审计工作流程
1审计工作流程否是是是否是否提出财务审计工作计划审核制定具体的审计时间、内容通知各部门提供各种原始收支凭证 审核编制审计报告 审核 审批信息归档财务总监财务部经理审计主管各相关部门开 始结 束否四、货币资金审计流程2审计人员 出纳 会计开 始审计通知 现金封存凭证入账现金出纳报告清点现金现场监督 现场监督库存现金清点表 确认签字账实审查填写审查记录结 束五、存货审计流程3审计人员 采购部 生产部开 始结 束仓库审计通知 订货合同审查 入库审查采购成本审查在途材料审查库存盘点审查核实生产计划账实审查填写审查记录