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审计经理岗位职责

审计经理岗位职责职责内容基本要求相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计审计经理岗位职责职责内容基本要求相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验,两年以上

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价值投资理念财务估值与财务报表的关系

价值投资理念、财务估值与财务报表的关系一、价值投资(一)投资理念的类型价值投资源于本杰明格雷厄姆的证券分析,指对影响证券投资的经济因素、政治因素、行业发展前景、上市公司的经营业绩、资产在购买日的账面价值与公允价值表5-1206年3月31日单位:万元项目账面价值公允价值土地使用权(自用)6000960

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销售退换货管理流程2 2

12销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单12联,第1联留存,第213销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,

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光华控股内部控制规范实施工作方案

吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案(2013年修订)为实现吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案(2013年修订)为实现吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略东莞发展控股股份有限公司内部控制评价管理办法

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江西水泥内部控制评价制度1

江西万年青水泥股份有限公司内部控制评价制度第一章总则第一条为了促进江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的全面评价内控设计与运行情况,江西万年青水泥股份有限公司内部控制评价制度第一章总则第一条为了促进江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的全面评价内控设计与运行情况,内部控制审计与内

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深天马三重一大决策制度

天马微电子股份有限公司“三重一大”决策制度(2013年2月28日第六届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议)第一章总则第一吉林金浦钛业股份有限公司关联交易决策制度(本制度经2013年第二次临时股东大会审议通过)第一章总则第一条为了保证吉林金浦钛业股份有限公中油金鸿能源投资股份有限公司关

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财务工作流程

管财理财尽到天财天财网:http:www.tc368.com-1-财务工作流程一、出财务战略规划与财务计划管理工作流程(一)财务计划编制流程财务战略规划财务计划编制成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设,进行现金收1财务报告编制工作流程

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质检部组织结构与责权

质检部组织结构与责权部门名称质检部部门编号直属上级总经理部门定员部门组织结构1.负责质量控制标准制定、执行与监督等工作2.负责实施质量检验工作,包括来料检验、采购部组织结构与责权部门名称采购部部门编号直属上级总经理部门定员1.负责采购计划制订以及实施监督工作2.负责采购进度、采购质量、采购成本控制工

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费用统计明细表

日常费用统计明细表行号日期费用类别费用情况部门经手人发生额余额备注1201231¥9400.02201231营业费用销售收入销售部王岚¥2300.0¥117日常费用统计表统计时间:2008821序号时间经办人所属部门用途收入金额支出金额备注12008年5月1日刁三销售部销售收入¥230000.00¥

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员工获奖统计表

获奖人员所属部门奖项等级获奖缘由获奖金额获奖时间曹雨生销售2部1年度业绩优异5000.002011年12月高文博销售1部3当月业绩突出35销售部季度销售业绩表部门一月份二月份三月份平均销售额一小组93450124620166250128106.67二小组12505096200155280125510

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现金进账单中国银行套打

20091010ASDF发电厂中国银行呼伦贝尔分行15842345234523451营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分¥168881100001520091010ABC发电厂中国银行呼伦贝尔分行15842345234523451营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分¥1688811000015015现金及现金等价物

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促销管理控制流程

促销管理控制流程部门(人员)步骤营销副总销售部经理促销计划促销主管促销专员组织人员确定营销战略考虑促销活动市场信息收集促销实施促销评估是是否否审核审批编制促销活动评估报告是否否审核审批资业务外包管理控制流程1业务外包管理控制流程图业务外包管理控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限

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客服部组织结构与责权

客服部组织结构与责权部门名称客服部部门编号直属上级总经理部门定员1.负责客户服务规划制订及执行监督工作2.负责客户开发、客户关系维护工作3.负责大客户、团体客户开发与维护工作4.负责规范售后工程部组织结构与责权部门名称工程部部门编号直属上级总经理部门定员部门组织结构1.负责工程技术方案拟订及执行监督

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闽福发大股东实际控制人信息问询制度

神州学人集团股份有限公司大股东、实际控制人信息问询制度(2013年6月6日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过)第一章总则第一条山东晨鸣纸业集团股份有限公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度第一章总则第一条为进一步完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构规范大股东、

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使用散点图预测销售量

商品销售量年份销售量200240520034302004455200549220065112007526200855320095802010商品销售量年份销售量20024052003430200445520054922006511200752620085532009580预测2010公司销售业绩年份

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广发证券董事会风险管理委员会议事规则

广发证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则2013年6月7日经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过广发证券股份有限公司董事会风险管广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则2013年6月7日经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过广发证券股份有限公司董广发证券股份有限公司董事会薪酬与提名委

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企业内部控制应用指引-采购

企业内部控制应用指引-采购第一章总则第一条为了引导企业加强对采购业务的内部控制,规范请购与审批、采购与验收、付款等行为,防范采购过程中的差错和舞弊,根据国家有关法律法规和企业内部控制基本17企业内部控制应用指引-销售第一章总则第一条为了引导企业加强对销售业务的内部控制,规范销售行为,防范销售过程中的

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资金运用表

11资金运用表【表单-】资金运用月报表月份:年月前月累计本月份累计摘要预算实际预算实际预算实际备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催资金运用表资金运用月报表月份:年月前月累计本月份累计摘要预算实际预算实际预算实际备注上月转入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计

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康佳集团财务中心主审计员岗位手册表

康佳集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号:KKJT-05-030Z岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密2、参与制订子公司、销售分公司以及基建、设康佳集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号:KKJT-05-030Z岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位

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盛达矿业投资者关系管理制度

盛达矿业股份有限公司投资者关系管理制度(经2013年12月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过)第一章总则第一条为了加强索芙特股份有限公司投资者关系管理制度(2013年8月修订)(经2013年8月19日第七届董事会第三次会议审议通过)第陕西金叶科教集团股份有限公司投资者关系管理制度(2007年

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销售业绩表1月2月3月4月5月6月张寒玉458068906550575068504344李婷婷578078905550565046706406业绩对比图022012年销售状况月份销售计划销售实绩一季度100122二季度10088三季度100108四季度100106面积图二季度三季度四季度-20年度销

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