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直接人工预算及分析

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直接人工预算及分析

直接材料预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计生产量 1380 1660 2140 2550 7730单位产品材料用量 25 25 25 25 25生产需用量 34500 41500 53500 63750 193250加:预计期末库存量 8300 10700 12750 13500 45250合计 42800 52200 66250 77250 238500减:预计期初库存量 1500 1500 1500 1500 6000预计材料采购量 41300 50700 64750 75750 232500单价 ¥3.84 ¥3.84 ¥3.84 ¥3.84 ¥3.84预计采购金额 ¥158,592.00 ¥194,688.00 ¥248,640.00 ¥290,880.00 ¥892,800.00预计现金支出上年应付账款 ¥8,000.00 ¥8,000.00第一季度 ¥95,155.20 ¥63,436.80 ¥158,592.00第二季度 ¥116,812.80 ¥77,875.20 ¥194,688.00第三季度 ¥149,184.00 ¥99,456.00 ¥248,640.00第四季度 ¥174,528.00 ¥174,528.00现金支出合计 ¥103,155.20 ¥180,249.60 ¥227,059.20 ¥273,984.00 ¥784,448.0080000700006000050000400003000020000100000第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度预 计 材 料 采 购 量上 年 应 付 账 款1%第 一 季 度20%第 二 季 度25%第 三 季 度32%第 四 季 度22%预 计 现 金 支 出 结 构 分 布 图上 年 应 付 账 款1%第 一 季 度20%第 二 季 度25%第 三 季 度32%第 四 季 度22%预 计 现 金 支 出 结 构 分 布 图直接人工预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计生产量 1380 1660 2140 2550单位产品工时 8 8 8 8人工总工时 11040 13280 17120 20400每小时工人成本 ¥9.60 ¥9.60 ¥9.60 ¥9.60人工总成本 ¥105,984.00 ¥127,488.00 ¥164,352.00 ¥195,840.0018%21%28%33%人 工 总 成 本第 一 季 度第 二 季 度第 三 季 度第 四 季 度

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