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小型公司管理制度范本

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小型公司管理制度范本

第一部分:综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任的岗位职责1、 在公司总经理领导下,主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、 主持综合办公室的日常工作,组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状,并监督、检查、落实目标管理完成情况。5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查,全面管理。6、 负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、 负责公司的来访接待工作,并将接待情况及时向总经理汇报。8、 制定并实施行政管理费用计划,力求节约开支,讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室文员岗位职责1、 建立健全人事档案,按照人事档案管理的范围,实行一人一档制,随时向主管提供人事档案资料。2、 协助部门主管做好办公室日常工作。3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。7、 做好公司的文秘、打印等工作。8.完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实,并有详细的登记记录。3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外) 。3、 综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、 各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。7、 因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单位。8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、 综合办须及时发出会议通知,并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 综合办须认真做好会议记录,并做到会议结束后的文件退收工作,会议文件的立卷归档,会议文件汇编,完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办,并将其执行结果注册归档。4、 内部会议必须做到保密。5、 若举办大型会议,必须事先开好工作人员会,让其明确与会者的各自分工,以便各负其责,相互衔接,密切配合,保证会议顺利进行。6、 爱护会议室的设施,保持会议室清洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1.各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定,差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。2.各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据,然后由综合办主任核准、签字,最后由总经理批准签字后支付。第三节、公司人员的聘用一、 填写本公司新聘职员履历表。二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任,综合办整理综合后,将人员招聘计划表上报总经理。三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。四、 新员工应有职前介绍书,员工试用表,试用协议书,试用人员任用单的留存。五、 凡有以下情形之一者,除因情况特殊经总经理核准者外,不得任用。1、 剥夺公民权利尚未复权者。2、 受有期徒刑公告或通缉,尚未结案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。 5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。二、职务的任免:各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件,交综合办备案。三、职务委派经核定后,自任职之日评定工资后加发职务工资,数额依照公司薪金规定执行。第五节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律,提高员工队伍素质,增强公司的活力,促进公司的发展,特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者,给予辞退:1.一年之内记过三次者。2.连续旷工 3 日或月累计旷工 3 日及以上者,全年累计旷工 10 日者。3.营私舞弊,挪用公款,收受贿赂、酬金者。4.工作疏忽,贻误要务,致使公司蒙受重大损失者。5.违抗命令,擅离职守,情节严重者。6.聚众罢工、怠工,造谣生事,破坏生产秩序者。7.仿效上级主管人员签字,盗用印鉴或涂改公司文件者。8.有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为,使公司业务遭受损失者。9.品行不端、行为不检,屡教不改者。10.擅自离职为其它公司工作者。11.违背国家法令或公司规章,情节严重者。12.泄露业务秘密,情节严重者。13.为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14.年终考绩不合格者。15.工作期间因受刑事处分者。16.员工在试用期内被发现不符合录用条件者。17.严重损毁公司形象,影响恶劣者。三、本公司辞退员工时,应于事前七日内告之,并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书 。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导,影响本公司正常生产和工作秩序的,本公司将报公安部门,按照治安管理处罚条例的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后,应及时登记员工调整通知单 。六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案,总经理审核批准方可执行。七、本公司员工因故辞职时,应首先向综合办索要辞职申请书 ,填写后交上级主管签发意见,再送综合办审核。