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中金岭南募集资金管理办法

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法第一章总则第一条为加强、规范深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中航飞机股份有限公司募集资金管理办法(经二一三年二月二十八日第六届董事会第三次会议审议通过)第一章总则第一条为规范公司募集资金的管理、前次募集资金使用情况报告的编报行为,保护投

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财务控制制度 3

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介1某集团公司财务控制制度第一节总则第001条为了正确贯彻执行国家的政策和法律法规,实现集团经营方针和目标,保护集团资产的安全完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,提高集团业务处理效率和内部管理水16【示例】外商投资企业财务控制制度第一章总则1.为了加强财务

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支票使用登记薄

支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日吉林星云管理模式吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄年月日支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人归还日期归还原因备注支票使用登记薄年月日支票号码银行名称支

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职工薪酬方面管理制度范本

128职工薪酬方面管理制度范本【示例】工资制度第一章总则第一条按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度,特制定本方案。第二章指导思想第二16计划成本方面管理制度范本【示例】试行材料计划成本方案的制度1.根据我厂实际需要,编制材料计划价格目录(将数千种材料分为若干

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合同协议合规风险

合同、协议合规风险企业在合同、协议的内部控制中的合规风险如图16-4所示。未订立合同,未经授权对外订立合同,合同对方主体资格未达要求,可能导致企业合法权益受到侵害内容内容内容1合同、协议行为违反合同协议合规风险企业在合同协议的内部控制中面临的合规风险如图13-4所示。合同违反相关法律、法规、导致合同

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退票处理制度 3

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介11退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发,业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于15日内(客票应即时)前往洽收,并将结果填写11退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发,业务人员收到后应先行核

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接待和推广工作制度

山东晨鸣纸业集团股份有限公司接待和推广工作制度第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)接待和推广的行为和管理,加强本公司的推广“黄金周”旅游接待情况城市汇总表表号:签发人:制表机关:综合汇总单位:月日至月日旅游接待户通讯录接待户注册名称负责人联系

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供应商评估办法

供应商评估办法第一条目的为了合理选择公司物资采购的供应商,对供应商的供货能力及资信进行评价,确保供应商提供商品的质量、价格、交付能力等能持续满足公司采购要求,特制定本办法。第二条本办法适用于对已1衍生工具业务风险评估办法第1章总则第1条目的为了规范衍生工具业务风险评估的程序,采用科学、合理的方法对风

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员工销售业绩透视图表

员工销售业绩表姓名部门四月份五月份六月份汇总陈均一分部153450124620166250444320张义二分部128360145720158760432840冬敬敬员工销售业绩表姓名部门四月份五月份六月份汇总陈均一分部153450124620166250444320张义二分部12836014572

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预算现金流量表

2013年现金流量预算表现金流量预算表2012年1月2月3月4月5月一、经营活动产生的现金流量销售商品,提供劳务收到的现金480000500000530000500000预算现金流量表制表部门:预算期限数目来源数目来源期初余额货币资金余额表预计收入预计支出预计本期销售现金收入预计本期采购现金支出预计

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单变量分期等额还款分析模型

单变量分期等额还款分析模型借款金额100000年利率10%借款期限10每年还款期数1还款总期数10月还款金额¥-16274.54不同借款额每期还款金额¥-16274.5410000单变量分期等额还款分析模型借款金额100000年利率10%借款期限10每年还款期数1还款总期数10月还款金额¥-1627

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销售退回控制流程

销售退回控制流程部门步骤销售经理办理退款受理退货申请退货处理及验收入库客户销售业务员接到退货信息判断是否是己方问题质检员审批出纳仓储员调查退货原因填写退货单通知客户退货提出退货申请双方协商解决退回货13销售与收款业务的内部控制要点和关键控制环节(一)销售与收款业务的内部控制要点对于销售业务,企业应该

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办公用品领用登记表

办公用品领用登记表编制单位:领用日期部门物品名称经办人数量单价金额备注办公用品领用表领用日期部门领用物品数量单价价值领用人签字2007101市场部工作服5¥130.00¥650.00刘洋和2007105行政部资料册5¥10.00办公用品领用表领用日期部门领用物品数量单价价值领用人签字2007101市

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工业工程师

12工业工程师职位名称工业工程师职位代码所属部门生产部直属上级产能主管管辖人数职等职级晋升方向产能主管候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容对提高工作和生产效率,降12设备管理工程师职位名称设备管理工程师职位代码所属部门技术部直属上级技术部经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准

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特发信息内控规范实施工作方案

深圳市特发信息股份有限公司内控规范实施工作方案根据财政部、证监会于2012年8月14日联合发布的关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系深圳市特发信息股份有限公司内控规范实施工作方案根据财政部、证监会于2012年8月14日联合发布的关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制

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万家乐董事会议事规则

广东万家乐股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序,确保董事会的工作效率和科学决策,根据中华人民共和国公司法、中华广东万家乐股份有限公司董事会专门委员会工作细则发展战略委员会工作细则第一章总则第一条为完善公司治理结构,深深圳圳赤赤湾湾港港航航股股份份有有

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万家乐董事会议事规则

广东万家乐股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序,确保董事会的工作效率和科学决策,根据中华人民共和国公司法、中华广东万家乐股份有限公司董事会专门委员会工作细则发展战略委员会工作细则第一章总则第一条为完善公司治理结构,深深圳圳赤赤湾湾港港航航股股份份有有

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万家乐董事会议事规则

广东万家乐股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序,确保董事会的工作效率和科学决策,根据中华人民共和国公司法、中华广东万家乐股份有限公司董事会专门委员会工作细则发展战略委员会工作细则第一章总则第一条为完善公司治理结构,深深圳圳赤赤湾湾港港航航股股份份有有

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内部控制审计报告

出具审计报告本章遵循财政部等五部委发布的审计指引第六章,结合财务报表审计及出具审计报告的相关实践经验,以注册会计师在出具内部控制审计报告时如何考虑报告意见类型、撰写不同类型的内部控制审计报告为重内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断

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百分数资产负债表项目结构分析表

23百分数资产负债表项目结构分析表项目年初(%)年末(%)差异流动资产:货币资金短期投资应收票据应收账款减:坏账准备应收账款净额预付账款存货待摊费用待处理流动资产损失一年百分数资产负债表项目结构分析表项目年初%年末%差异流动资产:货币资金短期投资应收票据应收账款减:坏账准备应收账款净额预付账款存货待

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百分数资产负债表项目结构分析表

23百分数资产负债表项目结构分析表项目年初(%)年末(%)差异流动资产:货币资金短期投资应收票据应收账款减:坏账准备应收账款净额预付账款存货待摊费用待处理流动资产损失一年百分数资产负债表项目结构分析表项目年初%年末%差异流动资产:货币资金短期投资应收票据应收账款减:坏账准备应收账款净额预付账款存货待

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