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材料采购控制表

02材料采购控制表供应批号需要数量需要日期充足供应验收记录日期验收单号交货数量合格数量累计数量备注材料采购预计表表6-24材料采购预计表年月单位:金额项目月份月份月份备注原料内购原工程项目材料采购流程1工程项目材料采购流程与风险控制图工程项目材料采购流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批

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闽灿坤内部审计制度

編號:CTM-C20厦门灿坤实业股份有限公司内部审计制度(2013年12月修订)(本制度经公司于2013年12月6日召开的2013年第七次董事会审议通过。企业内部审计制度1.目的为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家有

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三企业采购及应付账款管理制度

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介三、企业采购及应付账款管理制度1.目的为规范采购操作步骤和方法,应付账款入账、调账等方面的管理要求,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的设备、工具、成型软企业采购及应付账款管理制度目的为规范采购操作步骤和方法

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教您纳税-全国办税员案头顾问简编版

教您纳税-全国办税员案头顾问(简编版)因为专业、原创和权威,所以更好!中华第一财税网(又名智董网),全球最大的中文财税(税务)网站内容提要本书系统深入地介绍了纳增值税纳税申报表附列资料(表一)纳税人名称:(公章)填表日期:年月日中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表税款所属期间:年月日至年月

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财务日报表2

四、财务日报表财务日报表年月日类别前日结存收入支出本日结存摘要现金活期存款银行银行银行银行银行甲种存款计现金存款小计借款处前日余额借入偿还余额摘要借款计银行名称原持财务日报表财务日报表年月日类别前日结存收入支出本日结存摘要现金活期存款银行银行银行银行甲种存款现金、存款小计借款处前日余财务日报表年月日

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企业集团财务控制的现实依据

企业集团财务控制的现实依据研究企业集团财务控制问题在我国更具现实必要性,这不仅仅是因为我国部分企业集团的财务控制系统严重缺失,企业集团内部管理水平和经济效益显著削弱,更为重要的原因是,在当今世界日益企业集团财务控制问题的现实性关于企业集团财务控制(EnterpriseGroupFinancialCo

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物资采购动态监控表2

物资采购动态监控表年月日本月结存上月采购本月末结存供应商名称品名单价数量金额单价数量金额单价数量金额核准:复核:物资采购动态监控表物资采购动态监控表公司名称制表时间执行日期单位:万元上月采购本月预计采购本月末结存编号物资名称供1江西联创光电股份有限公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编

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现金收支情况报告

项目现金收支情况报告(年月日-年月日)一、收入情况现金收支控制流程部门步骤总经理现金盘点与定期对账授予权限收付现金登帐内部部门会计制定资金管理制度明确各岗为人员职责及权限审核审批财务总监财务部出纳员监审计员制取凭证填制或取得原始凭证现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细前日余额本日收入额本日支出额

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深大通审计委员会议事规则

深圳大通实业股份有限公司审计委员会议事规则(经2014年3月10日公司第八届第九次董事会修订通过)第一章总则广东海印集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一章总则第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高管层的有效监督,广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则2013

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财务审计员岗位职责

财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图9-2所示。职责1审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案负责完二、财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职

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中集集团2012年度社会责任报告

CHINAINTERNATIONALMARINECONTAINERS(GROUP)CO.LTD报告说明本报告是中集集团自2008年首次发布社会责任报告以来,连续第5年发福建三木集团股份有限公司2012年度社会责任报告前言福建三木集团股份有限公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引编写2012年度社

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中信海直募集资金管理制度

中信海洋直升机股份有限公司募集资金管理制度(草案)中信海洋直升机股份有限公司募集资金管理制度(草案)(经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,待公司20中天城投集团股份有限公司募集资金管理制度(拟提交公司2013年第4次临时股东大会审议)第一章总则第一条为了规范中天城投集团股份有限公司(以下简称“公

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鉴定成本费用控制办法

鉴定成本费用控制办法鉴定成本费用控制办法第1章总则第1条目的为了规范、指导鉴定成本费用控制工作,为检测试验费、检测设备校验费的发生、统计分析与核算工作提供支持,并确保检测设备的精准性、质量成本费用控制办法质量成本费用控制办法第1章总则第1条目的为了不断降低产品成本,提高公司的经济效益,为评定质量体系

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投资决策审批管理制度

1投资决策审批管理制度第1章总则第1条为了加强对长期股权投资行为的管理,规范投资决策审核审批的流程,保证投资决策经过严密分析,提高投资决策质量,根据国家相关法律法规,结合公司实际情况投资决策审批管理制度第1章总则第1条为了加强对长期股权投资行为的管理,规范投资决策审核审批的流程,保证投资决策经过严密

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筹资决策流程管理制度

1筹资决策流程管理制度第1条目的为规范筹资决策流程,使筹资决策有章可循,特制定本制度。第2条适用范围本制度所指筹资,包括公司为了满足生产经营发展需要,通过银行借款或者发行股票、债券等1筹资决策流程管理制度第1条目的为规范筹资决策流程,使筹资决策有章可循,特制定本制度。第2条适用范围本制度所指筹资,包

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销售回款奖惩细则

销售回款奖惩细则企业制定销售回款奖惩细则有利于加强应收账款的回收,激励销售业务员、财务人员、法律人员等均做好销售回款管理工作。以下是企业的销售回款奖惩细则,供读者参考。销售回销售回款奖惩办法第一条为了规范公司销售回款管理工作,确保销售款项能及时收回,降低出现呆账、坏账风险,加快资金回笼速度,特制定本

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计划财务部费用预算

预算执行情况分析表编号:040307预算执行部门:计划财务部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计发生调整前预算数增减调整调整后预算数预算执行率预算执行情况分析表编号:040307预算执行部门:计划财务部项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计发生调整前预算数增减调

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1企业重组的财务审计

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介企业重组的财务审计企业重组的财务审计问题分为两种情况:一种情况是将重组企业作为被审计单位,对重组企业在特定时点和特定时期的财务状况和经营成果等发表审计意见,独立审计直接服务于企业重组目的,审计报告是企业重组的财务审计与资产评估企业重组时,为了公平、合理

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华润三九2012年社会责任报告

ChinaResourcesSanjiuMedicalPharmaceuticalCo.Ltd.ChinaResourcesSanjiuMedical华闻传媒投资集团股份有限公司HUAWENMEDIAINVESTMENTCORPORATION注册地:海南省海口市海甸四东路民生大厦证券简称:华闻企业社

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附件10生产企业进料加工登记变更申请表

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介附件10生产企业进料加工登记变更申请表海关企业代码:纳税人名称:纳税人识别号:所属期:年月序号进料加工手(账)册号变更项目名称原登记内容变更后内容12345兹声明以上申报无讹附件9生产企业进料加工登记申报表海关企业代码:纳税人名称:(公章)纳税人识别号

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销售合同执行控制流程

销售合同执行控制流程部门步骤总裁营销总监销售经理合同档案管理人员销售业务员客户A产品销售合同执行情况分析表季度合同订货量合同交货量欠货数量及其原因本期交补交预交累计欠货量未安排生产未产出质量不合格自运未提合同外交货运输影响其他一32024024销售合同订立控制流程部门步骤营销总监总经理销售合同保管合

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