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记录审计工作记录审计工作是注册会计师对制订审计计划、实施审计程序以及得出审计结论的过程记录,它形成于审计过程,也反映审计过程全过程,审计记录与审计证据共同组成了审计工作底稿。 审计指引第三十四条规定,注册会计师应当按照中国注册会计师审计准则第 1131 号-审计工作底稿的规定,编制内部控制审计工作底稿,完整记录审计工作情况。第一节 记录审计工作的总体要求中国注册会计师审计准则第 11
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1审计工作底稿:审计结案表审计期间:被审部门 审计项目内容摘要所附凭证评价及建议被审部门意见2审计组长(主审): 年 月 日3
审计工作底稿:控制环境调查记录表年度单位名称: 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 (1)董事会是否独立,能否有效地对经营、管理实施控制? (2)董事会是通过哪些措施实施控制的? (3)重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批准?(摘录或复印董事会有关决议) (4)重大购销业务,大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合
1审计工作记录表编号: 填写日期:审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语
1审计工作记录(样表)编号: 填表人: 填表时间:年 月 日审计事项审计部门单据 数量 金额 正确性 说明审计记录评语
审计业务文书规范写法【大 中 小】来源:时间:2009-04-09 00:07:42 浏览 688 人次原创审计业务文书常见不规范用法审计业务文书常见不规范用法 杨春宁(黑龙江省哈尔滨市香坊区审计局) 【时间:2009 年 03 月 31 日】【来源:】审计署网站审计业务文书的规范,代表了一个单位的整体面貌和工作水平,也是维护公文严肃性和权威性的要求。审计干部勤于学习,作风严谨,因此审
审计查账记录明细表被审计部门: 审计日期: 年 月 日 金额单位:元年 会计记录月 日账册编号 凭证号码 内容摘要 金额借 贷审计结论审计组组长(主审): 审计员: 复核人:
审 计 查 账 记 录 表审 计 查 账 记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 : 万 元审 计记 录序 号 被 审 计部 门凭 证号 码证 册编 号 日 期问 题类 别主 要内 容 金 额 借 贷审 计结 论 摘 要审 计 组 长 意 见 签 章年 月 日审 计 人 员 签字年 月 日备 注
审 计 记 录 表 审 计记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间审 计 部 门执 行 日 期 单 位 : 万 元审 计记 录编 号 审 计 事 项 审 计 日 期单 据 单 号 数 量 金 额 准 确 率审 计 说 明审 计评 语审 计 人 员 签字 年 月日财 务 部 主 管 意 见签 章年 月 日总 经 理 意 见签 章年 月 日备 注
审计调查记录索引号被审计单位名称 调查事项调查时间被调查单位或被调查人 调查地点调查记录:被调查单位或部门:(签章)年 月 日被调查人:(签字)年 月 日审计组长: 审计人员:年 月 日
1 -深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本(试行)深 圳 市 审 计 局二五年九月- 2 -深 圳 市 审 计 局审 计 通 知 书深审通号深 圳 市 审 计 局 关 于 深 圳 市 ( 被 审 计 单 位 全 称 )( 职 务
江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位:项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工工资计入成本费用方法(议定、实发)5.成本计算方法及在产品计价方法6.开办费摊销期限(起讫时间)7.无形资产及其他资产摊销期限8.固定资产大修理摊提方法9.采用何种货币为记帐本位币10.涉及外币收支的
审计查账记录被审计单位: 问题类别: 单位:元年证册号 凭证号码 内容摘要 金额会计记录审计结论月 日 借 贷审计组长: 审计员: 复核: 审计日期:年 月 日
财务审计工作记录目 录被审计单位: 会计期间: 年度 截止日期: 年 月 日序号索引号 内 容 备注 序号 索引号 内 容 备注1 综合类(ZH) 51 负债类(FZ)2 ZH1 被审计单位基本概况表 52 FZ1 短期借款明细表3 ZH2-1 未审资产负债表 53 FZ2 应付票据检查记录 4 ZH2