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2007年1月份产品制造成本分析单位名称:合肥市智江食品有限责任公司 金额单位:人民币元 制表人:杨子 产品编号 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 合计 本期转出 转出数量 单位成本401
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型号 弯管(分) 焊接(分) 成型(分) 配件(分) 合计(分) 合计(小时)编织(小时) 类别FA01103 49.9 134.9 63.6 24.3 272.7 4.545 FEILOOMFA01125 32 306 13.2 0 351.2 5.853 FEILOOMFA03125 56.5
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江海电器有限公司年份:2009 月份:12(1)产量、投料及加工程度:项目 甲产品 乙产品 丙产品件 投料程度加工程度 件 投料程度加工程度 件月初在产品产量 440 100% 0 100% 1000本月投产数量 1560 606 4000本月完工数量 2000 100% 404 100% 300
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江海电器有限公司年份:2009 月份:12(1)产量、投料及加工程度:项目 甲产品 乙产品 丙产品件 投料程度加工程度 件 投料程度加工程度 件月初在产品产量 440 100% 0 100% 1000本月投产数量 1560 606 4000本月完工数量 2000 100% 404 100% 300
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江海电器有限公司年份: 月份:(1)产量、投料及加工程度:项目 甲产品 乙产品 丙产品件 投料程度加工程度 件 投料程度加工程度 件月初在产品产量本月投产数量本月完工数量本月废品数量(可修复)本月废品数量(不可修复)月末在产品数量(2)工时记录:项目 甲产品 乙产品 丙产品本月投产工时可修复废品工
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预算执行情况分析表编号:040312预算执行部门:公司项目 1月 2月 3月 4月部门专项费用手续费坏账准备利息收入报标费进店费店面装修水电取暖费安装工具业务宣传费检测维修费物耗费货运费安装费培训费咨询服务费房租财务费用折旧费劳务费网络设备费伙食支出部门日常费用北京直销
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司长期待摊费用审定表被审计单位: 索引号: ZX1 项目: 长期待摊费用审定表 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方
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预算执行情况分析表编号:040307预算执行部门:行政事务部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月行政专项费用合计车辆运行费用车辆租用费房租水电费上地物业费上地水电费物业费阳坊水电费宿舍房租费设备房租费其他房租供暖费上地取暖费一厂取暖费二厂取暖费绿化费伙食费二厂伙食费一厂伙食费上
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2007年11月原料进货费用表日期 原料 单价(元/吨,升) 数量(吨/升)费用2007/11/1 白砂糖 2200 1.5 33002007/11/5 白砂糖 2200 1.5 33002007/11/22 白砂糖 2200 2 4400白砂糖 汇总 110002007/11/4 辣椒粉 360
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期初货品编码 品名规格 单价 数量 金额本月入库货品编码 品名规格 数量 金额零售货品编码 品名规格 数量盘点货品编码 品名规格 数量本期结存货品编码 品名规格 数量 金额专柜库存汇总表货品编码 品名规格 单价上期结存 本期收入 零售 盘盈亏数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量本期结存 核对金
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销售费用实质性程序被审计单位: 索引号: 4404项目: 截止日: 编制: 复核:日期: 日期:一、需从实质性程序获取的保证程度项 目 财务报表认定发生 完整性 准确性 截止1、审计目标 A B C D2、需从实质性程序获取的保证程度注:根据财务报表项目的重要性、评估的各认定的重大错
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一月份费用费用科目本月实用本月预算预算余额使用比率办公费 480 550 70 87%通讯费 600宣传费 1230交通费 1580招待费 770小计 4660日期 费用科目说明 金额1月3日办公费 购买圆珠笔20支 1001月5日招待费 4801月5日宣传费 制作宣传画报 6801月8日通讯费
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车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:第 张,共 张序号 费用项目 全月合计前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间 提取车间提取车间(向塘)设备动力部燃料及动力变动费用 劳动保护费固定费用非记件人员工资非记件人员福利费折旧费修理费办公费其中包括:电话费低值易耗
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费用统计表类别编码 费用类别 实际 预算521001 办公费 ¥2,060 ¥2,400521002 差旅费 ¥1,820 ¥2,200521003 通讯费 ¥1,868 ¥1,800521004 汽车费 ¥1,340 ¥1,500521005 培训费 ¥4,500 ¥4,500521006 招待
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行标签 求和项:管理费用办公室 28002009年9月2日2009年9月8日 28002009年9月9日2009年9月15日总计 2800行标签 求和项:管理费用办公室 2800销售部 14580总计 17380办 公 室销 售 部费用明细表编制单位:会友股份有限公司 2009年9月日期 项目 部
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)公司费用分析表2005年 月 单位:元可 控 部 份 费 用类别月份销售收入(不含税) 工 资 修理费 办公费 邮汇费 电话费 差旅费运输费-车辆费运输费-材料运费运输费-销售运费 交际应酬费 水 费 电 费出口费用
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工资明细表单位名称:XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日编号 姓名 所属部门 职工类别 基本工资 岗位工资 奖金 补贴 加班费0001 王耀东 办公室 科长 4000.00 300.00
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聚会为XXX而办时间:XX年X月X日,下午X点地点:客人名录姓名 地址 已通知? 已回复? 参加人数张三 是 是 1王四 是 否 0赵五 是 是 12购物清单食品/饮料 费用 装饰品 费用 其他物品 费用水果盘 ¥ 25.70 气球 ¥ 12.00 纸餐具 ¥ 5.96大可乐 ¥ 2.19费用总计
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管理费用登记簿日期 凭证号码工资文具印刷邮电费税款水电费劳保费员工福利房租折旧广告费交通费交际费自由捐赠杂费月 日
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2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.8
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