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固定资产技术改造审批流程1.同定资产技术改造审批流程与风险控制图固定资产技术改造审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 生产部经理 工程部 车间主任 生产班组人员 段2.同定资产技术改造审批流程控制表固定资产技术改造审批流程控制控制事项 详细描述及说明D11.固定资产使用部门根据设备运行状况、技术改造的可行性、其他同类设备的技术改造成果等因素提出固定资
固定资产报废流程部门步骤总经理调整账务提出保废申请办理报废手续使用部门财务总监审核固定资产报废申请审批资产管理经理进行报废审批正常报废固定资产管理员财务部编制固定资产非正常报废申请组织相关部门进行报废签定办理固定资产报废相关手续在固定资产台帐及卡片上盖报废章工具报废单更新固定资产台帐根据报废单做账务处理审批审批审批提供固定资产相关账务信息编制固定资产调用情况报告否提交固定资产报废申请
固定资产抵押控制流程金融机构 资产管理部 财务部 总经理 董事会固定资产抵押控制流程说明流程目的 确保资产抵押经过授权审批及适当程序,防范抵押资产价值被低估、资产流失等风险适用范围 本流程适用于企业固定资产抵押管理工作职责划分1.董事会负责固定资产抵押借款申请及相关借款合同的审批2.总经理负责固定资产抵押借款申请及相关借款合同的审核3.资产管理部负责组织对拟抵押固定资产评估工作,办理固定
固定资产计提折旧审批流程1.固定资产计提折旧审批流程与风险控制图固定资产计提折旧审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 财务部经理 会计阶段D1D2D3否是开始如果复核不规范或不进行复核,可能造成企业固定资产损失如果固定资产的使用寿命、预计残值和折旧方法调整不合理,可能导致企业固定资产的损失,并造成资源浪费如果固定资产计提折旧账务处理不规范,可能导致企业
固定资产请购流程1.固定资产请购流程与风险控制图固定资产请购流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购总监 采购部经理 相关部门阶段D1D2D32.固定资产请购流程控制表开始固定资产采购申请应符合实际生产需要,如果采购申请不当,可能造成资产浪费如果固定资产采购审批决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费使用部门提出采购申请审核按照修改意见进行采购审批填写“固
神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第五节 闲置报废管理索引号 固定资产管理016主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1固定资产转移作废日期 作废执行人13511固定资产转移1 范围适用于月度采购计划包含全公司范围内固定资产的闲置、封存和不同部门之间的调配2 控制目标2.1 确保设备能源部能及时掌握固定资产使用状况的变动2.2 确保闲置的固定资产能及
固定资产转移制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了合理调配资源,确保固定资产利用的经济性和有效性,特制定本制度。第 2 条 固定资产转移包括以下三个方面的内容。1.固定资产内部调拨。2.固定资产的出租。3.固定资产的出借。第 2 章 固定资产内部调拨第 3 条 企业内部调拨固定资产范围。1.土地和房屋等建筑物。2.运输设备、机械设备、机电设备等。第 4 条 固定资产内部调拨申请
固定资产转移单管理部门:(移出) (移入) 填写日期:使用部门:(移出) (移入) 财产编号: 中文名称 数 量 购置日期使用年限规 格 附属设备已使用年数已折旧金额剩余价值移前用途 (移出单位)月折旧额移出存入地移入移后用途
固定资产转移流程部门步骤财务总监调整账务提交资产调动申请办理固定资产调动手续相关部门财务部查看固定资产转移申请审批资产管理经理审核审批调拨、借用固定资产管理员提交固定资产转移申请核对固定资产调拨申请单核对借用部门开具的借用单办理固定资产调动手续离开企业编制固定资产调用情况报告开具固定资产出门单交门卫根据出门单内容核对实物及时更新固定资产台帐根据调动情况报告做账务处理审核 审核审批审核审批 审核
资产管理 04:固定资产转移管理1.0 目标通过合理调配集团内的设备资源,以降低投资成本,系统管理设备,提高资产利用率。2.0 适用范围适用于公司固定资产转移的管理工作3.0 流程负责单位固定资产使用部门、设备课、财务课。4.0 定义固定资产转移是指:使用部门提出机器设备需求,由设备课判断是否可以在集团内调配使用以及后续的安装、调试、验收、账务处理等工作。5.0 关键控制点H1: 判断机台设备是
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
固定资产,在建工程等长期资产投资支出基本流程固定资产、在建工程等长期资产投资支出基本流程图
外包固定资产管理流程外包固定资产管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 生产部资产管理部设备部财务部归口管理部门审核所确定的业务外包固定资产范围是否全面业务外包固定资产管理细则2 设备部归口管理部门、财务部、资产管理部审核审批检查制定的业务外包固定资产使用及保管规定是否科学、合理业务外包固定资产管理细则3 设备部归口管理部门、财务部、资产管理部审核
新增固定资产管理流程部门步骤设备使用部门固定资产日常管理固定资产购置建立固定资产台账设备使用部门建立固定资产台账并加强对设备的日常维护 关键步骤说明设备部组织相关部门进行验收财务部建立固定资产台账,固定资产入账企业相关部门根据工作需要,提出固定资产购置申请,设备部组织其他相关人员进行固定资产购置固定资产卡片应注明固定资产的所属部门、资产编号、资产名称、数量等内容各部门将购置的固定资产投入使
无形资产处置与转移流程无形资产处置与转移流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1资产管理部财务部 审批检查处置标准、审批权限是否合理无形资产处置与转移制度2使用部门资产管理部检查分析报告的合理性无形资产处置与转移制度3使用部门资产管理部审批检查处置申请书是否合格,申请资料是否规范、充足无形资产处置与转移制度4资产管理部各部门 审批检查技术鉴定、论证过
固定资产移转单财产编号: DX-35 日期:中文名称 复印机 购置日期 2011/1/1 使用年限英文名称 数 量 1 净残值率规格型号 NP3020 厂 牌 华硕 已折旧金额购入价格 ¥30,220.00 已使用年数 1 本年折旧额存放地点移出 二车间备 注 设备重修调配移入 管理部门附属设备 无备 注 无移入部门负责人 张笑 移出部门负责人 卢明辉财产管理部负责人 魏欢欢