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成本费用支出审批制度

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成本费用支出审批制度

1成本费用支出审批制度第 1 条 目的1.有效控制成本费用超预算或预算外支出。2.避免成本费用支出未经适当审批或超越授权审批,导致公司经济损失。第 2 条 适用范围1.本制度所指成本,包含可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用,不包括为第三方或客户垫付的款项。2.本制度所指费用,包括公司在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的、除成本之外的其他经济利益的总流出。第 3 条 制定成本费用支出的标准1.各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算。2.财务部根据公司指导原则和公司经营目标,平衡各部门财务预算,制定公司预算草案 。3.财务部组织召开各部门预算规划会议,讨论并平衡预算。4.财务部汇总调整后的各部门预算,编制“部门费用调整表” ,并递交给财务部经理、财务总监审核并经总经理审批。第 4 条 成本费用支出的审核、审批1.“部门费用调整表”得到总经理审批后,财务部编制“年度预算表”并下发至各部门。2.各部门产生的费用项目,报销时需要填写申请单和上报原始凭证给财务部经理审批。3.财务部经理在权限范围内进行审批,如果额度在 元内的,财务部经理进行审批。4.财务总监在权限范围内进行审批,如果额度在 元 元的,由财务总监进行审批。5.总经理在权限范围内进行审批,如果额度在 元以上,由总经理进行审批。第 5 条 成本费用支出的复核1.各部门报销单和原始凭证得到财务部经理、财务总监或总经理审批后,出纳检查报销单上相关人员的签字。2.如果报销单上相关人员的签字不合格,财务部将申请单和报销凭证返回各部门重新进行审批;如果合格,财务部应按相关规定办理报销事宜。第 6 条 本制度由财务部会同公司其他有关部门解释。第 7 条 本制度经总经理审批之日起实施,修改时亦同。2第 8 条 相关文件表单1.公司预算草案 。2.“部门费用调整表” 。3.“年度预算表”

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