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1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点出差时间自年月日时起共日至年月员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点出差时间自年月日时起至年月日时止共日拟办事项批示:主管:十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职[ Tag ]
图 20:员工出差管理工作流程员工出差出差说明,并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财务借款,并填写费用申请单出差回来,填写差旅费报销单向人事部请假说明出差经理签字审批向人力销假出示出差申请单,财务审核差旅费保险单,报销
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
出差申请单申请日期: 年 月 日 编号:申请人 部门 随行人员出差地点 出差日期 年 月 日预计天数 路程 天+办公 天 合计: 天返回日期 年 月 日 出差人: 出差事由 交通工具:飞机 火车 汽车 轮船
十九、费用申请单(代支出传票)费用申请单(代支出传票)日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计: 出纳: 主管批示经费
十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点 出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日拟办事项批示: 主管: 申请人:日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂费 合计合计合计金额(大写) 万 千 百 拾 附凭证 张会计:
1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合
1员工福利费用控制办法第 1 章 总则第 1 条 目的为避免员工福利费的不合理支出和无效开销,严格控制员工福利费用的增长,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司员工福利费用的管理与控制。第 3 条 原则1.加强员工福利费的管理,严禁随意提高发放标准,扩大开支范围。2.加强福利费收支预算管理,遵循量入为出、略有节余的原则。3.严格按照财务制度进行会计核算,单独设置账册,进行准确
员工薪资费用控制规定员工薪资费用控制规定第 1 章 总则第 1 条 目的为了达到以下目的,特制定本规定。1.依据我国相关法律法规及公司的发展战略,设计合理的薪酬体系,使其对外具有竞争性,对内具有公平性、激励性。2.规范薪资费用管理,提高公司的竞争力,使公司实现可持续发展。第 2 条 适用范围本规定适用于对员工薪资费用的管理工作。第 3 条 职责划分公司相关部门人员职责如下表所示。职责划分表部门
1国外出差费用明细报告书国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期:出发地 事由 出 发 回 国月 日 时 间 班 次 月 日 时 间 班 次航空行程金 额类 别 单 价 天 数外 币 本币(换算)摘 要准备金 元 出国旅费 出国手续费 出国交通费 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 停留期间的旅费 杂 费 旅费
费用报销申请单模板编号: 日期:____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由(目的、地点及期间)费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
1费用申请单(代支出传票)费用申请单(代支出传票)编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费
员工出差记录登记表编号员工姓名职务所属部门负责人姓名交通工具出差地点 出差时间00005 徐小林 工程师 工程部 熊雨寒 火车 上海 2007年11月12日至20日00006 谭炳捷 工程师 工程部 熊雨寒 飞机 杭州 2007年11月12日至15日工程部 汇总00007 王燕玲 经理 人事部 李鑫明 飞机 深圳 2007年11月18日至25日00014 安蓝 助理 人事部 李鑫明 飞机 杭州
员工出差申请表申请部门: 申请日期:申请人 职位 职务代理人出差期限出差事由出差地点 出差时间 交通工具预借金额 补助标准 其它事项单位负责人意见领导审批意见注:此表一式两份,一份留行政部作考勤备查,一份个人保存作报销依据。员工出差申请表注:此表一式两份,一份留行政部作考勤备查,一份个人保存作报销依据
出差费用结算表类别 差费金额 有无发票机票费用 ¥2,000.00 有交通费 ¥200.00 有住宿费 ¥400.00 有餐费 ¥400.00 有交际费 ¥200.00 有邮电费 ¥30.00 有资料费 ¥50.00 有其他 ¥100.00 有合计 ¥3,380.00扣除 ¥2,800.00退回、不足 ¥580.00备注 出差员工:胡林(行政部)领导签章:张顺东出差费用结算表类别 差费金额 有无
出差费用结算表类别 差费金额 有无发票机票费用交通费住宿费餐费交际费邮电费资料费其他合计扣除退回、不足备注出差费用统计表统计时间 出差部门 出差人数 出差费用 占总费用比率
员工出差记录事由 出差人 出差地点 出差时间 预计返回时间 预支费用
费用申请单编号日期 申请单位 归属利润中心费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 凭证 备注有 无附发票收据 张 会计 出纳 主管批示