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2007年11月原料进货费用表日期 原料 单价(元/吨,升) 数量(吨/升)费用2007/11/1 新鲜牛肉 28000 2.1 588002007/11/1 白砂糖 2200 1.5 33002007/11/1 新鲜牛肉 28000 3.5 980002007/11/2 食用油 6 1000 6
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公司名称1/1仅供办公室使用零用金报销单用途: 帐单号: 付款日期: 从 2007年12月22日到 2007年12月22日员工信息:姓名 职位 SSN部门 经理 员工 ID日期 帐户 说明 住宿费 交通费 燃料费 餐费 电话费 招待费 杂项 总计2007年12月22日李东临 因售后服务出差到山东日
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销售费用和管理费用预算表销售费用:销售人员工资 ¥180,000.00保管费 ¥190,000.00包装运输费 ¥250,000.00广告费 ¥280,000.00管理费用:保险费 ¥32,000.00福利费 ¥55,000.00办公费 ¥102,000.00管理人员工资 ¥290,000.00合
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部门费用统计表编号 日期 员工姓名 所属部门 费用类别 入额 出额0001 2012/3/29 肖华 财务部 第一季度费用 50,000 38,0000002 2012/3/14 陈真 销售部 差旅费 1,000 9000003 2012/3/4 张
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公司名称通用费用报销单填表日期:2009年5月25日报销人 姓 名 所属部门职 务 联系电话报 销 费 用 明 细费用类别 事由摘要 金 额 票 据 备 注有/无张数共计票据张金额合计 ¥ 元报销人签字: 日期:部门经理 签字: 日期:财务部经理 签字: 日期:总
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应借账户 机修 运输 机修 运输 机修 运输 合计(小时) (吨公里) 交互分配 追加分配(分配率) 2.5 1.8 0.144828 0.0919913辅助生产成本机修 5600 10080 10080运输 3400 8500 8500制造费用 46200 62300 115500 112140
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费用预算公司名称人力 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)办公室 $ -贮藏 $ -销售人员 $ -其他 $ -运营 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)广告 $ -负债 $ -优点 $ -供应 $ -邮资 $ -租金或抵押 $ -销售费用 $ -税费 $ -水电气费 $ -其他 $ -保险
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费用预算-销售部项目2005年预算一季度 二季度 三季度 四季度全年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月一、可控费用装卸费 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 1980差旅费 310 320
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资 产 负 债 表编制单位: 年度:资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246
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凭证记录表凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期001 2034现金/人民币 无代码 264810 0 人民币 2008/4/13002 2530银行存款/人民币 无代码 0 264810 银行存款 2008/4/14003 1021管理费用/办公费 无代码 1000 0
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部门名称部门编码费用类别类别编码部门主管行政部 JS001 办公费 521001 何俊销售部 JS002 差旅费 521002 明月客户部 JS003 通讯费 521003 清风策划部 JS004 汽车费 521004 吴兴生产部 JS005 培训费 521005 刘佳招待费 521006宣传费
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单位名称: 制表人员: 日期:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期:产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13
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通话时间记录表电话分机号开始时间结束时间通话时长 通话费用0101 9:01:05 9:59:01 0:57:560102 9:46:36 10:30:34 0:43:580103 11:48:43 11:55:32 0:06:490104 9:28:25 9:39:22 0:10:570105
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修费用清单项目 数量 单项费用 总计费用估价 实际 估价 实际浴盆/喷头0 00 00 00 0抽屉0 00 0台面0 0龙头0 00 00 0地面0 0五金件0 00 0灯具0 0水池0 0马桶0 0排气扇0 0墙面0 0窗户0 0其他0 0合计 0 0不可预计费用加 30% 0 0总计 ¥0
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经营性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费及物料消耗 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 08 差旅费 0 09 交际应酬费 0 010 通
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销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用:管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
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盥洗室装修费用清单项目 数量 单项费用 总计费用估价 实际 估价 实际浴盆/喷头0 00 00 00 0抽屉0 00 0台面0 0龙头0 00 00 0地面0 0五金件0 00 0灯具0 0水池0 0马桶0 0排气扇0 0墙面0 0窗户0 0其他0 0合计 0 0不可预计费用加 30% 0 0总计
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生产成本年汇总表年份:2011项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月期初数 9124 95548 261472 399113 576909 717488 870883 1036290直接材料 63293 51283 71187 69871 60921 80387 98092 6138
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产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 800 1000 1500 1200 4500加:预计期末存货 100 150 120 100 470合计 900 1150 1620 1300 4970减:预计期初存货 20 20 20 20 80预计生产量 880 1130
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一、公司行政财务后勤仓库部门/人员之(管理费用)明细分类说明1/3项 目 1、核算内容 备注或例外工 资 工资/奖金/津贴/补贴/年终加薪/加班工资/其他与受雇相关的实惠支出 请参阅国税函20093号文福利费会餐中餐工作餐出差餐费/食堂用品/食堂菜金燃料水电娱乐电影戏剧/体育活动/集
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