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审计委员会意见和建议审批流程1审计委员会意见和建议审批流程与风险控制图审计委员会意见和建议审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理总会计师阶段2审计委员会意见和建议审批流程控制表审计委员会意见和建议审批流程控制控制事项 详细描述及说明
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审 计 处 置 单审 计 处 置 单公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序 号 审 计 重 点 内 容 问 题 事 项 处 置 单 位 名 称 处 置 方 式 处 置 时 间 处 置 说 明审 计 部 门 意 见签 章年 月 日备 注
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审计员工作职责岗位名称 审计员 所属部门 财务部上 级 审计主管 下 级1.学历、专业知识:具有大学本科及以上学历,掌握财务管理、金融、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验:具有 2 年以上财务工作经验,有中级专业技术职务任职资格任职资格3.业务了解范围:国家财务、税务政策及有关
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审计员岗位职责在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污
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审计员岗位工作职责岗位名称 审计员 所属部门 财务部上 级 审计主管 下 级1.学历、专业知识:具有大学本科及以上学历,掌握财务管理、金融、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验:具有 2 年以上财务工作经验,有中级专业技术职务任职资格任职资格3.业务了解范围:国家财务、税务政策及
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审计员职位名称 审计员 职位代码 所属部门 审计部职 系 职等职级 直属上级 审计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告。工作内容:%在上级领导下,拟订审计计划方案;%按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建
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1审计员职位名称 审计员 职位代码 所属部门 财务部直属上级 审计主管 管辖人数 职等职级晋升方向 审计主管 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性和效益性进行独立的经济检查和监督;编制审计计划,拟订审计工作方案和调查提纲
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审计分项工作计划表审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 应收集的审计资料 审计重点与难点经理: 审计组长: 编制人
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集团)公司审 计 决 定*审字第 号关于对*(单位)*(项目)的审计决定*(单位):*年*月*日至*年*月*日,我们审计组对你单位*情况(审计项目)进行了审计。根据* (法律法规)第*条和其他有关法律法规,对下列事实作出如下审计决定:一
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审计作业管理制度第 1 章 总则第 1 条 为加强企业内部控制,改善企业经营环境,特制定本制度。第 2 条 职责。1.审计经理负责授权范围内周期审计工作计划的制订及审计决定的初步审核。2.审计小组负责人负责项目审计计划的制订、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。3.审计小组成员负责分工范
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审计作业管理制度受控状态制度名称审计作业管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强企业内部控制,改善企业经营环境,特制定本制度。第 2 条 职责。1.审计经理负责授权范围内审计工作计划的制订及审计决定的初步审核。2.审计小组负责人负责项目审计计划的制订
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审计人员工作规范第 1 条 为促进企业内部审计队伍的建设,规范从业人员的职业道德行为,严肃审计纪律,根据国家有关法律法规和企业内部规定,特制定本规范。第 2 条 审计人员应具备相应的专业知识和业务能力,并在工作中严守职业道德规范,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,保证审计工作质量,提高审计工
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审计人员工作纪律规范第 1 条 为促进企业内部审计队伍的建设工作,规范从业人员的职业道德行为,严肃审计纪律,根据国家有关法规和企业内部规定,特制定本规范。第 2 条 审计人员应具备相应的专业知识和业务能力,并在工作中严守职业道德规范,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,保证审计工作质量,提高审
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审计人员后续教育制度第 1 章 总则第 1 条 为了规范公司内部审计人员的后续教育工作,保持和提高内部审计人员的专业胜任能力,根据内部审计基本准则 、 内部审计人员职业道德规范 ,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 本制度所称的后续教育,是指公司内部审计人员为保持和提高其专业胜
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12一、审计主管岗位职责职责 1 编制审计计划,确定审计程序细则职责 3 审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性职责 4 分配数据输入,财务报告及其他职责给适当的员工职责 5 对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议职责 6 指导对审计人员进行有关审计程序,财务准则要求的培训职责 7 定期或
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一、审计主管岗位职责审计主管在财务部经理的领导下,行使财务监督审核权,对企业财务审计工作负有领导责任,其岗位职责如图 9-1 所示。职责1参与拟定并完善审计制度和工作流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性拟定审计方案,起草审计报
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审计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验三年以上审计经验,一年以上审计项目管理经验3个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程1在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议
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审计主管岗位职责审计主管在财务部经理的领导下,行使财务监督审核权,对企业财务审计工作负有领导责任,其岗位职责如图 9-1 所示。职责1参与拟定并完善审计制度和工作流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性拟定审计方案,起草审计报告审
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审计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验三年以上审计经验,一年以上审计项目管理经验3个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程1在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议
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审计主管岗位工作职责岗位名称 审计主管 所属部门 财务部上 级 财务经理 下 级1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验:具有 5 年以上财务工作经验,高级专业技术职务任职资格任职资格3.业务了解范
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