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北大纵横云天化项目组2017-6-271十八、费用报销单费用报销单单位:年月日单位:元摘要预算项目附件(张)金额合计(大写):日常费用报销方案受控状态方案名称日常费用报销方案编号执行部门监督部门考证部门一、目的(一)规范费用报销程序(二)合理控制各项费用支出二、费用的范围本方案所指的费用包括以下四项[ Tag ]
十八、费用报销单费用报销单单位: 年 月 日 单位:元摘 要 预算项目 附件(张) 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导: 会计: 报账员
1差旅费用报销方案一、目的为加强对公司差旅费用的管理,提高其规范性,保障员工差旅费用的合理报销,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划,详细安排出差时间和出差地点,报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或经济型快捷酒店。四、术语解释差旅费用是指因公外出所发生的有关费用,主要
差旅费用报销方案受控状态方案名称差旅费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、差旅费的内容差旅费指因公外出所发生的有关费用,包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。二、差旅费报销标准制定原则差旅费的控制标准如下表所示。差旅费用报销原则差旅费种类 报销原则交通费用 标准控制,超支不补住宿费 限额控制、凭票报销、超支不补伙食和交通补助费 包干使用、节约归己其他杂费
1差旅费用报销方案执行部门方案名称 公司差旅费用报销方案监督部门一、目的为加强对公司差旅费用的管理,提高其规范性,保障员工差旅费用的合理报销,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划,详细安排出差时间和出差地点,报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或
成本费用报销流程部门步骤 总裁 财务总监 财务部经理 出纳 会计 各部门
成本费用报销管理流程 部门步骤总经理汇总各项费用提出报销申请进行账务处理各部门财务总监按成本费用预算安排费用支出审批采财务部经理报销费用会计出纳填写好报销单和原始凭证下达审批后的成本费用预算审核原始凭证和报销单检查报销单上相关人员的签字合格按相关规定办理报销事宜现金/银行日记账 登记明细帐及总账每月对报销费用制作费用报表归档保存每月汇总各项费用审核审核审批审批审批
日常费用报销方案受控状态方案名称日常费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、目的(一)规范费用报销程序(二)合理控制各项费用支出二、费用的范围本方案所指的费用包括以下四项内容。(一)日常业务招待费用(二)员工外出午餐费用(三)部门零星物品的采购费用(四)其他部门工作中的费用支出三、费用报销标准(一)业务招待费1.招待费用在 1 000 元以上的应事先填写费用申请单 ,报总经理
费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
费用报销凭证用途 金额(元)备注合计领导审批金额(大写
费用报销凭证报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件: 实际用途 金额元备注元元审批合计金额(大写)审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
费用报销制度费用报销制度1.目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 2.适用范围适用公司全体员工。3.借支管理规定及借支流程 3.1 借款管理规定 3.1.1 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其它临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时
1费用报销单费 用 报 销 单单位: 200 年 月 日 单位:元摘 要 预 算 项 目 附件(张) 金 额合 计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导:
费用报销单模板报销部门: 日期:____年__月__日 附件:____张用途 金额(元)备注合计领导审批金额大写:____万____仟____佰____拾____元____角____分 原价款:____元 应退余款:____元会计主管: 复核人:
1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行: (1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;(2)企业支付的大厦管理费,水电、空调费,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额;(3)企业各项福利费开支,如活动费、制服费等,由企业总经理批准; (4)医疗费按企业
费用报销申请单模板编号: 日期:____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由(目的、地点及期间)费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件,按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导,负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全,内容合法,数字
1 / 1费用报销管理工作流程图编号
北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2费