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利润审计工作流程审计组向审计对象发送审计通知,开始审计工作审查销售过程是否符合企业的规定审阅“产成品明细账” 、 “发出商品明细账”等,审核计价方法是否前后保持一致审查销售账务处理的正确性审查销售成本结转是否符合配比原则审计组长填写审计记录,交上级审批填写审计记录审计通知审查销售收入审查销售账务处理的正确性审查成本计价审查成本结转是否合理审查利润总额审查净利润审查所得税征收范围、计税依据、税率
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内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则
集团内部审计工作流程第 1 页 共 8 页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求,审计工作可按以下操作流程进行实施。一、审计立项与授权(一)审计立项审计立
二、集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部审计工作的实质要求,审计工作可分为以下步骤。3.1审计立项与授权。3.1.1审计立项。审计立项是
1审计工作流程否是是是否是否提出财务审计工作计划审核制定具体的审计时间、内容通知各部门提供各种原始收支凭证 审核编制审计报告 审核 审批信息归档财务总监财务部经理审计主管各相关部门开 始结 束否四、货币资金审计流程2审计人员 出纳 会计开 始审计通知 现金封存凭证入账现金出纳报告清点现金现场监督 现场监督库存现金清点表 确认签字账实审查填写审查记录结 束五、存货审计流
成本审计工作流程1审计组向审计对象发送审计通知,开始审计工作2确定成本开支审查的项目:材料费、人工费、制造费用等审查工资分配、结算及人工费用账目处理的正确性审查材料的计价与直接材料费用的分配情况审计通知、确定成本审计项目审查材料费工资分配审查审计组长填写审计记录,交上级审批填写审计记录审查在产品、产成品成本1审查在产品的结存量及产品的计价方法2审查产成品数量及成本的计算审查制造费用、辅助
1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目 录第一章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 .3内部审计岗位职责
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武钢(集团)公司内部业绩评价指标体系武钢将集团公司总体战略目标细化为企业内部的评价目标,建立了集团公司内部业绩评价指标体系。(一)武钢(集团)公司内部业绩评价目标根据面临的内外环境,以及发展机遇与挑战,武钢(集团)公司确立了“做强、做大”钢铁主业的总体战略目标。根据平衡计分卡原理,建立武钢(集团)公司对子公司的内部业绩评价目标,如图表 5-13 所示:(图表 5-13) 武钢(集团
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部牵制及回避制度第一章 总 则第一条 为了加强财务内部监督,防止舞弊等现象,使各岗位之间及各岗位与各部门之间团结协作,避免或减少会计工作的失误,更好地执行各项法律、法规和制度,结合本公司实际,特制定本制度。第二条 本制度适用于公司财务部门及所属各单位财务机构。第二章 细 则第三条 财务会计岗位分为:会计机构负责人、出纳、稽核岗位、往来账岗位、成
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部稽核管理办法第一章 总 则第一条 为了加强会计核算和会计监督,提高会计核算工作质量,保证会计信息资料的真实性、准确性、完整性和合法性,特制定本办法。第二条 所有资金支出,必须经过稽核人员的稽核后,出纳人员才能付款;所有会计凭证,必须经过稽核人员稽核后,会计人员才能据以记账;财务会计报告,必须经过稽核人员稽核后,才能对外提供和报送。第三条 本办法适
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部银行结算管理制度第一条 为了规范和加强集团公司内部单位资金往来、结算,加强资金管理,发挥资金的最大效能,保障公司经营活动及基建任务的资金需要,提高经济效益,特制定本制度。第二条 本制度是集团公司内部单位资金往来、结算的规范,公司及所属单位都须遵照执行。第三条 公司按规定在内部结算中心开设账户。公司在内部银行开立的账号,只限在公司经营业务范围内使用,不