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1营业费用预算表项目上年度平均支出本年度预算备注工资福利费社会保险费税费办公费差旅费通讯费车辆费包装费广告费装卸费商品损耗(或溢余)呆账损失其他合计已知2006年上半年销量及营业费用月份销售量广告费展览费销售人员佣金运输费包装费2006年1月37800120003500080000430001100[ Tag ]
管理费用预算表索引号: 单位名称: 年度: 年 单位:元序号 费用明细预算金额调整金额调整后预算差异金额调整原因说明 预算根据说明1 管理人员工资2 普通员工工资3 加班补贴4 劳动保险5 失业保险工资福利费小计6 部门活动经费7 员工活动经费8 生日福利9教育培训费10 招聘费11 工会经费1
1营业费用预算表项目 上年度平均支出 本年度预算 备注工资福利费社会保险费税费办公费差旅费通讯费车辆费包装费广告费装卸费商品损耗(或溢余)呆账损失其他合计
财务费用预算表单位:万元本年度预算项目内容摘要 贷款本金 计息期间 利率 金额上年度实际差异情况说明一、利息支出1.短期借款利息2.长期借款利息3.应付票据利息二、汇兑损失三、手续费四、现金折扣五、其他财务费用合计编制说明 本表按财务费用构成分项填列,其中“内容摘要”列按存贷款原因、用途填列
制造费用预算表制造费用预算表编制部门: 编制日期:第 张,共 张 预算期间:序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料及动力2 变动费用 劳动保护费3 非计件人员工资4 非计件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括:电话费低值
管理费用预算表编制时间: 年 月 日 预算期间: 年 月 金额单位:万元分类 编号 费用科目 预算依据 上旬 中旬 下旬 管理部门 月度合计1 薪资支出2 间接人工3 租金支出4 办公费5 邮电费6 水电油料费7 保险费8 税金9 折旧10 医保费11 研发费12 社保费固定费用合计13 加班费14 差旅费15 运费16 维护
月度费用预算表预算期间:年 预算编制单位: 单位:元费用大类 费用明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注工资福利费职工教育经费工会经费人 力成 本支 出社保费公杂费通讯费按人均预计费用交通费房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费基本固定的费用折旧费业务招待费广告宣传费稿费业务代理费与收入直接相关的费用 差旅费维修
1管理费用预算表上年度支出序号 科目实际支出 预算本年度预算 备注1 工资2 福利费3 社会保险费养老保险金医疗保险金4 培训费5 差旅费6 车辆使用费7 办公费日常办公用品支出通信费水电费其他8 会务费9 税费车船使用税印花税其他税费10 其他
六、财务费用预算表单位:万元本年度预算项目内容摘要 贷款本金 计息期间 利率 金额上年度实际差异情况说明一、利息支出1.短期借款利息2.长期借款利息3.应付票据利息二、汇兑损失三、手续费四、现金折扣五、其他财务费用合计编制说明 本表按财务费用构成分项填列,其中“内容摘要”列按存贷款原因、用途填列
销售费用预算表编号: 编制日期: 年 月 日 金额单位:元 月度分配分类 项 目 预定年度金额比率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12工 资奖 金福利费劳保费其他费用销售人员费用 小 计交通费通信
17 营业费用分析表项 目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计( %)营业费用 其中:广告费 销售提成 办公费 差旅费 折旧费 修理费 业务招待费 运输费 工资 福利费 低值易耗品
129 各项营业费用分配表年 月 日费用类别 甲类产品营业费用 乙类产品营业费用 丙类产品营业费用 其他营业费用 总计业务员薪金差旅费广告费运费工人工资邮电费水电费保险费房租折旧合计费用类别 甲类产品分摊 乙类产品分摊 丙类产品分摊 合计 分摊原则其他销售费用分配 合计总计制表: 主管:2
营业费用财务费用 我们知道,在利润表中,期间费用可调整的余地较大,上市公司往往可以通过期间费用调节利润在各个会计期间的分配。管理费用是期间费用中较为复杂的一项,在这一期,我们将就营业费用、财务费用做一个简要地论述。营业费用是指企业在销售过程中所发生的费用,如运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、销售佣金、委托代销手续费、广告费、租赁费和销售服务费用、专设销售机构费用等。财务费用是指企业为进行资
月份 广告费 展览费 销售员佣金 运输费 包装费2005年1月 12000 20000 11000 5000 115002005年2月 12000 20000 13000 6000 120002005年3月 12000 20000 14800 6000 128002005年4月 12000 20000 15000 6500 126002005年5月 12000 20000 17000 7000
月份 广告费 展览费 销售员佣金 运输费 包装费 营业费用总额2005年1月 12000 20000 11000 5000 11500 595002005年2月 12000 20000 13000 6000 12000 630002005年3月 12000 20000 14800 6000 12800 656002005年4月 12000 20000 15000 6500 12600 66100
成本费用预算表编制单位: 日期项 目 行次 上年数 本年预算数增减率(%)一、营业成本 1其中:主营业务成本 2二、营业税金及附加 3其中:主营业务税金及附加
2006年下半年营业费用预算月份 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年7月 12000 35000 188941 69935 598482006年8月 12000 35000 209020 75320 714162006年9月 12000 35000 230574 81100 838342006年10月 12000 35000 253711 87305 971652006年11
月份 销售量 广告费 展览费 销售人员佣金运输费 包装费2006年1月 37800 12000 35000 80000 43000 110002006年2月 40000 12000 35000 130000 52000 150002006年3月 50000 12000 35000 150000 57000 195702006年4月 52000 12000 35000 158000 62000 2
制造性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 06 差旅费 0 07 交际应酬费 0 08 通讯费 0 09 车辆费 0 010 保险费 0 011 劳动保护费 0 012 政府及社会性收费 0 013 水
各部门营业费用分类汇总表行标签 求和项:金额 求和项:百分比销售二部 142992.1 45.50%广告费 3620 1.15%运输费 72577.6 23.09%展览费 15755 5.01%租赁费 51039.5 16.24%销售三部 134758.3 42.88%广告费 89146.5 28.36%运输费 10000 3.18%展览费 22742.8 7.24%租赁费 12869 4.09