八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请,自提出之日起,仍需在原岗位继续工作一个月。九、员工辞职申请被核准后,在离开公司前应填写移交清单 ,办理移交手续。十、员工辞职申请被核准后,综合办应向其发出辞退通知书并及时填写人员调整登记表 。十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理,公司有关部门应视其情况,按有关规定妥善处理,否则由部门负责人承担责任。第六节、教育与培训一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训,为公司打造高绩效的团队。二、 有关教育与培训,其参加人员、课程、时间、地点等按公司员工培训计划办理。三、 本公司为了教育与培训的顺利执行,需指派有关人员担任讲师,被指派者不得借故推诿,而应认真备课,认真讲解。四、 员工培训分为:1.职前培训:新进人员应实施职前培训,由综合办统筹办理,具体内容为:(1) 公司简介及人事管理制度的讲解。(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。2.在职培训员工应不断研究学习本职技能,各级主管应随机施教,以求精进。3.专业培训:视业务需要,挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告,开课讲授,使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座,以增进员工专业综合素质。五、 员工培训待遇及义务1.公司委派专职人员学习,其学费、旅差费按公司规定给予报销。2.凡参加各类短期培训者,需由本人向公司综合办公室提出申请,根据公司需要,由总经理批准方可参加。3.员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第七节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯,遵守劳动纪律,提高工作效率,创造一个良好的工作环境,特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理,均依照本办法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定:1.公司全部员工:上午:8:30-12:00 下午:1:30-5: 30二、公司员工周工作天数规定:1.公司员工每周工作时间原则上不少与 48 小时。2.公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定,通常为六天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定,呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定:1.迟到:上班后十五分钟后未进行指纹签到,视为迟到。有偶发事件迟到需报主管部门核准,办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计,累计迟到超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。2.早退:下班前二十分钟内进行指纹签退。视为早退。月早退累计超过三次,未满六次按旷工半天计,累计超过六次按旷工一天计,以后每迟到三次按旷工半天计。有偶发事件需报主管领导同意,办理请假手续,方可提前下班。3.旷工:请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者,视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资,旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。四、公司员工加班:员工每日应办事项,应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务,必须在上班时间外完成,须填写加班申请单 ,并在下班前半小时送交办公室主任处,经审核同意后方可加班,且必须在规定时间内完成。如不按要求送交加班申请单视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者,应填写请假单,事先征得部门主管同意,方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务,除不核发加班费外,还要视情节轻重予以惩处。加班结束后,要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班,由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定:哺乳期间女员工上下班时间:上班前可晚半小时签到,下班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工的考勤,从已聘用并通知上班之日起开始,月底由部门主管将考勤表呈报总经理,总经理核准签字后交财务主管,依公司相关规定办理。第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化,使公司员工请假时有章可循,特制定本办法。凡本公司员工请假,均依照本办法之规定执行。 一、请假手续公司员工请假,先到综合办公室领取员工请假单 ,填妥请假日期、请假事由及相关项目,报请部门主管核准,综合办公室记载、汇总、存档。二、请假权限公司员工请假两天之内,由车间主管领导批准,三天及三天以上向总经理请假,总经理批准后到综合办公室办理请假手续。三、请假须知:1、 公司员工请假单交由综合办公室存档管理。公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续,必须在当日委托同事或以电话口头请假,假满返回后补办请假手续,不得超过两天。2、 员工请病假五天以上,必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处,办理病假手续。3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展,部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者,以旷工论处。5、 员工若发现请假记载有误(只限当月) ,应即时向部门主管查询更正。四、请假管理:1、 公休假依法律、法规之规定,并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。2、 事假需本人亲自办理,提前申请,一般一次不超过三天,全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处,且假期内不发工资。