热门搜索:
制造费用预算表制造费用预算表编制部门:编制日期:第张,共张预留编码:制造费用预算表编制部门编制日期第张,共张预算期间序号费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1燃料及动力2变动费用劳动保护费3固定费用非记件人生产产量预算季度第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计销售量8501100140013004[ Tag ]
广告费用预算表编制日期: 年 月 日频率媒体广告形式单位成本有效篇幅 平常 旺季日常月份广告预算旺季月份广告预算其他配合促销预算合计
研发设计成本费用预算表研发项目名称: 年度: 年 单位:元各月度预算数费用项目1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11月12月一、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用1.材料2.燃料3.动力费用二、直接从事研发活动的本企业在职人员费用1.工资
管理费用预算表索引号: 单位名称: 年度: 年 单位:元序号 费用明细预算金额调整金额调整后预算差异金额调整原因说明 预算根据说明1 管理人员工资2 普通员工工资3 加班补贴4 劳动保险5 失业保险工资福利费小计6 部门活动经费7 员工活动经费8 生日福利9教育培训费10 招聘费11 工会经费1
1营业费用预算表项目 上年度平均支出 本年度预算 备注工资福利费社会保险费税费办公费差旅费通讯费车辆费包装费广告费装卸费商品损耗(或溢余)呆账损失其他合计
财务费用预算表单位:万元本年度预算项目内容摘要 贷款本金 计息期间 利率 金额上年度实际差异情况说明一、利息支出1.短期借款利息2.长期借款利息3.应付票据利息二、汇兑损失三、手续费四、现金折扣五、其他财务费用合计编制说明 本表按财务费用构成分项填列,其中“内容摘要”列按存贷款原因、用途填列
销售费用预算表单位:万元月份 人工费 广告费 展览费 差旅费 交际费 招待费 合计1 月2 月12 月合计编制说明 本表按销售费用构成及月份明细填列
制造费用预算表制造费用预算表编制部门: 编制日期:第 张,共 张 预算期间:序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料及动力2 变动费用 劳动保护费3 非计件人员工资4 非计件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括:电话费低值
管理费用预算表编制时间: 年 月 日 预算期间: 年 月 金额单位:万元分类 编号 费用科目 预算依据 上旬 中旬 下旬 管理部门 月度合计1 薪资支出2 间接人工3 租金支出4 办公费5 邮电费6 水电油料费7 保险费8 税金9 折旧10 医保费11 研发费12 社保费固定费用合计13 加班费14 差旅费15 运费16 维护
项目成本费用预算表项目名称: 编制日期: 年 月 日时间项目阶段具体工作开始 结束每日费用 工作日数 预计费用办理项目手续项目市场调研组建项目团队制订项目计划项目开工检查项目计划与准备准备项目资料设计初步方案设计方案审批设计方案修改项目设计项目物资采购项目实施检查与准备项目实施项目实施
月度费用预算表预算期间:年 预算编制单位: 单位:元费用大类 费用明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注工资福利费职工教育经费工会经费人 力成 本支 出社保费公杂费通讯费按人均预计费用交通费房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费基本固定的费用折旧费业务招待费广告宣传费稿费业务代理费与收入直接相关的费用 差旅费维修
1管理费用预算表上年度支出序号 科目实际支出 预算本年度预算 备注1 工资2 福利费3 社会保险费养老保险金医疗保险金4 培训费5 差旅费6 车辆使用费7 办公费日常办公用品支出通信费水电费其他8 会务费9 税费车船使用税印花税其他税费10 其他
六、财务费用预算表单位:万元本年度预算项目内容摘要 贷款本金 计息期间 利率 金额上年度实际差异情况说明一、利息支出1.短期借款利息2.长期借款利息3.应付票据利息二、汇兑损失三、手续费四、现金折扣五、其他财务费用合计编制说明 本表按财务费用构成分项填列,其中“内容摘要”列按存贷款原因、用途填列
销售费用预算表编号: 编制日期: 年 月 日 金额单位:元 月度分配分类 项 目 预定年度金额比率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12工 资奖 金福利费劳保费其他费用销售人员费用 小 计交通费通信
成本费用预算表编制单位: 日期项 目 行次 上年数 本年预算数增减率(%)一、营业成本 1其中:主营业务成本 2二、营业税金及附加 3其中:主营业务税金及附加
制造性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 06 差旅费 0 07 交际应酬费 0 08 通讯费 0 09 车辆费 0 010 保险费 0 011 劳动保护费 0 012 政府及社会性收费 0 013 水
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加:预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减:预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0