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审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
审计工作底稿审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附件审计人员签字 被审计对象签字
1审计工作底稿(样表)填表日期: 年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门: 审计组长(主审
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审计工作底稿:会计系统控制调查表年度单位名称:应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 (1)会计和财务方面的事项,是集中于总部或母公司处理,还是按分权原则, 由各子公司或分部分别处理,集中或分散程度如何? (2)财务主管拥有哪些方面专业知识和技能,掌握的深度和训练程度如何? (3)财会主管是否能参加企业生产经营的重大决策? (4)财会主管对重大支出是否亲自核准? 2
审计工作底稿:内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录 说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3.控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1.销售与收款循环内控问卷2.购置与付款循环内控问卷3.生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4.仓储与存货循环内控问卷5.融资与投资循环内控问卷三、各业务循环控制评价结论
1审计工作底稿:利润表纵向趋势分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目已审数 (% ) 未审数 (% )增减数行 次 =-说明一、主营业务收入 减:营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
1审计工作底稿:实物核查记录表被审计部门: 单价:元 年 月 日账面数 盘点数 多 少品名 规格计量单价 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额备注2实物负责人:清点: 复核:审计组长: 审计员
1审计工作底稿:审计结案表审计期间:被审部门 审计项目内容摘要所附凭证评价及建议被审部门意见2审计组长(主审): 年 月 日3
审计工作底稿:损益表纵向趋势分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目已审数 (% ) 未审数 (% )增减数行 次 =-说明一、主营业务收入 减:营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
审计工作底稿:控制环境调查记录表年度单位名称: 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 (1)董事会是否独立,能否有效地对经营、管理实施控制? (2)董事会是通过哪些措施实施控制的? (3)重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批准?(摘录或复印董事会有关决议) (4)重大购销业务,大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合
审计工作底稿:经营环境及状况调查表单位名称: 年度:工 作 项 目 重要事项说明1.查阅被审计单位所属行业资料 1.外部环境:2.参观生产过程和办公场所 2.企业生产条件:3.询问管理当局和内审人员 3.市场分析
审计工作底稿:资产负债表纵向分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目 已审数 ( %)未审数 ( %)增减数行 次 =-说明流动资产 长期投资 固定资产净额 在建工程 递延资产
审计工作总结(样表)填表日期: 年 月 日项目名称 被审计单位名称审计组长 组员计划现场工作时间实际被审计项目基本情况审计目的和范围审计计划执行情况预审情况符合性测试和发现的问题实质性测试和发现的问题与项目执行单位交换意见重大问题的处理对下年度审计工作的建议和意见