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十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门: 年 月 日地 点月 日起 讫 车费 膳费 住宿 其他 合计 说明旅费总额 暂支旅费额 应付(收)额经理: 会计: 主管: 出差人
备用金报销清单编号:科目: 年 月 日至 年 月 日 填表日期:支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页次合 计上期领用金额:本期报销金额:本期结存金额:主管: 填表
差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单公 司 名 称单 位 : 万 元报 销 部 门 制 表 时 间姓 名 职 务起 止 地 点 起 止 时 间出 发 地 目 的 地 起 日 止 日出 差 事 由 报 销 项 目 凭 证 凭 证 数( 张 ) 金 额 其 他百 十 万 千 百 十 元 角 分合计 金 额( 大 写 )部 门 审 核签字 盖章年 月 日财 务 部 审 核签字 盖 章年 月 日
差旅费报销单(企业名称)出差借款单年 月 日 字第 号借款人姓名 所在单位或部门出差地点 出差事由往返时间 借款金额 预计还款日期人民币(大写)审批 出纳 借款单位负责人 借款人(企业名称)差旅费报销单年 月 日报销人姓名 所在单位 出差地点出差事由 出差时间 月 日
10 财务报销操作管理制度范文第一条 固定资产报销。1.购置固定资产,必须先有批准的购置计划,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买。2.在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围购置,如能事先知道价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票。3.固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销。4.固定资产经财务报销后,财务部列入
11 借款及费用报销审批制度范文第一章 总 则第一条 为完善财务控制制度,充分发挥财务部门的监督控制作用,特制定以下审批标准及程序。第二章 借款审批及标准第二条 出差人员借款,应先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各级主管领导批准,最后由财务经理审核后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者,不得再借款。第三条 外单位、个人因私借款
三、费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零
四、费用报销基本流程费用报销基本流程图
成本费用报销流程部门步骤 总裁 财务总监 财务部经理 出纳 会计 各部门
成本费用报销管理流程 部门步骤总经理汇总各项费用提出报销申请进行账务处理各部门财务总监按成本费用预算安排费用支出审批采财务部经理报销费用会计出纳填写好报销单和原始凭证下达审批后的成本费用预算审核原始凭证和报销单检查报销单上相关人员的签字合格按相关规定办理报销事宜现金/银行日记账 登记明细帐及总账每月对报销费用制作费用报表归档保存每月汇总各项费用审核审核审批审批审批
费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据,对原始发票等报销凭证进行核销,履行报销程序,将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证,并编制记账凭证财务部编制企业现金/银行存款日记账,通过同记账凭证进行核对,确保账证相符财务部根据财务会
1费用报销管理流程否开始审批 在报销单据上签字预算内预算外 审核报销明细账及总账现金/银行/日记账会计报表审核费用总表审定盖章认可报送结束编制凭证费用发生审批否是付款财务总监 出 纳 各部门总经理审批否财务部 会 计
报销工作流程总裁不在时,由其授权人审批补签 附:借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单经办人贴票、填写报销单部门经理意见主管副总意见主管会计复核附:借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单财务总监审核执行总裁审查总裁裁决出纳付款会计记账
报销流程报销人 填写“报销单”并粘贴票据部门经理财 务 经 理 或 授 权 人出纳相关会计根据权限审批报销申请根据权限审批报销申请审核付款财务处理
有限公司差 旅 费 报 销 单 NO:0000001报销部门: 填报日期: 年 月 日姓名 职别 出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交
员工外勤费用报销单部门 报销人 报销时间 职务级别 出差事由序列号 费用类型 大写 小写001 交通费002 住宿费003 招待费004 通讯费005 其他杂费共计经办人 审核员工外勤费用报销单出差事由
请输入单位名称差旅费报销单部 门 电 话 差调事由单 位 领 导姓 名 职 务 审 批 签 字起讫日期及地点 报 销 旅 费 数 单据 原借支 日 期月 日 时 起程地点 月 日 时 到达地点 交通工具 天数 票价 号数 金 额车 船 费 0.00 核 销 旅 费 数 0.00途中膳补费 应 交 回 数住 勤 费 应 补 发 数宿