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职位说明书 文件编号:HR-OR-004/1 人力资源部门管理文件之四 版本: 1. 0 修订周期: 1 年 公司名称: 编制人: 日期:2005/12职位名称:财务经理 部门名称:财务部 主管审核:职位级别: 直接汇报上级:总经理 人事部门审查:职位编号: 直接监管下属:4 人 生效日期:工作综述:负责公司
预付账款及定金审批制度第 1 条 目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映,减少供货商对公司资金的占压,使公司资金得到合理运用,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本公司的采购部和财务部。第 3 条 预付账款是指公司按照购货合同或者劳务合同规定,预先支付给供货方或者劳务方的账款。在会计核算上一律通过“应付账款”借方进行核算。第 4 条 定金是指公司为保证合同履行,预
预付账款管控流程1.预付账款管控流程与风险控制图预付账款管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 采购部经理 采购专员 供应商阶段D1D2D3开始结束预付款期限、金额不合理,可能导致企业呆坏账增加;付款形式审批权限不明确,可能造成企业资金周转困难预付账款过程不规范,可能导致企业资金损失或发生舞弊行为填写预付款申请单确定预付款采购形式审核付款 收款
0 -期末预付账款明细表单位名称 日期 项目内容 金额 占应收总额比例 说明合计
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司预付账款审定表被审计单位: 索引号: ZE1 项目: 预付账款审定表 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数一、账面余额合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上二、坏账准
学生成绩姓名 学号 性别 口语成绩 及格 名次丁一 062001 男 75 1 2李芳 062002 女 82 1 1王丽 062003 女 70 1 4张梦敏 062004 女 73 1 3李磊 062005 男 55 0 6白玉 062006 男 缺考 无 无李恒文 062007 男 45 0 7韩兰芝 062008 女 65 1 5条件姓名 学号 性别 口语成绩 及格 名次12结果第一名或
姓名 数学 语文 英语 总成绩 平均成绩林明明 86 94 83 26387.66667王进 79 78 79 23678.66667杨柳书 94 81 84 25986.33333刘小诗 82 98 91 27190.33333刘诗琦 78 82 94 25484.66667元星 80 86 75 24180.33333李光 69 79 85 23377.66667郭敏浩 58 83 76 2
固定资产及基本情况表 沪国资行(事)05表 编制单位: 2006年度 单位:元项 目 行次 金额 项 目 行次 数量一、固定资产存量及变动情况: 1 - 四、固定资产主要内容: 42 -(一)年初固定资产 2 1、房屋建筑物(平方米) 43
学生成绩姓名 学号 性别 口语成绩 及格 名次丁一 062001 男 75 1 2李芳 062002 女 82 1 1王丽 062003 女 70 1 4张梦敏 062004 女 73 1 3李磊 062005 男 55 0 6白玉 062006 男 缺考 无 无李恒文 062007 男 45 0 7韩兰芝 062008 女 65 1 5条件姓名 学号 性别 口语成绩 及格 名次女结果成绩及格的
被审计单位:ABC股份有限公司编制 :XX 时间:04-2-5 索引号:A7-1项目: 预付帐款 复核 : 时间: 页次:账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数1年以内 598,932.51 -500,932.90 320,000.00 417,999.611-2年 650,000.00 -650,000.00 -2-3年 -3年以上 -合计 1,248,932.51 -1,150
预付账款评估明细表评估基准日:表3-5被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减:预付账款坏账准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
预付账款月发生额表客户名称: 签名 日期 档案号:审计项目: 编制人: 索引号:会计截止日: 复核人: 页次:索引 科目代码及名称 方向 月份 月初余额 本月借方发生额 本月贷方发生额 月末余额 备注000000000000合计 - - - -审计说明
预付账款评估明细表评估基准日:表3-5被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减:预付账款坏账准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
固定资产折旧预算公司名称 华云信息有限公司 预算年度 2013年月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月房屋及建筑物 5,500 196 189 197 196 230 273 275生产专用设备 3,000 146 146 146 146 146 146 194生产通用设备 2,000 30 30 30 30 30 30 33电子设备 1,500 21 21 21 32 32