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四、销售费用预算明细表销售费用预算明细表编制部门: 预算期间: 单位:元预算依据(%) 支付时间类别 费用项目占收入 比上期+、-预算金额 上旬 中旬 下旬一、经常性项目租赁费广告费其中:媒体广告宣传物品促销活动费用其他广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中:折旧递延资产摊销二、非经常性项目教育培训费行政扣
项目成本费用预算明细表1.设备费用预算明细表编号: 编制日期: 年 月 日序号设备名称设备分类单价数量 金额设备型号设备产地主要技术性能指标用途设备存量情况备注合计 -单价 10 万元以上设备小计 数量 金额单价 10 万元以下设备小计 数量 金额填表说明1.设备分类代
费用预算明细表预算编号 预算科目 上年度预算 本年度预算 差异 备注合计
销售费用预算明细表销售费用预算明细表编制部门: 预算期间: 单位:元预算依据(%) 支付时间类别 费用项目占收入 比上期+、-预算金额 上旬 中旬 下旬一、经常性项目租赁费广告费其中:媒体广告宣传物品促销活动费用其他广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中:折旧递延资产摊销二、非经常性项目教育培训费行政扣罚损
销售费用和管理费用预算 单位:元项 目 金 额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小 计 13200管理费用:管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小 计 6800合 计 20000每季度支付现金 5000
预算执行情况分析表编号:040310预算执行部门:总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - - - -10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算#DIV
待摊费用预算制表部门:计划财务部项目 分类 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 期末余额合计
仓储费用预算表编制部门 编制日期第 1 张,共 1 张 预算期间序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料动力2 劳动保护费3 非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括:电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费8 机物料消耗9 装卸搬运费10 其它其中包括:租赁费差旅交通费教育培训费员工保险支出费用合计减:非付现费用现
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加:预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减:预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0
用人费用预算表月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注会计科目用人费用薪津支出 0伙食费 0加班费 0职工福利费 0人事招募费 0实习生工资 0奖金 0养老保险费 0医疗保险费 0员工公积金 0工会经费 0教育经费 0培训费 0工伤保险费 0生育保险费 0失业保险费 0小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用:管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
经营性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费及物料消耗 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 08 差旅费 0 09 交际应酬费 0 010 通讯费 0 011 车辆费 0 012 劳动保护费 0 013 运输费 0 014 装卸费 0 015
销售费用和管理费用预算表销售费用:销售人员工资 ¥180,000.00保管费 ¥190,000.00包装运输费 ¥250,000.00广告费 ¥280,000.00管理费用:保险费 ¥32,000.00福利费 ¥55,000.00办公费 ¥102,000.00管理人员工资 ¥290,000.00合计 ¥1,379,000.00每季度支出 ¥344,750.00销 售 费 用 和 管 理 费 用
分公司销售费用预算明细表编制部门: 预算期间: 单位;元类别 费用项目 预算依据(%) 预算金额 支付时间占收入 比上期+、- 上旬 中旬 下旬固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中: 媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中:折旧递延资产摊销二、非经常性项目教育培训费行政扣罚损失低值易耗品小计变动费用工资及福利差旅及交通费电话费交际应酬费运输及
车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:第 张,共 张序号 费用项目 全月合计前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间 提取车间提取车间(向塘)设备动力部燃料及动力变动费用 劳动保护费固定费用非记件人员工资非记件人员福利费折旧费修理费办公费其中包括:电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费机物料消耗其它其中包括:租赁费差旅交通费教育培训费员工保险支出制造费