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12存货报废申请单【表单-】存货报废申请单填表日期:年月日申请单位明细表页数申报数量合计报废数量合计过保质期存货数量合计报废原因分检标准质检部门:财务部门:相关12存货报废申请单【表单-】存货报废申请单填表日期:年月日申请单位明细表页数申报数量合计报废数量合计过保质期存货数量合计报废原因分检标准质检[ Tag ]
1 / 1存货报废管理流程1.每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,并说明产品报废原因及数量,交经理审核,财务部会签,最后逐级核准。2.报废申请单核准后,交财务部及时进行账务处理,并会同财务部共同销账,以确保双方库存数量的一致性。3.如果报废品还能销售,则由仓管负责填写收款单,经营销经理核准,销售款交出纳签收,做相应账务处理,同时将收款单及时交财务部
7.固 定 资 产 报 废 申 请 单固 定 资 产 报 废 申 请 单编 号 :申 报 单 位 申 报 日 期资 产 编 号 资 产 名 称型 号 与 规 格 已 使 用 年 限 资 产 原 值 数 量 报 废 原 因 :填 报 部 门 : 填 报 人 : 负 责 人 : 年 月 日鉴 定 专
固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由:审批、处理意见部门经理意见:电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见: 行政总监意见:财务部门意见(请提供相关财务数据):财务总监意见:处理结果
1 / 1存货报废工作管理流程盘点作业流程图每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,说明产品报废原因及数量,交经理审核,质保部、财务部会签,最后逐级核准。报废申请单核准后,交财务部及时进行账务处理,并会同财务部共同销账,以确保双方库存数量的一致性。同时,仓管应对报废品及时进行处理,报废必须拍照,相关人员监毁。报废品如能销售,由仓管负责填写收款单,经营销经理核准,销售款交出纳签收
1 / 2存货报废申请单【表单 - 】 存货报废申请单填表日期: 年 月 日申请单位 明细表页数申报数量合计报废数量合计过保质期存货数量合计报废原因分检标准质检部门:财务部门:相关部门会签营销部门:核准 审核 申报填表说明:此表一式两份,库管、财务各执一份。7-4-7 盘点 2 / 2
1 / 1用印申请单【表单 7-4】 用印申请单单位 申请日期 年 月 日用印类别 份数文件名称及说明印鉴留存 核准 申请人
1预付款申请单预付款申请单日 期:申 请 部 门: 采 购 料 总务科 订金(尚未开发票)分批交货暂支款金 额:说 明:冲 销 日 期:经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号: 日期:年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理: 主
1预付款申请单厂家: 单号:序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
公务外出申请单部门: 姓名: 填写日期:公务外出时间区间: 目的地:拜访单位名称: 拜访部门名称:拜访单位性质:客户、潜在客户、供应商、政府部门、媒体、其它被拜访人: 职务: 回访电话:外出公务事由:结果:外出人: 主管领导: 总经理:前台留存注:“结果”栏需要外出人员回公司后填写
出差申请单申请日期: 年 月 日 编号:申请人 部门 随行人员出差地点 出差日期 年 月 日预计天数 路程 天+办公 天 合计: 天返回日期 年 月 日 出差人: 出差事由 交通工具:飞机 火车 汽车 轮船
十九、费用申请单(代支出传票)费用申请单(代支出传票)日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计: 出纳: 主管批示经费
招待申请单申请部门 总经办 申请人 李萍招待对象 成都亚西亚科技公司 招待人数 10招待事由 作陪人数 2招待内容工作餐 宴会 卡拉OK 舞会 影剧 其他款项预算 大写 小写伍佰圆整 ¥500部门审批公司审批
预算申请单部门: 年 月 日预算编号 预算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额0000合 计 0批示审核: 填写