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单位名称:制表人员:日期:所属时期或截至时间:复核人员:日期:产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份A期初数7.006.007.254.284.36成本随产量变动趋势分析图表产量水平总成本单位成本变动成本固定成本合计变动成本2923402200454080.7443455220056[ Tag ]
110 产量销量统计表单位:千元销量售存货 合计计内销计外销计商品名称数 量 金 额 数 量 金 额 % 数 量 金 额 % 数 量 金 额 %年合 计年合 计 年 合 计2
1成本利润趋势变动表单位:元项 目 年 年 年1.商品销售毛利2.商品经营利润3.营业利润4.利润总额5.净利润6.销售成本7.商品经营成本8.营业成本9.税前成本10.税后成本11.销售成本毛利率=1612.经营成本利润率=2713.营业成本利润率=3814.税前成本利润率=4915.税后成本净利率=5102
名称规格目标成本变动通知单产品 销售别 年 月 日 发文字号:原目标成本 元项 目变动后目标成本 元原 目 标 变动后目标细 目 单 位单位用量 单 价 单位成本 单位用量 单 价 单位成本洽办单号码主管签章 经办签章
甲产品 乙产品 合计 生产能力产量 0 0边际贡献 10 8 0一车间加工小时 5 2 0 15000二车间加工小时 2 4 0 12000最大销量 2500 2000
化工总厂2008年度一车间产量单位:吨产品名称 一季度 二季度 三季度 四季度氧化镁 86.14 16.00 75.62 20.46硫酸 77.37 24.42 58.98 11.67碳氨 87.47 77.85 67.83 17.61碳酸氢钠 50.49 90.47 19.51 26.80次硝酸铋 14.06 81.84 25.53 63.73碳酸锶 42.01 50.13 32.37 33
产量与成本的关系表产量水平 总成本 单位成本变动成本 固定成本 合计 变动成本 固定成本 合计120 2280 2000180 3420 2000240 4560 2000300 5700 2000360 6840 2000420 7980 2000
某产品产量、成本计划数与实际数成本项目计划数 实际数产量 成本 产量 成本金额 百分比 金额变动成本500148,000.00 68.52%600175,200.00固定成本 68,000.00 31.48% 68,000.00合计 216,000.00 100.00% 243,200.00计划单位成本 432.00实际单位成本 405.33单位产品成本降低率 5.33%6 8 . 5 2 %3
单位名称: 制表人员: 日期:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期:产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13.00直接人工 4.00 4.60 1.14 1.88 1.90 4.00 4.60制造费用 2.0
成本随产量变动趋势分析图表产量水平 总成本 单位成本变动成本 固定成本 合计 变动成本29 2340 2200 4540 80.744 3455 2200 5655 78.561 4680 2200 6880 76.776 5535 2200 7735 72.897 6690 2200 8890 69.0108 7795 2200 9995 72.2总 成 本 随 产 量 变 动 趋 势2 9
产量与成本变动表产量水平 总成本 单位成本变动成本 固定成本 合计 变动成本 固定成本 合计30 2250 2100 4350 75.0 70.0 145.045 3375 2100 5475 75.0 46.7 121.760 4500 2100 6600 75.0 35.0 110.075 5625 2100 7725 75.0 28.0 103.090 6750 2100 8850 75
生产成本与产量相关性分析表公司名称:华云信息有限公司 单位:元耗费生产成本 产量45220 30051650 49077350 62063125 58035580 24575250 605生产成本与产量相关性系数: 0.9438237611 2 3 4 5 601000020000300004000050000600007000080000900000100200300400500600
耗费生产成本 产量25000 20032600 28826150 20574125 60935890 23574158 600耗费生产成本 产量耗费生产成本 1产量 0.990790081 1
多元线性回归模型预测生产产量生产产量数据时间 1 2 3 4 5 6 7影响因素1 263 267 285 300 305 308 321影响因素2 170 172 175 179 182 185 188生产产量(万件) 135 138 156 163 171 189 198多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果未来预测值 第1期影响因素预测值1 279Y=A+BX1+C
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加:预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减:预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0
多元线性回归模型预测生产产量生产产量数据时间 1 2 3 4 5 6 7影响因素1 289 293 311 326 324 334 347影响因素2 134 146 149 153 140 159 162生产产量(万件) 160 163 181 188 196 214 223多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果未来预测值 第1期影响因素预测值1 291Y=A+BX1+C
根据计划产量预测存货量时间 1 2 3 4 5 6 7 8产量 278 282 300 315 320 323 336 343存货量(万件) 117 194 279 369 424 462 543 621多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果 未来预测值 第1期 第2期Y=A+BX A B R2 计划产量 400 410-1784.3576.929697860.98873
销售预算第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量(件) 1200.00 1400.00 1800.00 2200.00预计销售价格(元) ¥1,580.00 ¥1,580.00 ¥1,580.00 ¥1,580.00预计销售收入(元) ¥1,896,000.00 ¥2,212,000.00 ¥2,844,000.00 ¥3,476,000.00预计现金收入上年应收账 ¥82,000.00
2006年7月上旬生产计划及完成进度分析日期 7月1日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日实际产量 5120 6589 7582 12000 12800 14230 16890 18000 22000 25800 25000计划目标 200000累计生产量 166011完成比例 83.01%8 3 . 0 1 %完 成 比