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2006年上半年日常费用统计月份管理费差旅费通讯费交通费培训费其他112568.507800.008546.0011000.005000.002000.00215680.82006年上半年日常费用统计月份管理费差旅费通讯费交通费培训费其他112568.507800.008546.0011000.00[ Tag ]
十四、日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程图
日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程图
年度费用预测表编号: 年度: 年费用项目1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11月12月备注运输费仓储费报关费办公费通讯费差旅费交通费招待费其他费用合计
1成本费用预测方案制定办法第 1 章 总则第 1 条 目的1.规范成本费用预测方案制定流程。2.提高成本费用预测方案制定的效率和质量。第 2 条 成本费用预测方案制定的原则1.服从企业整体战略目标。2.应本着“费用最少、效益最大”的原则,明确成本费用的合理期限,充分考虑成本费用预测的不确定因素,确定成本费用定额标准。第 2 章 成本费用预测方案制定依据和责权单位第 3 条 成本费用预测
成本费用预测方案制定流程1成本费用预测方案制定流程与风险控制图成本费用预测方案制定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3开始如果成本费用预算不符合实际或预算采集的编制基础不准确,可能因成本费用支出超预算而导致企业权益受损如果成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实,可能导致企业财务报告失真并带来风险如
成本费用预测管理制度第 1 章 总则第 1 条 进行成本费用预测的意义1.成本费用预测是进行成本决策和编制成本费用计划的前提。2.成本费用预测是降低产品成本的重要措施,是增强企业竞争力和提高企业经济效益的主要手段。第 2 条 成本费用预测依据1.本企业历史成本费用数据。2.同行业、同类型企业的有关成本费用资料。3.料工费价格变动趋势。4.人力、物力资源状况。5.产品销售情况等。第 3 条
2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360
2006年下半年营业费用预算月份 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年7月 12000 35000 188941 69935 598482006年8月 12000 35000 209020 75320 714162006年9月 12000 35000 230574 81100 838342006年10月 12000 35000 253711 87305 971652006年11
2007年上半年日常费用记录表日期 所属部门 费用类别 金额 备注1月 企划部 材料费 ¥5,000 购买原料1月 销售部 通讯费 ¥8,546 电话1月 研发部 材料费 ¥4,600 购买原料1月 行政部 管理费 ¥12,569 办公用品2月 企划部 材料费 ¥4,6002月 销售部 通讯费 ¥7,150 电话2月 研发部 材料费 ¥4,0002月 行政部 管理费 ¥15,540 办公用品2月
公司日常费用记录表编号 日期 姓名 部门 费用科目 摘要 入额 出额上月余额 ¥ 20,000.001 2011/10/8刘佳芸 财务部 财务费用 银行手续费 ¥ 50.008 2011/10/23李志 财务部 财务费用 利息净支出 ¥ 100.0010 2011/10/27刘佳芸 财务部 财务费用 汇兑净损失 ¥ 120.00财务费用 汇总 ¥ 270.002 2011/10/10张鹏 销售部
指数法预测2006年下半年日常费用一、使用OGEST线性拟合函数预测月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计7 16081.61 7672.79 6468.23 10190.03 4261.26 2151.98 46825.918 16911.57 7976.63 6206.21 10012.79 4194.00 2234.29 47535.49849 17784.37 8292
产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 800 1000 1500 1200 4500加:预计期末存货 100 150 120 100 470合计 900 1150 1620 1300 4970减:预计期初存货 20 20 20 20 80预计生产量 880 1130 1600 1280 4890直接材料预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年单位产品
2012年上半年日常费用统计公司名称 华云信息有限公司 单位:月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费1 12724.5 7650 8400 12046 55002 15836.8 5450 7654 12326 51003 10041.8 5230 7354 11846 43004 11516 6050 7034 12346 51005 15696 7150 7004 11846 5700