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单位名称: 制表人员: 日期:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期:产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13
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所属生产线 二号行标签 求和项:费用白砂糖 11000辣椒粉 9000天然香料 34960味精 7200新鲜牛肉 266000盐 4000总计 3321602007年11月原料进货费用表日期 原料 所属生产线 单价(元/吨,升)数量(吨/升)费用2007/11/1新鲜牛肉 一号 28000 2.1
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汇 总求和项:历史最低单位成本求和项:上年单位成本求和项:本年计划单位成本求和项:本月实际单位成本求和项:本年累计实际单位成本6 87 07 27 47 67 88 08 28 48 68 8汇 总L i n e a r ( 汇 总 )成本项目 (全部)值 汇总求和项:历史最低单位成本 74求和项
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制造费用分摊表分摊日期生产部门费用项目 辅助车间应分摊的费用 生产车间分摊的费用 合计加工车间 维修 供电 供水 一车间 二车间 三车间间接人工物料燃料运输费用修理费用福利费 招待费差旅费租金保险费折旧低值易耗品研究试验费其他费用合计制表
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分公司销售费用预算明细表编制部门: 预算期间: 单位;元类别 费用项目 预算依据(%) 预算金额 支付时间占收入 比上期+、- 上旬 中旬 下旬固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中: 媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中:折旧递延资产摊销二
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月份项目 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份办公费 ¥860.00 ¥900.00 ¥1,020.00 ¥860.00 ¥880.00接待费 ¥2,400.00 ¥2,600.00 ¥3,000.00 ¥3,200.00 ¥2,800.00差旅费 ¥3,200.00 ¥3,400.0
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移动电话费用补助标准表员工编号 员工姓名 性别 所属部门 职位 补助标准00002 谭功强 男 技术部 经理 ¥500.0000013 郭建洪 男 技术部 组长 ¥100.0000015 杨欣 女 技术部 主管 ¥300.00技术部 汇总 ¥900.0000008 王安娜 女 客户部 组长 ¥10
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2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他 合计1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.00 46914.502 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 168
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产量与成本变动表产量水平 总成本 单位成本变动成本 固定成本 合计 变动成本 固定成本 合计30 2250 2100 4350 75.0 70.0 145.045 3375 2100 5475 75.0 46.7 121.760 4500 2100 6600 75.0 35.0 110.075 5
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A产品成本核算物料成本 燃料成本物料名称 单价 单位 数量(公斤) 金额 燃料名称 单价物料成本合计 燃料成本合计人工成本 A产品成本合计人工成本合计单位 数量(公斤) 金额燃料成本A产品成本合计
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单位名称: 制表人员: 日期:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期:产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13
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江海电器有限公司年份:2009 月份:12(1)产量、投料及加工程度:项目 甲产品 乙产品 丙产品件 投料程度加工程度 件 投料程度加工程度 件月初在产品产量 440 100% 0 100% 1000本月投产数量 1560 606 4000本月完工数量 2000 100% 404 100% 300
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江海电器有限公司辅助生产费用分配表(交互分配法)年份:2009 月份:12受益单位供电车间 蒸汽车间费用合计供电度数 费用 供汽数量 费用交互分配前数量 54400 1360交互分配前金额 13600 10064 23664交互分配率 0.25 7.4供电车间 102 754.8蒸汽车间 4400
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江海电器有限公司年份:2009 月份:12(1)产量、投料及加工程度:项目 甲产品 乙产品 丙产品件 投料程度加工程度 件 投料程度加工程度 件月初在产品产量 440 100% 0 100% 1000本月投产数量 1560 606 4000本月完工数量 2000 100% 404 100% 300
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江海电器有限公司材料费用分配表年份:2009 月份:12产品名称 实际产量(件) 分配标准 材料成本甲产品 575 18乙产品 625 32共同耗用 98686.06产品名称 实际产量单位消耗定额(千克)定额消耗量(千克) 分配率甲产品乙产品合计材料成本(元)江海电器有限公司产品成本计算单年份:2
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预提费用预算制表部门:计划财务部项目 部门 预提方法 预提依据 期初余额 预提额 转销 结余合计
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1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计行政部 ¥2,840.00 ¥4,952.00 ¥4,850.00 ¥7,820.00 ¥7,850.00 ¥28,312.00财务部 ¥4,851.00 ¥2,610.00 ¥1,820.00 ¥2,820.00
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0 项目发生金额 出差明细分析0主材料 0.00 项目运输费 0.00 项目差旅费 0.00 出差人数:辅料 0.00 项目委外加工 0.00 安装维修费 0.00 住宿费:包装 0.00 项目其他费用 0.00 / 话费报销:项目小计 0.00 用餐费及车票其他(元): 0.00发生日期 项目
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销管费用分析表序号 费用科目 固定 变动销 售费 用 管 理 费 用业务费 推广费 调查费 小计 人事 总务 采购 小计 合计1 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0
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年采购批次 采购数量 平均存量 存储成本 采购成本 总成本12 83.33333 41.66667 166.6667 2400 2566.66711 90.90909 45.45455 181.8182 2200 2381.81810 100 50 200 2000 22009 111.1111
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