3、 工伤假:因公受伤,经医院证明确实无法工作者,准请工伤假,假期内工资照发4、 婚假:公司员工结婚,给假十五天,假期内工资照发。5、 女员工分娩,给假 1 个月,特殊情况适当延长假期,假期内工资照发。6、 员工本人或配偶的直系亲属去世,一般给假五天,假期内工资照发。超过五天后的时间段,扣除超出时间段工资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率,特制定本办法。一、物品的采购:1、 凡公司购买的工作所需用品,原则上均纳入公司年度购物计划,并填制年度购物呈报表,经综合办主管核准,报总经理批准备签字后,方可购买。2、 临时急需购买之物品,在保证质量的前提下,价格要低于或等于市场价,不得以高于市场的价格购买物品。公司物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表,经综合办主管核准,报总经理批准签字后方可购买,物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买。 (数量及价格多的情况下)如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品,由采购人员负责退货,若给公司造成经济损失,由采购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库:1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单,凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后,保管、会计要及时填写台帐。2、 出库:物品出库时,综合办主任签字后,物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品,要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况,同时注明领用事由,归还时间等内容。领用消耗品数量较大时,物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名,报综合办主管签字认可。三、物品的归还:1、 领用人将所用的物品归还时,物品保管员要对物品的完好状况,损毁程度仔细检查,并将检查情况计入物品归还记录单,报综合办主管或项目部经理复检,同意入库后方可入库。2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围,物品保管员按照公司的相关规定,有权要求物品领用人做出相应的赔偿,并将情况上报综合办主管或项目部经理。四、如领用之物品价格昂贵,物品损毁程度严重或丢失,要将情况如实上报总经理,由总经理做出处理。第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组,评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者,并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1.先进集体1)评选范围:公司内的职能部门2)评定原则:(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。(2)部门内部员工工作协调,员工团结、互助、友爱,员工行为文明礼貌。(3)在完成生产(工作)任务,节约财资等方面做出贡献的。(4)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显著的成绩,对公司贡献较大的。(5)办公环境清洁、整齐、文明。(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2.先进个人1)评选范围:公司内部全体员工。2)评定原则:(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面,做出成绩的。(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议,取得显著成绩的。(3)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显著成绩,对公司贡献较大的。(4)保护公共财产,防止或者挽救事故有功,使公司和他人的利益免受损失的。(5)长期遵守纪律,有带动作用的。(6)一贯忠于职守,积极负责、廉洁奉公,舍己救人,事迹突出的。3.其他奖励1)奖项内容:杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报,办公室评定。2)评定原则(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工,得到社会或公司认可的。(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。(3)在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。(5)为公司提出合理化建议,被采纳的。(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。(7)见义勇为、舍己救人,得到社会或公司的认可的。(8)能为公司着想,能为公司承揽到工程的。(9)能够提前完成任务,在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制1. 违纪过失1)评定原则:违反国家有关法律、法规,违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成名誉或经济上损失的。2. 处理办法:(1)凡违反国家有关法律、法规,情节严重,送交当地司法部门处理。(2)违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成名誉上损失的,罚当事人200 元。(3)违反公司有关纪律、规章制度,给公司造成经济上损失的,罚当事人造成经济损失的 10%。(4) 凡在公司证实有偷盗行为的,一律开除。(5) 凡在公司酗酒失态者,罚款 50 元并按旷工一天处理。(6) 凡在公司吵架,多次调解后不改,双方罚款 50-100 元。(7) 凡在公司打架者,罚款 200-500 元。(8) 凡在社会上打架者,罚款 200 元。(9) 凡没有请假者而不上班者,每有 1 日扣 2 天考勤。(10) 严禁在公司做私活,发现将按市场价双倍对当事人处罚。(11) 严禁将公司的财产据为私有,发现后将追回并对当事人罚款 100-500 元。(12) 对于贪污受贿,徇私舞弊,吃回扣,克扣工人工资,将钱财据为己有者,发现后,除了将其所得追回,还要视情节轻重,由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。