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固定资产报废制度第 1 条 目的。1.确保固定资产的报废是不可用还是不再具有使用价值,并经过相应的审批,防止企业资产流失。2.确保报废的固定资产得到及时处置,残值得到充分的回收。3.提高固定资产的使用效益和使用期限。第 2 条 本制度适用于 内所有的固定资产的报废处理过程。第 3 条 部门经理组织设备管理员、固定资产管理员、使用部门固定资产管理员、技术部技术员成立技术鉴定小组进行鉴
固定资产报废流程1.同定资产报废流程与风险控制图固定资产报废流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部经理 固定资产主管 会计 使用部门 段2.固定资产报废流程控制表固定资产报废流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.同定资产使用部门根据设备闲置时间和实际生产需要等因素提出资产报废申请阶段控制D2 2.对于使用期未满的非正常报废设备,由固定资产主管组
7.固 定 资 产 报 废 申 请 单固 定 资 产 报 废 申 请 单编 号 :申 报 单 位 申 报 日 期资 产 编 号 资 产 名 称型 号 与 规 格 已 使 用 年 限 资 产 原 值 数 量 报 废 原 因 :填 报 部 门 : 填 报 人 : 负 责 人 : 年 月 日鉴 定 专
资产管理 05:固定资产报废1.0 目标规范设备报废审批手续,及时处理报废设备。2.0 适用范围适用于公司资产管理固定资产报废的管理工作3.0 流程负责单位固定资产使用部门、设备课、财务课、总经理。4.0 定义固定资产是指,固定资产由于长期使用中的有形磨损,并达到规定使用年限,不能修复继续使用;由于技术改进的无形磨损,必须以新的、更先进的固定资产替换等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进行产权
1固定资产报废申请表类别:报废 报损 编号:申请部门 申请人 申请日期物品名称 编号 数量入库(领用)日期存放地点 用途原因及状况质量检验检验人:商务审核审核人:原值 净值 已提折旧 估计损失部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理实物处理方式 处理人/日期:填写说明:本表一式三
神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第五节 闲置报废管理索引号 固定资产管理017主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1固定资产报废作废日期 作废执行人131521固定资产报废1 范围适用于月度采购计划包含公司内所有的固定资产的报废处理过程2 控制目标2.1 确保固定资产的报废是不可用或不再具有使用价值,并经过相应的审批,防止企业资产流失2.2 确保
吉林星云管理模式固定资产报废报损审批表使用单位: 年 月 日资产编号:中文名 称英文原值规格型号 现值厂 牌 已提折旧购置时间 残值附属设施报废报损原因检验员: 资产管理员: 总经理审批: 财务总监: 会计部经理: 财务管理部经理
03 固定资产报废、报损审批表类别:报废 报损 编号:申请部门 申请人 申请日期物品名称 编号 数量入库(领用)日期 存放地点 用途原因及状况质量检验检验人:商务审核审核人:原值 净值 已提折旧 估计损失部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理实物处理方式处理人/ 日期注 本表一式三联,第一
固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由:审批、处理意见部门经理意见:电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见: 行政总监意见:财务部门意见(请提供相关财务数据):财务总监意见:处理结果
固定资产报废申请表类别:报废 报损 编号:申请部门 申请人 申请日期中文物品名称英文编号 数量使用年限 存放地点 用途购置日期 购置数量 购置金额原因及状况质量检验原值 净值 已提折旧 估计损失部门经理 技术总监批准人财务总监 总经理处理结果填写说明:本表一式三联,第一联交资产使用