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0 -固定资产明细表项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1.固定资产原值合计其中:建筑物交通工具机械设备2.累计折旧合计其中:建筑物交通工具机械设备3.固定资产减值准备合计其中:建筑物交通工具机械设备4.固定资产账面净额合计其中:建筑物交通工具机械设备
时间:2017-06-27 /
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1固定资产日常管理办法第 1 条 目的为了加强固定资产的日常管理,使固定资产日常管理工作制度化、规范化,特制定本办法。第 2 条 范围固定资产日常管理包括固定资产的领用、内部转移和日常维护三部分。第 3 条 固定资产领用管理使用部门领用固定资产应办理固定资产领用手续,由资产管理部填制一式三联
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资产管理第一版 1固定资产日常管理业务流程一、 业务目标1
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02 固定资产改造、大修理审批表中文:名称英文:数量规格型号 单价厂牌 总计金额附属设施 需要费用主要用途: 改造修理原因
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1固定资产控制表(正面)计时单位: 折旧方法: 预计残值:中文名称原文名称规格型号制造厂商厂 牌取得日期固定资产附件(1) 年 月 日 耐用年限(2) 年 月 日 行库(3) 年 月
时间:2017-06-27 /
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固定资产控制卡(正面) 计时单位:折旧方法:预计线值:中文名称 重要原文名称 附件规格型号制造厂商厂 牌取得日期 年月日放置(1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4)部门(2)年月日 抵押行
时间:2017-06-27 /
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固定资产控制卡(正面) 计时单位:折旧方法:预计线值:中文名称 重要原文名称 附件规格型号制造厂商厂 牌取得日期 年月日放置(1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4)部门(2)年月日 抵押行
时间:2017-06-27 /
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固定资产控制制度一、总则为了合理使用固定资产,提高固定 资产的利用率,确保公司固定资产的保值和增值,特制订本制度。二、固定资产购置 1.明确固定资产购置业务的控制目标。(1)保证固定资产购置业务会计核算资料准确可靠。每一 项 固定资产购置业务在会计记录中应加以完整地反映,所有会 计记录能够真实准确
时间:2017-06-27 /
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固定资产授权批准制度第 1 章 总则第 1 条 目的。1.明确固定资产授权审批方式、程序和相关措施,规定审批人权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。2.确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的利用效率。第 2 条 责权单位。1.资产管理部为固定资产的管理部门。2.固定资产使用部门为固定资
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固定资产抵押控制流程金融机构 资产管理部 财务部 总经理 董事会固定资产抵押控制流程说明流程目的 确保资产抵押经过授权审批及适当程序,防范抵押资产价值被低估、资产流失等风险适用范围 本流程适用于企业固定资产抵押管理工作职责划分1.董事会负责固定资产抵押借款申请及相关借款合同的审批2.总经理
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固定资产报损、报废表编号: 类别: 报废 报损 申请日期: 年 月 日申请部门固定资产名称入库(领用)日期原因及状况检验人 检核人质量检验日 期商务审核日期原值批准人 部门经理 净值 已提折旧 估计损失财务总监
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1固定资产报废申请表类别:报废 报损 编号:申请部门 申请人 申请日期物品名称 编号 数量入库(领用)日期存放地点 用途原因及状况质量检验检验人:商务审核审核人:原值 净值 已提折
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固定资产报废申请表类别:报废 报损 编号:申请部门 申请人 申请日期中文物品名称英文编号 数量使用年限 存放地点 用途购置日期 购置数量 购置金额原因及状况质量检验原值 净值 已提折
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固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由:审批、处理意见部门经理意见:电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见: 行政总监意见:财务部门意见(请提供相关财务数据):财务
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7.固 定 资 产 报 废 申 请 单固 定 资 产 报 废 申 请 单编 号 :申 报 单 位 申 报 日 期资 产 编 号 资 产 名 称型 号 与 规 格 已 使 用 年 限 资 产 原 值 数 量 报 废 原 因 :填 报 部 门 : 填 报 人
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固定资产报废流程1.同定资产报废流程与风险控制图固定资产报废流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部经理 固定资产主管 会计 使用部门 段2.固定资产报废流程控制表固定资产报废流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.同定资产使用部门根据设备闲置时间和
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固定资产报废流程部门步骤总经理调整账务提出保废申请办理报废手续使用部门财务总监审核固定资产报废申请审批资产管理经理进行报废审批正常报废固定资产管理员财务部编制固定资产非正常报废申请组织相关部门进行报废签定办理固定资产报废相关手续在固定资产台帐及卡片上盖报废章工具报废单更新固定资产台帐根据报废单做账
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吉林星云管理模式固定资产报废报损审批表使用单位: 年 月 日资产编号:中文名 称英文原值规格型号 现值厂 牌 已提折旧购置时间 残值附属设施报废报损原因检验员: 资产管理员:
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固定资产报废制度第 1 条 目的。1.确保固定资产的报废是不可用还是不再具有使用价值,并经过相应的审批,防止企业资产流失。2.确保报废的固定资产得到及时处置,残值得到充分的回收。3.提高固定资产的使用效益和使用期限。第 2 条 本制度适用于 内所有的固定资产的报废处理过程。第 3 条
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固定资产报废制度受控状态制度名称固定资产报废制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 条 目的。1.确保固定资产的报废是不可用还是不再具有使用价值,并经过相应的审批,防止企业资产流失。2.确保报废的固定资产得到及时处置,残值得到充分的回收。3.提高固定资产的使用效益和使用期限。第 2
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