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收入核算员岗位职责细化

收入核算员岗位职责细化一、岗位名称:收入核算员二、岗位职责:1.负责主营业务收入、其他业务收入核算。2.负责应收帐款、应收票据管理。3.负责计提、申报、交缴各项税金及附加。4.负责交缴港建、港务费及三、岗位职责实施细则(收入核算员)岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求部门名称服务内容时间要求1、负

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三银行结算票据的审核

三、银行结算票据的审核原始凭证的审核合规性审核原始凭证所记录的经济业务是否合规、合法、有无违反法令、制度的行为;审核经济业务是否按规定的程序予以办理完整性逐项审核原始凭证的内容是否完整,原始凭证的各三、银行结算票据的审核原始凭证的审核合规性审核原始凭证所记录的经济业务是否合规、合法、有无违反法令、制

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生产制造内部控制与核算规程设计

1第三节生产制造内部控制与核算规程设计生产制造业务是企业核心业务之一,其业务质量与耗费水平直接影响企业产品质量与成本,因此,加强生产制造业务的内部控制制度设计与成本核算方法与业务程序的设计是企业1第三节生产制造内部控制与核算规程设计生产制造业务是企业核心业务之一,其业务质量与耗费水平直接影响企业产品

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上峰水泥重大信息内部保密制度

重大信息内部保密制度第一章总则第一条为规范和加强甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部保密工作,确保信息披露的公平性,保护公司、甘肃上峰水泥股份有限公司重大信息内部报告制度第一条为规范甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作,明确公司内部各部门和各分湖北

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上市公司信息披露管理办法

114上市公司信息披露管理办法第一章总则第一条为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据公司法、证券法等法律、行政上市公司信息披露制度第1章总则第1条为规范本公司信息披露行为,保障信息披露的真实、准确、完整、及时,促进公司依法规范运作,

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生产成本核算表2

生产成本核算表耗用原料直接原料原料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用材料直接物料物料名称规格领料单号码单位数量00000000000合计00合计0直接人工已分配-0-产品生产成本核算表原料名称规格领料单号码单位数量单价金额材料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原材料(直接原料)耗用材料(直接

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施工项目成本核算的办法

施工项目成本核算的办法成本的核算过程,实际上也是各项成本项目的归集和分配过程。成本的归集是指通过一定的会计制度以有序的方式进行成本数据的收集和汇总,而成本的分配是指将归集的间接成本分配给成本对象的过施工项目成本核算的办法成本的核算过程,实际上也是各项成本项目的归集和分配过程。成本的归集是指通过一定的

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生产成本控制办法

生产成本控制办法第1章总则第1条目的。通过对成本进行预测、控制、分析和考核,控制成本开支范围和标准,挖掘降低成本潜力,提高公司经济效益,根据相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制生产成本控制办法第1章总则第1条目的。通过对成本进行预测、控制、分析和考核,控制成本开支范围和标准,挖掘降低成本潜力

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商品进销存管理系统

晶晶电子元器件批发有限责任公司1.目录及期初余额设定2.本月入库数据录入3.本月出库数据录入4.本月库存汇总及余额查询欢迎使用!218112.xls2017627货号货物名称型号规格单2月份采购统计采购日期货物名称规格供应商单位采购数量采购单价39119瓷片电容105宣达只1390.339128瓷片

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上风高科证券投资管理制度

浙江上风实业股份有限公司证券投资管理制度(经公司第七届董事会第三次会议审议通过)第一章总则第一条为规范浙江上风实业股份有限浙江上风实业股份有限公司投资管理制度(草案)第一章总则第一条目的:为规范浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资、控股中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度第一章

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实例8-3固定资产查询

编号使用状态代码部门名称0正常使用cw财务部1报废xs销售部2出售kf客服部3盘亏jl经理室序号取得日期固定资产卡片号名称规格型号部门代码保管地点保管人1固定资产折旧统计表当前日期:2010125资产编号形态类别资产名称规格型号使用状态使用部门增加日期增加方式可使用年限已使用年限01房屋办公楼3万平

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上市公司独立董事意见书

采取发行股份方式筹集实收资本(版本2)12上市公司独立董事意见书木股份有限公司2007年第七次临时董事会会议于____年____月____日以通讯方式召开,我们作为公司的独立董山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于增补公司第七届董事会董事的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳

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生产成本趋势分析

年度生产成本分析表格单位名称:华云信息有限公司统计人员:于晓梅项目1月2月3月4月5月6月7月8月期初数6550.50183376.5860938.0056464.76生产成本年汇总表年份:2012项目1月2月3月4月5月6月7月8月期初数912495548261472399113576909717

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商品发货单2

商品发货单数码科技广场2012年9月制客户名称:天盛科技有限公司发货人:联系方式:021-2712800序号商品名称数量单位单价(元)金额(元)1单反双屏幕相机3台3商品发货单2012年9月制客户名称:天盛科技有限公司发货人:周强联系方式:021-2712800序号商品名称数量单位单价(元)金额(元

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收据黑龙江省单位往来资金结算票据套打

黑龙江省XXXX公司收据使用情况表收据号收款日期付款单位金额收款事由经办人备注11414762009912DEF热电厂123456.78货款张三114吉林省XXXX公司收据使用情况表收据号收款日期付款单位金额收款事由经办人备注0935212009912ABC发电厂123456.78货款张三09352

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审计计划表

一、审计计划表审计计划表编号:填写日期:被审计部门审计时间审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员备注领导审批意见:项目审计计划表项目审计计划表公司名称制表时间执行日期序号被审计单位项目名称项目类别审计目标审计范围审计时间立项依据审计内容1项目审计计划表编号:填写日期:项目名称被审计部门领导审批

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审计工作手册有过时

审计工作手册目录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目标和程序2.短期投资审计目标和程序3.应收票据审计目标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计审计工作手册目录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目标和程序2.短期投资审计目标和程序3.应收票据审计目标和程序4.

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社会责任内部控制体系如图4-1所示

社会责任内部控制体系如图4-1所示。图4-1社会责任内部控制体系企业内部控制应用指引第4号-社会责任第一章总则第一条为了促进企业履行社会责任,实现企业与社会的协调发展,根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范,制定本指引。第二条本指引内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应

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审计工作报告表

1审计工作报告表审计部门:审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注审计意见制表:审计专员:审计主管:财务总监:审计工作报告表审计部门:审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注审计意见制表:审计专员:审计主管:财务总监:固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派等二人审计小组

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社会责任授权审批情况

社会责任授权审批情况企业在履行社会责任进行内部控制过程中,会产生一系列的程序文件、作业文件、图表记录等,均需要由专门机构进行研究、编制及审批见表4-1。表4-1社会责研究与开发授权审批情况企业实施研发控制时形成的文件和文书需履行审批程序后方可执行,见表10-1。表10-1研究与开发授权审批情况编制及

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数据分类汇总分析实例

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介日期渠道类别净销售额毛销售额199461批发艺术品448952761994121批发艺术品419349281994111批发艺术品400147031995日期渠道类别净销售额毛销售额199461批发艺术品448952761994121批发艺术品4193

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