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第三城市投资控股股份有限公司费用开支审批管理办法(试行)草稿第三城市投资控股股份有限公司(以下简称公司)为落实公司全面预算管理制度,规范公司财务行为,严格控制各项费用支出,提高公司经济效益,特制定本1费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的[ Tag ]
一) 财务开支审批权限、程序及管理规定1、集团公司的财务开支按预算与审批相结合进行管理,最终审批权为总裁。1、 预算内一般日常性费用开支,先由财务总监审核,再由执行总裁、总裁审批。2、 资金的划拔、非费用类开支、货款的支付等,先由财务总监审核,再由执行总裁和总裁(或其授权人)审批。3、 预算外支出、特别项目开支和特大型开支由董事局审批。 部门经办人根据付款、借支或费用报销的需
六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私
账号审批管理办法第 1 条 目的为了规范公司信息系统账号管理工作,特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于公司信息部以及各用户部门涉及使用信息系统的相关人员。第 3 条 公司信息系统中的信息、数据按级别划分,员工可根据其账号的权限进行阅读、使用。第 4 条 公司信息部根据员工的职级与权限编发账号,为每位员工设置与之相对应的唯一账号,只允许其使用自己的账号,禁止使用他人账号,否则造成的后
三、费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标
五、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证
第三城市投资控股股份有限公司费用开支审批管理办法(试行)草稿第三城市投资控股股份有限公司(以下简称公司)为落实公司全面预算管理制度,规范公司财务行为,严格控制各项费用支出,提高公司经济效益,特制定本办法。第一条 费用开支实行预算管理制度公司实施全面预算管理制度,各项费用开支实行严格的预算管理。总公司、各部门应根据公司费用开支的有关规定和年度预算编报要求,编制本部门的费用支出预算报总公司财务会计部
费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约
费用开支标准细则第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费规定。1.公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表) 。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标准住
1费用开支管理办法第一章 总则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定本办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司下月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司费用开支计划留有弹性
费用开支管理规定1. 范围本标准目的为了加强费用开支管理,减少不必要的支出,倡行节约之风,提高企业经济效益,现结合本公司目前的实际情况制定本规定。本标准规定了差旅费用开支、通讯费开支、业务招待费、员工租房补贴费开支。本标准适用于本公司生产、经营管理费用开支工作。1.差旅费开支1.1 公司人员因公出差,应事先到人事部门申领填制“出差申请报告”(一式两份),经本部门领导核准后,公司总经理或分管副总经
飓风科技有限公司2007年1月份开支表日期 类型 金额 支出项目2007年1月30日 集体 ¥54,640.00 发放工资
一月份日常费用开支统计表部门 预算开支标准 实际开支金额 超出金额行政部 ¥30,000.00 ¥32,000.00 ¥2,000.00财务部 ¥30,000.00 ¥28,000.00 ¥0.00人事部 ¥30,000.00 ¥28,000.00 ¥0.00研发部 ¥30,000.00 ¥36,000.00 ¥6,000.00销售部 ¥30,000.00 ¥32,000.00 ¥2,000.0
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计行政部 ¥2,840.00 ¥4,952.00 ¥4,850.00 ¥7,820.00 ¥7,850.00 ¥28,312.00财务部 ¥4,851.00 ¥2,610.00 ¥1,820.00 ¥2,820.00 ¥2,600.00 ¥14,701.00研发部 ¥6,521.00 ¥1,620.00 ¥1,820
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计