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7.固 定 资 产 报 废 申 请 单固 定 资 产 报 废 申 请 单编 号 :申 报 单 位 申 报 日 期资 产 编 号 资 产 名 称型 号 与 规 格 已 使 用 年 限 资 产 原 值 数 量 报 废 原 因 :填 报 部 门 : 填 报 人 : 负 责 人 : 年 月 日鉴 定 专
固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由:审批、处理意见部门经理意见:电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见: 行政总监意见:财务部门意见(请提供相关财务数据):财务总监意见:处理结果
1 / 2退换货申请单【表单 27-6】 退换货申请单填表日期:年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表【示例 27-16】 商品查询管理制度1.凡商品入库后发现物件整件不符原包装,长、短、串、残以及质量等问题一律填制查询单
预算变更申请单月 日 单位预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批示批示审核 申请人
十三、付款申请单(2)付款申请单编号: 年 月 日收款单位(人) 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支付电汇其他发票号码大写:付款金额小写:到期日 核销借款 借款人: 借款单编号:附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人
十二、付款申请单(1)付款申请单厂商编号:厂商名称: 月份: 申请日期:年月日 摘要(收货单号) 申请金额 核发金额 订购单号合计核准: 主管: 制表:说明:(1)采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核。 (2)适宜采购厂商较多的公司使用
十四、付款申请单(3)付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人: 部门负责人: 审核: 审批
进货货款申请单请购日期 请购单号 货款名称请购数量 厂商名称 发票张数验收日期 数量 累积数量 金额 验收单号 说明或备注合计 交货情况 是 否
1 / 2退换货申请单【表单 27-6】 退换货申请单填表日期:年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表 2 / 2
1 / 2退换货申请单【表单一】 退换货申请单填表日期:年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表商品查询管理制度1.凡商品入库后发现物件整件不符原包装,长、短、串、残以及质量等问题一律填制查询单。 2 / 22.柜台发生商品长、短
1预付款申请单申请日期:申请部门及申请人: 采购单 总务科预付原因:支付订金 分批交货暂支付其他:金额:付款方式:经办人情况陈述:预计冲销日期:审核及审批部门经理: 财务经理: 核算会计:总经理:2
1预付款申请单厂家: 单号:序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
1预付款申请单预付款申请单日 期:申 请 部 门: 采 购 料 总务科 订金(尚未开发票)分批交货暂支款金 额:说 明:冲 销 日 期:经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号: 日期:年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理: 主
预付款申请单编号: 日期: 年 月 日申请部门 采购料 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理:
银行贷款申请单模板申请部门 申请时间 ____年__月__日主题银行全称担保方式 担保 抵押 其他申请额度 期限保证金比例 % 保证金利息 活期 同期定期 协定存款其他条件申请原因财务经理意见财务总监意见总经理意见
现金支取申请单编号: 日期: 年 月 日部门 领款人用途金额 人民币(大写)上述款项于 年 月 日全部结清,报销数为 元,退还数为 元,补付数为 元批准人 财务部经理 经手人备注 本表单一式三联,一联记账,一联还款,一联
文件印制申请单单位: 年 月 日文件名称类别 公文 表单 转发文件 信件 领导讲话 其他 数量速级 普通 急件 特急 密级 秘密 机密 绝密印刷种类 打字 油印 胶印 复印印刷份数纸张規格 A4 B4 A3 单面 双面时间交件 年月