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费用申请工作流程部门步骤总经理手续办理费用申请费用审批关键步骤说明各部门费用使用人填写费用申请表部门经理在权限范围内对费用申请表进行审批总经理对超过部门权限范围的费用申请表进行审批费用申请工作流程部门步骤总经理手续办理费用申请费用审批关键步骤说明各部门费用使用人填写费用申请表部门经理在权限范围内对费[ Tag ]
1 -销售费用岗工作流程(一)部门日常费用 审核原始凭证完整、合法、金额正确-审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-审核审批手续是否完备-审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)-编制记账凭证 借:营业费用-相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款 -涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核 注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收
1 -管理费用岗工作流程(一)部门日常费用 审核原始凭证完整、合法、金额正确-审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-审核审批手续是否完备-审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后,还须报总经理审批;如超年度计划额度,可拒绝报销)-编制记账凭证 借:管理费用-相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款 -涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。注:
三、部门日常费用核算工作流程账簿记录组织流程图
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
三、费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
十九、费用申请单(代支出传票)费用申请单(代支出传票)日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计: 出纳: 主管批示经费
十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点 出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日拟办事项批示: 主管: 申请人:日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂费 合计合计合计金额(大写) 万 千 百 拾 附凭证 张会计:
1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合
费用分摊工作流程费用会计将发生的费用按照收益对象(部门、项目)等进行归集和汇总费用会计根据费用归集的结果编制费用分摊表 , 费用分摊表的编制要符合受益和可控原则财务部经理对费用会计编制的费用分摊表进行审核确认费用会计在月末编制费用报告 ,并上交给财务部经理财务部定期汇总费用分摊资料,整理分类后予以妥善保存费用分摊资料汇总保管费用归集编制费用分摊表审核确认编制费用报告费用报告审核审
费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
1费用申请单(代支出传票)费用申请单(代支出传票)编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费
费用申请工作流程部门步骤总经理手续办理费用申请费用审批关键步骤说明各部门费用使用人填写费用申请表部门经理在权限范围内对费用申请表进行审批总经理对超过部门权限范围的费用申请表进行审批财务部对费用申请表进行复核签字,主要是复核费用使用的合法性和费用金额财务部复核确认后,办理费用借款费用申请人领取借款并对借款数额进行确认财务部 各部门填写费用申请表对申请表进行部门内
费用申请单编号日期 申请单位 归属利润中心费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 凭证 备注有 无附发票收据 张 会计 出纳 主管批示