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费用报销申请单模板编号:日期:____年__月__日姓名员工编号所属费用报销单模板报销部门:日期:____年__月__日附件:____张用途金额(元)备注合计领导审批金额大11费用报销审批方面管理制度范本【示例】企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行:(1)各部门的费[ Tag ]
三、费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
日常费用报销方案受控状态方案名称日常费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、目的(一)规范费用报销程序(二)合理控制各项费用支出二、费用的范围本方案所指的费用包括以下四项内容。(一)日常业务招待费用(二)员工外出午餐费用(三)部门零星物品的采购费用(四)其他部门工作中的费用支出三、费用报销标准(一)业务招待费1.招待费用在 1 000 元以上的应事先填写费用申请单 ,报总经理
费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
费用报销凭证用途 金额(元)备注合计领导审批金额(大写
费用报销凭证报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件: 实际用途 金额元备注元元审批合计金额(大写)审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
费用报销制度费用报销制度1.目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 2.适用范围适用公司全体员工。3.借支管理规定及借支流程 3.1 借款管理规定 3.1.1 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其它临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时
1费用报销单费 用 报 销 单单位: 200 年 月 日 单位:元摘 要 预 算 项 目 附件(张) 金 额合 计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导:
费用报销单模板报销部门: 日期:____年__月__日 附件:____张用途 金额(元)备注合计领导审批金额大写:____万____仟____佰____拾____元____角____分 原价款:____元 应退余款:____元会计主管: 复核人:
1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行: (1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;(2)企业支付的大厦管理费,水电、空调费,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额;(3)企业各项福利费开支,如活动费、制服费等,由企业总经理批准; (4)医疗费按企业
费用报销申请单模板编号: 日期:____年__月__日姓名 员工编号 所属部门 职务开户行 卡号/账号内容描述开始 结束日期 地点 日期 地点事由费用项目单据张数申报金额核准金额报销明细报销明细小计日期 事由(目的、地点及期间)费用项目单据张数申报金额核准金额其他费用其他费
第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件,按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导,负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全,内容合法,数字
1 / 1费用报销管理工作流程图编号
费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据,对原始发票等报销凭证进行核销,履行报销程序,将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证,并编制记账凭证财务部编制企业现金/银行存款日记账,通过同记账凭证进行核对,确保账证相符财务部根据财务会
1费用报销管理流程否开始审批 在报销单据上签字预算内预算外 审核报销明细账及总账现金/银行/日记账会计报表审核费用总表审定盖章认可报送结束编制凭证费用发生审批否是付款财务总监 出 纳 各部门总经理审批否财务部 会 计
北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2费
销售费用报销单编号: 填制日期: 年 月 日 金额单位:元 报销类别 报销凭证名称 报销凭证数量 报销金额 报销事由 备注报销金额合计 -报销金额大写销售部审核意见 财务部审核意见销售部经理签字: 日期:
销售费用报销汇总表工号: 员工姓名: 填制日期: 分 类 报销金额 报销单号 报销时间 备注汽车票火车票飞机票燃料费交通费通信费保险费住宿费食宿费餐 费礼品费招待宴请费其他费用其他费用金额合计