(13) 违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的,对当事人处以损失的 10%的罚款。(14) 对于在收料、购物、伙食采购或其他结算中弄虚作假的,除追回同等金额赃款外,罚当事人 2 倍于赃款的金额。(15) 对于虚报工时或购物收据的,除退回赃款外,并罚 2 倍于赃款的金额并除名。(16) 对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。(17) 有其他违纪过失者,将由项目部或公司进行处罚,并填写违纪过失单。(20) 凡其他责任过失者,由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚,并填写责任过失单。第十二节、档案管理 一、 档案管理要由专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料,若按照规定销毁,必须由综合办主任请示总经理批准后,填写销毁清单,由专人监督销毁。第二部分 财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责(一)财务部的职能:1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营管理,反映财务计划的执行情况,认真执行财务纪律。3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。4、合理使用资金,厉行节约,合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门,如实反映情况。6、严格执行财务制度,坚决抵制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。(二)会计的岗位职责:1.按照国家会计制度,依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。定期报帐,登记会计帐簿,编制会计报表,及时交主管审核,主管审核完交总经理。2.科学地设置会计核算程序,正确使用会计帐簿,合理运用会计科目,按时完成记帐,结帐,报帐工作。做到手续完备,数字准确,内容真实,帐面整洁,帐帐相符,帐证相符,帐款相符,帐物相符,日记月结。1、 严格执行会计法和国家财务制度,加强财务监督,对不合理的未经批准的单据,弄虚作假的单据不予开支与报销。2、 按照国家会计制度的规定,妥善保管凭证,帐簿,报表等档案资料,并及时整理入档,不得随意乱扔或丢失。3、 把好报支关,报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐,定期进行盘查。5、 遵守职业道德规范,不得泄露财务室的机密。6、 加强支金的管理,负责对出纳的监督,定期对库存现金,银行帐户金额进行盘查,写出盘查表报总经理审核。7、 每月、每年度终结时,及时、准确、完整的编制会计报表,并且对费用,成本进行分析,写成书面报告,报总经理审阅。10.经常联系项目部,准确核算施工单位的各项费用,应拨工程款项,以及各施工队的计价工作。11.与项目部,材料管理部门紧密联系,协助项目部做好材料管理工作,严把成本、质量控制关。12.每月按期申报税金,负责处理好有关税务方面的关系。13.对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。14.完成总经理交办的其他任务。(三)出纳的岗位职责:1、 认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫” “付讫”章,并登记后将收付款凭证返回会计处。2、 建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。3、 严格执行财务制度,在负责日常款项的的支付时,把好报支关,对不合法、不合规章制度的票据,一律不予支付。4、 每日终了时,对所发生的业务进行登帐,对结出余额与库存现金进行核对,以保证帐款相符,月终与会计的总帐进行核对,以保证帐帐相符。5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表,并写出对帐单交会计处,同时附银行对帐单。6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。7、 对已付的款项,需要报帐的必须及时督促有关人员报帐,需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续,不得积压票据。8、 加强资金管理,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情况。9、 为了企业的正常运行,当企业资金不足时,要及时上报总经理。10、 每次支付款项时,必须做好财务报销登记,必须有经办人签字。11、 按照国家会计制度的规定,应妥善保管原始票据,日记帐,票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。15、 完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理一、财务管理制度。1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确,并符合会计制度的规定。3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据原始凭证编制记账凭证,会计、出纳都必须在记账凭证上签字。4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务,会计应按月编制会计报表,上报总经理和有关部门。5、 财务人员对公司实行会计监督,财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。6、 财务人员应及时核兑账目,做到日清月结,账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续,办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理 一、银行存款管理:1.公司必须在国家合法银行中开设账户,不得以个人名义公款私存,开户及销户按银行规定执行。2.任何人不得擅自借用公司账户,不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保,否则一切后果自负。3.由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。4.支票由出纳员管理,财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴,出纳保管财务专用章) 。