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差旅费报销单年月日姓名职别部门单据张数备注伙食补助计算过程项目金额起止时间起止地点天数标准金额事由说明月日月日起点止点伙食费用报销申请单模板编号:日期:____年__月__日姓名员工编号所属费用报销单模板报销部门:日期:____年__月__日附件:____张用途金额(元)备注合计领导审批金额大11费[ Tag ]
费用报销单模板报销部门: 日期:____年__月__日 附件:____张用途 金额(元)备注合计领导审批金额大写:____万____仟____佰____拾____元____角____分 原价款:____元 应退余款:____元会计主管: 复核人:
1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行: (1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;(2)企业支付的大厦管理费,水电、空调费,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额;(3)企业各项福利费开支,如活动费、制服费等,由企业总经理批准; (4)医疗费按企业
费用报销申请单模板编号: 日期:____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由(目的、地点及期间)费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件,按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导,负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全,内容合法,数字
1 / 1费用报销管理工作流程图编号
费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据,对原始发票等报销凭证进行核销,履行报销程序,将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证,并编制记账凭证财务部编制企业现金/银行存款日记账,通过同记账凭证进行核对,确保账证相符财务部根据财务会
1费用报销管理流程否开始审批 在报销单据上签字预算内预算外 审核报销明细账及总账现金/银行/日记账会计报表审核费用总表审定盖章认可报送结束编制凭证费用发生审批否是付款财务总监 出 纳 各部门总经理审批否财务部 会 计
北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2费
1销售费用使用报销方案为规范销售费用的使用报销工作,使销售费用报销人员、财务部出纳人员开展报销工作时有据可依,企业相关职能部门应给出销售费用使用报销的具体办法,以便员工参考。销售费用使用报销方案一、目的1.确保将销售费用控制在预算范围内。2.严格控制销售费用的支出,杜绝违规报销行为。3.确保所有销售费用的列支做到合理、合规,并进行及时准确的记录。二、适用范围本方案适用与销售人员因开展销售业务所产
销售费用报销单编号: 填制日期: 年 月 日 金额单位:元 报销类别 报销凭证名称 报销凭证数量 报销金额 报销事由 备注报销金额合计 -报销金额大写销售部审核意见 财务部审核意见销售部经理签字: 日期:
销售费用报销汇总表工号: 员工姓名: 填制日期: 分 类 报销金额 报销单号 报销时间 备注汽车票火车票飞机票燃料费交通费通信费保险费住宿费食宿费餐 费礼品费招待宴请费其他费用其他费用金额合计
报销工作流程总裁不在时,由其授权人审批补签 附:借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单经办人贴票、填写报销单部门经理意见主管副总意见主管会计复核附:借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单财务总监审核执行总裁审查总裁裁决出纳付款会计记账
报销流程报销人 填写“报销单”并粘贴票据部门经理财 务 经 理 或 授 权 人出纳相关会计根据权限审批报销申请根据权限审批报销申请审核付款财务处理
部门经理签批主管副总签批主管会计复核财务主管签批执行总裁审查会计记账出纳付款总裁签批请款:经办人填申请 报销:经办人贴票、填写报销单
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司报销管理制度一、票据报销管理办法:1、 凡对外发生的办公用品、材料及低值易耗品采购、设备修理等,都要求开具正规的新版发票(旧版发票停止使用) ,具体要求如下:(1)发票填写要求内容完整,购货单位必须填写“郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司” ,开票日期、货物名称或服务内容、数量、单价、金额、大小写及合计、开票人姓名。在货物名称或报务栏中不能笼统写成办公用品
11 借款及费用报销审批制度范文第一章 总 则第一条 为完善财务控制制度,充分发挥财务部门的监督控制作用,特制定以下审批标准及程序。第二章 借款审批及标准第二条 出差人员借款,应先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各级主管领导批准,最后由财务经理审核后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者,不得再借款。第三条 外单位、个人因私借款
差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门 单据张数备注伙 食 补 助 计 算 过 程 项 目 金 额起 止 时 间 起止地点天数 标准 金额 事由说明月 日 月 日 起点 止点伙食补助车 船 费行 李 费住 宿 费单位主管意见 金额(大写)直接首长 部门主管 副总 总经理差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名 职别 部门 单据张数备注伙 食 补 助 计 算 过 程 项 目
差旅费报销单报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名 职务 出差事由起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额火车费 100 途中补助汽车费 住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费 其 它邮电费小 计 100 小 计 0合