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审计工作底稿:控制环境调查记录表

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审计工作底稿:控制环境调查记录表

审计工作底稿:控制环境调查记录表年度单位名称: 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 (1)董事会是否独立,能否有效地对经营、管理实施控制? (2)董事会是通过哪些措施实施控制的? (3)重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批准?(摘录或复印董事会有关决议) (4)重大购销业务,大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合同 签订等是否经总经理核准? (5)高层管理人员是否重视和了解内控?(与总经理交谈)是否及时采纳 外部、内部审计人员所提出的建议? (6)管理当局是否参与计划和预算的编制和审核? (7)总经理层是否对财务报表进行独立的检查和分析? (8)总经理层是否对有关经济业务的内部报告进行独立的检查和分析? (9)总经理层是否对那些属于“非常或例外”事项及时作出反应? (10)总经理层是否对财务和经营业务中失控情况,及时采取应急措施以使 之恢复正常? (11)会计系统和控制环境发生变化时,是否经总经理核准?(如有,请企 业提供书面核准程序) 2.组织机构方面 (1)公司本部、分部和子公司在重大生产经营方面的决策权限是否划分清楚? (2)生产、经营和管理部门是否健全?(获取企业组织机构图复印件) (3)上述部门所拥有的权力和应承担的责任是否有明确规定?组织内各级 人员是否均已正确理解权、责划分情况?(请企业提供企业经济责任制复印件)(4)采购和销售业务的执行、记录、交易和资产保管职能是否分开? (获取管理人员分工图) 3.管理制度方面 (1)对重大投资和购置活动是否有可行性研究并经财务部门会审制度? (2)企业内部是否有较严格的经济责任制,并对各部门完成业绩的好坏 进行考核和奖惩? (3)是否实行目标成本管理制度?(如有请企业提供复印件) (4)是否有费用预算限额开支制度?(如有请企业提供复印件) (5)是否有费用与成本分析考核制度? (6)是否有材料与工时定额管理制度?(如有请企业提供复印件) (7)是否对资金实行归口管理制度?(如有请企业提供复印件) (8)资金使用前是否编制计划及授权审批? (9)对存货是否有定期盘点制度?(请企业提供存货管理与盘点制度) (10)对固定资产是否一年至少盘点一次?(请企业提供固定资产管理 盘点制度) (11)对企业主要资产是否有财产保险制度

注意事项

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