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2013年销售收入预算表公司名称华云信息有限公司预算年度2013年制表时间销售收入预算月份1234567销售总收入单位:元5425053832.55112549762(四)销售收入预算表预算期间:年预算编制单位:单位:元月份期初应收款当月销售总额当月回款转入下月应收款备注1销售收入预算表预算期间:年[ Tag ]
18 销售收入及回款预算表销 售 收 入 销 售 回 款品名及规格 单位 预计销售量 单价 预计收入 本月销货金额 预计上月应收余额 前期回款 当期回款 上旬 中旬 下旬 全月合计预计本月应收余额
十二、销售收入及回款预算表销售收入及回款预算表编制部门: 预算期限: 金额单位:元销售收入 销售回款 预计品名及规格 单位预计销售量单价 预计收入其中:本月铺货金额预计上月应收余额前期回款当期回款 上旬 中旬 下旬全月合计本月应收余额制表: 审核
四)销售收入预算表预算期间: 年 预算编制单位: 单位:元月份 期初应收款 当月销售总额 当月回款 转入下月应收款 备注1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计备注 该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出制表:
销售收入预算表预算期间:年 预算编制单位: 单位:元月份 期初应收款 当月销售总额 当月回款 转入下月应收款 备注1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计备注 该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出制表: 复核
销售收入及回款预算表销售收入及回款预算表编制部门: 预算期限: 金额单位:元销售收入 销售回款 预计品名及规格 单位预计销售量单价 预计收入其中:本月铺货金额预计上月应收余额前期回款当期回款 上旬 中旬 下旬全月合计本月应收余额制表: 审核
销售收入因素分析时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月汽油价格(元/升) 5.75 5.65 6.14 6.35 7.42 7.54 7.75 7.98 8.23 8.72 8.85 9汽车销售收入(万元) 79.5280.7578.5678.5278.25 78 77.5 77.1575.5272.2568.9565.565 . 7 5 5 . 6
6月份销售记录表日期 编码 品牌 产品名称 尺寸 单位6/11 F-001 藤缘名居 时尚办公家用转椅 43*42*(45-52) 件6/12 F-003 藤缘名居 进口印尼藤椅 48*98 件6/12 F-005 藤缘名居 雷达椅 直径110cm 件6/13 F-002 藤缘名居 纳米丝网椅 67*47*(42-50) 条6/15 F-004 藤缘名居 天然藤编吊篮 铁架95*195C
第二季度销售收入同比分析销售收入 2011年 2012年 同比增长率4月 ¥ 135,852.00 ¥ 149,320.00 9.9%5月 ¥ 142,500.00 ¥ 150,300.00 5.5%6月 ¥ 158,500.00 ¥ 169,500.00 6.9%合计 ¥ 436,852.00 ¥ 469,120.00 7.4%销 售 收 入 同 比 分 析4 月 5 月 6 月¥ -
销售收入与税金对比分析月份 销售收入 销售税金 销售税金率1月 ¥10,652.00 300.36 2.8%2月 ¥10,956.00 643.12 5.9%3月 ¥11,528.00 668.56 5.8%4月 ¥9,562.00 563.25 5.9%5月 ¥9,623.00 356.25 3.7%6月 ¥10,523.00 528.65 5.0%7月 ¥11,252.00 695.22 6
按产品分析 求和项:销售金额进口印尼藤椅 25415雷达椅 18550纳米丝网椅 2880时尚办公家用转椅 27030天然藤编吊篮 7560总计 81435按业务员分析 求和项:销售金额滕念 7475廖可 29380彭宇 44580总计 81435按客户分析 求和项:销售数量 求和项:销售金额百家汇家居世界 59 28990布洛克家居 170 27030永嘉家居有限公司 85 25415总计 3
销售收入与成本对比分析月份 销售收入 销售成本1月 ¥10,652.00 ¥7,903.502月 ¥10,956.00 ¥8,013.503月 ¥11,528.00 ¥8,352.404月 ¥9,562.00 ¥7,215.505月 ¥9,623.00 ¥7,218.806月 ¥10,523.00 ¥7,885.607月 ¥11,252.00 ¥7,925.808月 ¥12,536.00 ¥8
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加:预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减:预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0
销售收入与销售费用对比分析月份 销售收入 销售费用1月 10652.00 352.012月 10956.00 353.253月 11528.00 452.024月 9562.00 402.315月 9623.00 420.356月 10523.00 482.367月 11252.00 585.258月 12536.00 685.239月 8526.00 569.2410月 8027.00 352
固定资产折旧预算公司名称 华云信息有限公司 预算年度 2013年月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月房屋及建筑物 5,500 196 189 197 196 230 273 275生产专用设备 3,000 146 146 146 146 146 146 194生产通用设备 2,000 30 30 30 30 30 30 33电子设备 1,500 21 21 21 32 32
2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位:元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.28 42577.1 51183.39销量A 产品 单位:件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位:件 150 120 100 86 68 48 68
2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位:元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.2842577.1 51183.39销量A 产品 单位:件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位:件 150 120 100 86 68 48 68定