支票使用时必须有“支票领用单” ,由领导签字,然后将支票按批准金额封头、加盖印章,填写日期、用途,登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查,不得签发空头、空白、远期支票。5.支票付款后,凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账,并在登记薄上注销。6.财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还,当月工资不足者延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。二、现金管理1.严格执行“现金管理条例” ,现金必须限额存放,如遇特殊情况,财务人员应请示部门主管,妥善保管。2.严禁坐支现金和以白条抵库。3.现金收支一般限于职工工资结算,出差人员必须携带的旅差费,个人劳务报酬,总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的,不准以现金支付。4.支付现金:必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后,填制现金支出凭证,收款人签字方可支付。如代人办理取款业务,应由经办人在取款凭证上同时签字。5.由银行提取较大数额现金时,应有 2 人以上同往,必要时请求领导提供专车,委派保卫人员。6.出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日清点库存现金,做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料,均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份年度、起止号数、单据张数,由会计及有关人员签字盖章,归档保存。三、会计账簿和报表按年归档,专人保管。四、会计档案不得携带外出,凡查阅复制,摘录会计档案,须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费的报销1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐,由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。2. 由会计审核下列内容: (1) 重审票据的合法性、真实性。 、(2) 对数量、单价进行核对,并核对票物的相符性,负责人对会计意见有异议时,应同会计协商后再更改,如无异议,应签注“同意”并签名。(3) 不符合规定,手续不全的,会计和负责人不予审批。二、借款及其它1.公司职员私人借款原则上不予,如发生父母疾病或去世、子女患病,本人婚事等情况由本人提出书面申请,经调查情况属实,可借给适当金额。由部门负责人审核后,需综合办主任签字,总经理审批,但最高限额为 5000 元,不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2.业务人员必需的备用金,由项目经理、会计审批后借给,审批人应根据业务性质核准金额。3.对伙管员、司机、采购员等人员实行流动资金定额限制,公司财务人员不得兼任采购员,必须做到钱物分开。4.借款人应在办完事后当月内报帐,否则不予二次借款。5.员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出,由综合办主管审核造册,总经理审批后发放。6.项目经理的报支,应由总经理审批。7.由公司总经理审批下列支出:(1) 公司业务费及招待费。(2) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。(3) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。(4) 其它计划支出金额较大的。(5)第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理,根据我公司业务性质特制订本制度,本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。二、 公司本部员工或项目部员工出差,每日补贴工作餐费 30 元,住宿费一百二十元,不得超标准食宿,超出部分自负。三、 因公出差宴客,费用应先征得部门主管同意,上报总经理批准,凭票据报销。四、 如系投标、高级会议出差,因业务需要提高住宿标准,报总经理批准后,可据实报销。五、 由公司派遣出差的职工,可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。第七节、财务纪律财务人员应加强学习,提高政治思想和业务素质,自觉遵守和执行会计法和有关财经法规,积极为经营管理服务,成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人 1 个月工资。1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3. 未经批准,擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。6. 其它较严重违反财务管理办法的。二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。1. 违反财务制度,造成财务工作严重混乱的。2. 拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。3. 伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证,会计账薄的。4. 使用职务便利,虚报、冒领、收取贿赂的。5. 弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。6. 在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守,造成公司经济损失的。7. 有其他渎职行为和严重错误的。第三部分 机械部管理制度第一节、总则在公司生产制造中,机械设备是完成公司产品的重要工具,是确保产品质量,加快产品生产进度的关键,是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段。因此,管、用、养在公司产品制造中起着极其重要的作用。这就要求所有公司员工端正态度,对机械管理工作给予大力支持和足够重视。处理好管、用、养之间的关系,改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法。因此,要加强管理、定期保养、合理使用、延长设备寿命、减少磨损,尽可能使设备经常处于完好状态,从而产生较大的经济效益。一、公司内部所有的设备及工具产权归公司所有,由办公室统一管理。二、加强对操作人员的业务培训,提高业务技能,力争做到安全意识强,质量意识强,遵纪守法,争当爱岗敬业的高素质人才员工。