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审计工作通知表 定期 不定期 月 日审计单位审计日期审计内容配合事项制表:
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1审计工作记录(样表)编号: 填表人: 填表时间:年 月 日审计事项审计部门单据 数量 金额 正确性 说明审计记录评语
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审计工作记录表编号: 填写日期:审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语
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1审计工作记录表编号: 填写日期:审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语
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审计工作计划表审计时间审计类别 审计项目 估计数量 抽样数量起 止审计人员会同人员备注日常 定期 不定期
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审计工作计划表制表日期:年 月 日审计类别 安排时间日常 定期 临时审计项目审计范围抽样数量 起 止审计入数 外协部门 备注批准: 审核: 制表
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表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准: 复核: 制表
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审计工作规划表被审计部门名称审计方式编制依据 计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策组长: 审计组成员成员: 审 批 部门意见:总经理意见: 审核: 制表: 年 月
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通用内部审计工作程序目 录1、 审计通知书2、 审计工作方案3、 审计承诺书4、 被审计单位会计政策调查记录5、 财务会计管理制度调查表6、 内部控制制度调查问卷7、 审计报告8、 审计决定9、 审计意见书10、 审计调查记录11、 审计工作底稿12、 财务审计 工作记录
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1审计工作流程否是是是否是否提出财务审计工作计划审核制定具体的审计时间、内容通知各部门提供各种原始收支凭证 审核编制审计报告 审核 审批信息归档财务总监财务部经理审计主管各相关部门开 始结 束否四、货币资金审计流程2审计人员 出纳 会计开 始审计通知 现金封存凭证入账现金出纳
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1 / 3审计工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 审计部根据公司年度经营计划制定年度审计计划,主要包括公司经营成果审计、财务收支审计、单位经理离任审计等定期审计计划每年的1月和6月分别制定上半年和下半年的审计计划B2 将编制的审计计划报送财务总监审定 3
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审计工作方案审计项目被审计单位名称审计年度 计划工作时间审计方式 编制依据审计目的审计内容和范围审计人员分工审计实施步骤组长 主审审计组 成员审批审计部门负责人 公司领导审计组长(签字): 编制人(签字
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审计工作报告表审计部门:审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注审计意见制表: 审计专员: 审计主管: 财务总监
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1审计工作报告表审计部门:审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注审计意见制表: 审计专员: 审计主管: 财务总监
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1审计工作执行方案表起草人: 编制日期: 年 月 日审计对象 审计方式编制依据 审计工作时间审计主要内容和范围组长(负责人)审计组成员成员部门经理意见年 月 日总经理意见年
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审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流
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审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流
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审计工作总结(样表)填表日期: 年 月 日项目名称 被审计单位名称审计组长 组员计划现场工作时间实际被审计项目基本情况审计目的和范围审计计划执行情况预审情况符合性测试和发现的问题实质性测试和发现的问题与项目执行单位交换意见重大问题的处理对下年度审计工作的建议和意见
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审计工作底稿:资产负债表纵向分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目 已审数 ( %)未审数 ( %)增减数行 次 =-说明流动资产 长期投资
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审计工作底稿:经营环境及状况调查表单位名称: 年度:工 作 项 目 重要事项说明1.查阅被审计单位所属行业资料 1.外部环境:2.参观生产过程和办公场所 2.企业生产条件:3.询问管理当局和内审人员 3.市场分析
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