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13采购控制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序D2采购部经理根据各部门提出的采购申请编制采购计划,明确应采购货物的名称、规格及数量等内容根据企业情况A211采购控制工作流程图编号:12采购控制表【表单一】采购控制表年月日本月上月厂商品名单价数量金额单价数量金额说明核准:复核:制[ Tag ]
存货采购控制制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对企业存货采购过程的规范化管理,确保存货采购及时完成,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。第 3 条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第 4 条 常备原料和物料由仓储部门提出申请,非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第 2 章 存货使用部门存
02 材料采购控制表供应批号需要数量需要日期充足供应验收记录日期验收单号交货数量合格数量累计数量备注
请购与采购控制流程请购与采购控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 仓储部 相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求存货采购申请制度2 仓储部 采购部审核审批检查安全库存和订货批量制定是否科学合理存货采购申请制度3 采购部 相关部门检查申请汇总是否属实存货采购申请制度4 仓储部检查物资库存是否账实相符存货采购申请制度5 仓储部
1 / 3采购工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 采购部汇总各部门填制的请购单,采购员只能在批准的采购计划内就货物名称、规格及数量进行采购1个工作日内E3 选择可靠的供应商,以最合理的价格购得质量合格的产品 根据企业情况重点 批准的请购单的执行标准汇总请购单选择供应商 批准的采购计划一、请购单二、供应商资料程序D3 材料采购要尽可能与供应
采购控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化。第 2 条 责权单位1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2.总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。第 2 章 采购方式控制第 3 条 采购方式分类1.订单采购方式(1)采购部根据批准的请购单签发订购单,订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交
1 / 3采购控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 采购部经理根据各部门提出的采购申请编制采购计划,明确应采购货物的名称、规格及数量等内容根据企业情况A2 采购计划报总经理审批通过 即时重点 采购计划清晰明确标准提出采购计划审批 请购单,资金预算一、请购单二、采购计划程序E3 选择可靠的供应商,力求以最合理的价格购得货物 3个工作日内
1 / 1采购控制工作流程图编号
1 / 2采购控制表【表单一】 采购控制表年 月 日本月 上月厂商 品名单价 数量 金额 单价 数量 金额 说明核准: 复核: 制表:实践表明,提高效益的有效途径是降低原材料和商品的成本,而降低成本的有效途径之一,就是控制产品采购成本。这一控制可通过采购控制表来反映,本表同时反映本月与上月产品或材料的采购价格,便于企业对采购成本加强控 2 / 2制
采购控制表年 月 日本 月 上 月厂商 品名单价 数量 金额 单价 数量 金额 说 明核准: 复核: 制表
1 / 3重要设备采购工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 汇总设备使用需求 1个工作日内C2 当新设备采购申请得到正式批准后,由生产质量总监带领专家小组进行市场调研,对各厂家的同类设备从技术性能和价格等方面进行比较根据企业情况 制定购买计划 2个工作日内重点 市场调研标准调研评估 设备购买计划一、新产品研发报告二、新产品生产设备说明书三、生产设
1 / 3银行存款付款控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 业务部门负责人根据单位规定和业务需要,授权业务人员办理涉及银行存款收支的经济业务或收付往来账款事项1个工作日内重点 权限合理,人员可靠标准授权经办业务 职责分离一、银行存款控制制度程序 经办人员办理经营业务,应同对方商定收付款结算方式和结算时间等,以合同或其他契约方式加以明确根据企业情
1 / 2预算报批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 部门负责人根据本部门的实际情况,编制部门核算 2个工作日内 将部门核算转交财务部 1个工作日内重点 编制部门核算标准编制部门核算D2 编制的部门核算表一、企业预算管理制度程序 财务部会计人员认真审核部门的核算资料,以年度为基础编制预算根据企业实际情况而定 会计人员编制收入预算 即时 会
1 / 3备用金收支账务处理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 为加强备用金的管理,企业财务部可对经常使用备用金的单位和个人建立备用金的预借和报销制度,备用金的管理可分为两种:非定额管理和定额管理3个工作日内 非定额管理是财务部根据企业内部某部门或个人实际需要,一次性付给现金,使用后持有关原始凭证报销,报销时根据所付款项和应报销的金额进行清算,若有余款,全部收
1 / 3审计工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 审计部根据公司年度经营计划制定年度审计计划,主要包括公司经营成果审计、财务收支审计、单位经理离任审计等定期审计计划每年的1月和6月分别制定上半年和下半年的审计计划B2 将编制的审计计划报送财务总监审定 3个工作日内 财务总监对审计部送交的审计计划进行审定,签署意见后上交总经理审批 3个工作日内A2
1 / 2投资项目经济价值审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 投资运作员或项目筹建员对拟投资项目提出经济价值审核申请 根据企业情况 形成申请报告 2个工作日内重点 项目可行性及经济价值标准提出审核申请 相关资料一、预算报告二、财务管理制度程序D2 投资部经理审阅申请 2个工作日内B2 提出初步审阅意见后递交财务总监 1个工作日
1 / 2产品成本核算管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 下达经总经理审批的财务成本计划 1个工作日内 抄送考核单位 1个工作日内重点 纳入公司的目标管理体系标准下达产品成本计划 产品成本计划汇总表一、各单位的成本计划程序C3 分解成本指标 1个工作日内D3 制定成本控制办法 1个工作日内 参与制定单位的考核、奖惩制度重点
1 / 2成本编制管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供工资计划单价 1个工作日内D2 经行政总监同意后报财务部 1个工作日内重点 合理的工资计划单价标准人力资源部资料 公司薪酬、福利计划一、薪酬管理制度二、职位说明书程序D3 材料采购单价 1个工作日内重点 采购的质量及价格标准采购部资料 物资采购计划一、物资管理制度程序D
1 / 3银行存款付款管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供购货单等完整的付款依据 1个工作日内 交财务总监审核 即时 交总经理审批 即时重点 付款依据完整标准提供付款依据审核审批C2B2A2 款项支付审批手续一、购销合同程序 填制付款票据申领单 1个工作日内 经审核审批后领取付款票据 1个工作日内 填写付款票据上应填写的内容