 97 97 97 97B产品 85 85 85 85 85销售收入(元)A产品 145500 92150 106700 116400 460750B产品 93500 85000 80750 85000 344250合 计 239000 177150 187450 201400 805000预计现金收入(元)上年应收账款 17200 17200第一季度 143400 95600 239000第二季度 106290 70860 177150第三季度 112470 74980 187450第四季度 120840 120840现金合计 741640注:在本例中,假定每季度销售收人中,本季收到现金60,另外的40要到下季度才能收到现金。 注:在本例中,假定每季度销售收人中,本季收到现金60,另外的40要到下季度才能收到现金。生产预算单位:件季度 1 2 3 4 全年A产品预计销售量 1500 950 1100 1200 4750加:预计期末存货 114 132 144 150 150预计需要量 1614 1082 1244 1350 4900减:期初存货 80 110 120 90 90预计生产量 1534 972 1124 1260 4810B产品预计销售量 1100 1000 950 1000 4050加:预计期末存货 120 114 120 70 70预计需要量 1220 1114 1070 1070 4120减:期初存货 75 75 50 65 60预计生产量 1145 1039 1020 1005 4060注:预计年末A产品存货的数为150件,B产品存货的数为70件

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