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11068.xlsx差旅费用报销单员工姓名刘敏所属部门销售部职务业务员出差地点北京出差时间2007年12月1日结束时间2007年12月8日费用类别车船费¥810.00备注机票员工外勤费用报销单部门报销人报销时间职务级别出差事由序列号费用类型大写小写001交通费002住宿费003招待费004通讯费00[ Tag ]
十八、费用报销单费用报销单单位: 年 月 日 单位:元摘 要 预算项目 附件(张) 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导: 会计: 报账员
费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
费用报销凭证用途 金额(元)备注合计领导审批金额(大写
费用报销凭证报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件: 实际用途 金额元备注元元审批合计金额(大写)审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
费用报销制度费用报销制度1.目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 2.适用范围适用公司全体员工。3.借支管理规定及借支流程 3.1 借款管理规定 3.1.1 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其它临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时
费用报销单模板报销部门: 日期:____年__月__日 附件:____张用途 金额(元)备注合计领导审批金额大写:____万____仟____佰____拾____元____角____分 原价款:____元 应退余款:____元会计主管: 复核人:
1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行: (1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;(2)企业支付的大厦管理费,水电、空调费,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额;(3)企业各项福利费开支,如活动费、制服费等,由企业总经理批准; (4)医疗费按企业
费用报销申请单模板编号: 日期:____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由(目的、地点及期间)费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件,按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导,负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全,内容合法,数字
1 / 1费用报销管理工作流程图编号
销售费用报销单编号: 填制日期: 年 月 日 金额单位:元 报销类别 报销凭证名称 报销凭证数量 报销金额 报销事由 备注报销金额合计 -报销金额大写销售部审核意见 财务部审核意见销售部经理签字: 日期:
销售费用报销汇总表工号: 员工姓名: 填制日期: 分 类 报销金额 报销单号 报销时间 备注汽车票火车票飞机票燃料费交通费通信费保险费住宿费食宿费餐 费礼品费招待宴请费其他费用其他费用金额合计
11068.xlsx差旅费用报销单员工姓名 刘敏 所属部门 销售部 职务 业务员出差地点 北京 出差时间 2007年12月1日结束时间 2007年12月8日费用类别车船费 ¥ 810.00 备注机票费 ¥ 1,500.00住宿费 ¥ 650.00通讯费 ¥ 500.00伙食补助费 ¥ 160.00合计: ¥ 3,620.00会计主管:周杰 审核: 欧明 填表日期: 2007/12/7 14:24
员工外勤费用报销单部门 报销人 报销时间 职务级别 出差事由序列号 费用类型 大写 小写001 交通费002 住宿费003 招待费004 通讯费005 其他杂费共计经办人 审核员工外勤费用报销单出差事由
费用报销单申请人 请领日期费用说明请购项目 单价 数量 金额¥1,025 2 ¥2,050¥25 8 ¥200¥0¥0¥0¥0合计 ¥2,250财务人员 审核
差旅费报销单部门 年 月 日出差人 出差事由出 发 到达 交 通 费 出差补贴月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金 额 人 数 天 数其他费用项 目 单据张数 金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计 合计报销总额 人民币 (大写)主 管:
公司名称通用费用报销单填表日期:2009年5月25日报销人 姓 名 所属部门职 务 联系电话报 销 费 用 明 细费用类别 事由摘要 金 额 票 据 备 注有/无张数共计票据张金额合计 ¥ 元报销人签字: 日期:部门经理 签字: 日期:财务部经理 签字: 日期:总经理签字: 日期:出纳: 复核