五、设备及工具按设备及工具具体的维护保养要求进行维护保养,设备及工具的维护保养工作具体落实到个人,将维修保养的相关记录上报办公室存档。六、设备及工具负责人要每月将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计,于月底将报表交于办公室,要反映出设备及工具的完好状况。第二节、生产车间岗位职责一、生产车间人员岗位职责1.车间主任的岗位职责(1)认真贯彻执行公司颁发的关于管理的方针政策、规章制度,带领员工完成公司下达的各项经济技术指标和进度任务。(2)结合公司的具体情况,制定设备管理实施细则,做好设备安全运行工作,监督设备责任人对所属设备的合理使用和保养维修。(3)负责办理公司下达的机械及部件的购置计划,施工前的调迁进场,竣工后的机械调迁封存、保养维修工作。(4)认真做好机械的基础工作,负责办理机械年度审验、保险业务、安全工作及费税的缴纳工作。(5)对部门内人事工作,职务任免,岗位调整,业务工作有建议权、执行权、管理权。(6)负责机械购置计划的编制实施,及时向公司提供产品性能、型号、价格等有关技术资料。(7)负责抓好机械固定资产清理工作,积极配合公司财务做好机械拆旧的提取工作。(8)认真把好机械配件质量关、价格关,及时对配件库存进行清理。(9)负责机械租赁合同的签定,租赁费的结算、收回工作。(10)对机械交通事故,施工作业时发生重大机械事故进行处理。2.机械部技术员的职责(1)编制机械年度维修计划,并组织送修前的技术鉴定和修复后的验收工作。(2)认真做好新购机械的验收、整合保养、基础数据文件建立工作,档案的建立要及时、准确、统一、规范。(3)配合统计员认真做好机械运行记录的统计 、保养、维修用料、成本核算工作。(4)协助保管员及时做好配件库存的清理工作。(5)认真做好冬季机械封存的安排,电瓶的封存工作。(6)认真做好配件购置的计划工作。(7)冬季维修机械要注意安全用电、防火防盗,不得损坏车间的任何设施。3.机械部统计员的职责(1)认真学习统计制度,做好机械基础资料的收集、整理、保管工作,负责办理技术资料的借用手续。(2)做好机械账、卡的建立及工具领用登记,机械维修消耗费用的统计,及时准确的反映单机消耗成本帐。(3)机械进入工地后,及时收集机械运行记录,按月统计做好报表及零小修理费用的单机换算工作。(4)及时将维修记录、发生费用、运行记录等原始资料装入单机档案。(5)积极配合财务做好库存配件的清理工作,单机直接费用的统计工作。(6)机械租赁合同签定后,协助公司财务回收租赁费。4.机械部采购员的职责(1)按技术员提供的采购计划及时购买机械配件,严格配件的质量价格关。(2)所购配件应到正规单位购买,并附正式发票及明细表。(3)对所购置的配件要及时办理入库手续,对于直接用于单机的配件或加工件,要经统计员记入单机帐后方可办理报销手续。(4)对于没有书面计划只是口头通知购买配件的,有权拒绝。(5)对要购买配件的质量、型号、价格负责。5.操作人员的职责(1)认真学习机械常识,钻研业务,严格遵守操作规程,做到四懂(懂原理、懂构造、懂性能、懂用途) 、三会(会操作、会保养、会排除故障) 。(2)牢固树立安全第一、文明驾驶的思想,养成良好的职业道德,爱岗敬业、服从指挥、服从调度。(3)负责管好、用好、保养好自己操作的机械,使其经常处于完好状态,保持机械清洁整齐 。(4)认真填写每日机械运行记录,要做到真实、准确,严格遵守配件领用制度。(5)应积极配合维修人员进行维修,提供机械发生故障的第一手资料。(6)工作不负责任、不及时保养机械、职业道德败坏被项目部退回的机手,机械部将予以辞退。第三节、机械管理制度1、机械的购置与折旧1. 根据施工任务需要购置机械时,机械部要及时、准确的向公司领导提供机械型号、性能、单价、购买方式等相关技术资料。2. 机械部编制的机械购置计划待公司审核后,实施时要遵循:技术先进、经济实用、安全可靠、便于维修的原则,购买的机械须是国家定型的产品。2、使用与保养维修1. 机械的使用应遵循“管用结合,人机固定”的原则,使用单位不准随意调换机手。2. 使用单位因施工任务紧张需要聘用临时工操作机械时,必须经机械部同意,在确定工资待遇后方可聘用。3. 施工中机械不准带病作业和超负荷运行,严禁发生拼机械抢工程的现象发生,对于违反操作规程的调度和使用,机手有权拒绝执行。4. 机械的保养必须贯彻养修并重,预防为主的方针。建立健全维护保养制度和岗位责任制,严格执行日常保养和定期保养,其间隔按出厂说明书中的规定标准执行。5. 机械的例行保养、一级保养由机手自己进行,二级保养由修理人员和机手共同进行(机手负责检查、督促) 。6. 三级以上的修理,由机械部统一负责组织,由技术员、修理人员、机手共同参加,并做好相关的记录工作。7. 由于工程机械施工条件恶劣,负荷变化急剧,又经常处于超负荷工作,造成机械疲劳,磨损加快,修理时根据情况分大、中修理、事故修理,工程机械大修间隔一般在 3000 小时,洒水车为 50000 公里。8. 机械的大、中修理由机械部统一安排,使用单位不得擅自大修或送外大修,遇到特殊情况经机械部同意方可自己组织大修,否则不予报销修理费。9. 机械进入车间修理时,维修人员按机械送修单位的内容进行,技术员要认真做好相关资料的记录工作。10. 机械维修时,总成件、配件单价超过 500 元时,要经机械部主管同意并报总经理批准后才能更换。在外地施工的机械,及时向本部门汇报,根据情况可做特殊处理。3、机械档案管理1. 机械必须做到一机一档,档案填制要认真准确、及时、齐全,不得擅自更改或销毁,并努力提高档案质量,为机械大、中修、报废、更新提供准确的依据。2. 各使用单位、项目部所在机械管理人员,必须及时准确填制机械运行月报表(月报表内容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量)送机械部统计。3. 公司所有机械的资料、图册、图纸,由机械部统一管理,存入单机档案,机手需要资料须办理借阅手续,用后要及时归还。4. 机械的标志、编号由机械部根据有关规定统一编号、喷字,使用单位不准任意更改、乱喷字、挂牌。4、机械配件的管理规定1. 机械维修保养使用配件、加工件记入单机成本,所以领用者要认真办理配件出库领用手续,库管员出库的配件必须由使用者签字,不准代签。2. 库存配件必须摆放整齐,账物相符,年底要向机械部提供准确的配件库存表,盘盈、盘亏情况。对于因保管员失职造成盘亏应由配件库管人员自己负责。3. 外出作业机械需要购买配件,必须事先向机械部主管请示批准方可购买。回来要及时办理入库、出库手续,到统计员处办理单机成本入账手续。总成件的购买要交旧件,否则不予报销手续。4. 配件入库凭国家允许使用的正式发票,明细表,实物办理入库。开收据便条的易损件、加工件、直接用于维修机械的,到统计员处先办理单机成本入库手续,才能报销。5. 配件库内的配件原则上不对外销售和转借,特别紧缺件一律不对外,积压件可对外销售,但要通过机械部。6. 项目部带到工地的备用配件,应从库内办理借用手续,应做好保管工作,施工结束后及时将剩余件交回

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