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资产管理01:固定资产采购管理1.0目标规范固定资产采购审批手续,及时准确的采购设备,满足各部门、实体生产及办公的需求2.0适用范围适用于公司固定资产采购的管理工作3.0流程负责单位设备课,固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核[ Tag ]
Page 1 of 6财产采购管理及财务核算流程摘自永 2003 财(规)字第 33 号一、总则为适应公司快速发展的需要,正确反映行政中心办公用品及财产的采购、领用情况,正确反映各分公司、各部门、各门店的财产使用情况及各项费用的合理配比。实现标准化管理,特制订本规定。二、适用范围按规定由公司行政中心统一采购的办公用品及各项财产。三、定义分类为充分发挥办公用品及财产管理效益(管理投入与管理效果
企业采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为,满足生产经营需要,防范采购风险,降低采购成本,特制定本制度。第二条本制度适用于对外购买原辅材料、包装物、固定资产、办公用品等物资的采购。第三条公司采购业务遵循以下原则:1 采购权限集中统一;2 采购计划统筹安排;3 预算内采购申请优先批准;4 大宗物资采用招标方式;5 采购人员廉洁自律。第二章职责权限第四条公司采购副总对采购业务负有以下职责:1
企业采购管理流程供应商 相关部门 采购部 财务部 主管副总 总经理企业采购管理流程说明流程目的 梳理企业采购业务,防范采购环节的舞弊风险,满足生产经营的需要适用范围 本流程适用于企业采购管理工作职责划分1.企业总经理负责采购计划、采购合同的审批2.企业主管副总负责审核采购的申请,并监督采购计划的实施3.采购部负责汇总采购申请,编制采购计划,并组织实施企业采购活动4.财务部负责采购付款流程
规章制度汇编上册 版次/ 状态: 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理,规范办公零星用品的采购行为,提高办公零星用品的使用效率,根据有关规定,结合集团公司实际情况,制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
资产管理 01:固定资产采购管理1.0 目标规范固定资产采购审批手续,及时准确的采购设备,满足各部门、实体生产及办公的需求2.0 适用范围适用于公司固定资产采购的管理工作3.0 流程负责单位设备课,设备需求部门、财务课4.0 定义设备包括:机器设备,研发设备,其中机器设备为生产过程中所需要的设备。5.0 关键控制点H1: 提出采购申请H2: 询价议价H3: 安装调试6.0 管理指标参照全面预算执
存货采购管理流程 部门步骤总经理采购资料管理提出采购需求实施采购相关部门财务总监分析物资库存情况审批采购部经理采购需求汇总审批审批采购人员 仓储部分析本部门采购需求填写物资采购申请单编制补仓采购计划进行汇总进行询价、比价选择供应商货物跟催验收入库签订合同验收入库资料存档审批 审批审批
存货采购管理流程1.存货采购管理流程与风险控制图存货采购管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购专员 仓储部 请购部门阶段D1D2D3开始如果存货请购的事项不明确或请购的依据不充分、不适当,可能导致企业资源浪费如果存货采购、验收由同一部门或同一人负责,可能发生舞弊行为如果存货采购过程不规范,可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞弊行为结束分
招标采购管理制度第一章 总则第一条 为了规范招标采购行为,降低采购成本,保证采购质量,提高公司的经济效益,根据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国招标投标法实施条例 ,制定本制度。第二条 本制度适用于公司固定资产、办公设备、办公用品的采购以及工程建设项目的勘察、设计、施工与监理。其具体范围包括:1.同类物资、工程项目及相关服务,单次采购预估金额万元以上。2.同
招标采购管理流程供应商 采购部 评标委员会 财务部 总经理 董事会招标采购管理流程说明流程目的 规范企业招标采购活动,提高透明度,降低采购成本适用范围 本流程适用于企业招标采购管理工作职责划分1.企业董事会、总经理负责招标文件、中标单位的审批2.采购部组建招标领导小组,制作招标文件,负责招标活动的对外联系、招标会议安排、购销合同订立等工作3.招标领导小组负责审议批准招标方案、招标文件及评
采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中,至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制,如图 2-2 所示。关键环节 1 建立采购业务岗位制造制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保相互分离制约关键环节 2关键环节 3关键环节 4关键环节 5依据购置商品和劳务的类型,确定归口管理部门,授予相应请购权限并制定相应的请购程序明确规定规范采购方式、供应商选择、验收程序及计量方法,确保采购工程透明加强
采购管理制度(样本)一、实行统一采购物资的范围 本公司所有的外购商品实行统一采购管理,具体范围包括: 1、日常销售商品及客户订购商品。2、机器、设备、工具(含零配件、量具、检验仪器、模具等)。3、办公事务用品及文具用品、表单印制。 二、采购部门职责1、向供货厂商询价,筛选供货单位,报经总经理审批确认。 2、对经总经理审批确认的供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,其中涉税事务处理,须先经财
采购管理制度(样本)一、实行统一采购物资的范围 本公司所有的外购商品实行统一采购管理,具体范围包括:1.日常销售商品及客户订购商品。2.机器、设备、工具(含零配件、量具、检验仪器、模具等)。3.办公事务用品及文具用品、表单印制。二、采购部门职责1.向供货厂商询价,筛选供货单位,报经总经理审批确认。2.对经总经理审批确认的供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,其中涉税事务处理,须先经财务部门
采购管理岗位设置1.采购管理控制岗位职责企业应当建立采购管理的岗位职责制,明确相关部门和岗位的之前、权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表2-1 所示。表 2-1 采购管理控制岗位职责一览表采购管理控制岗位 主要职责 不相容职责1.总经理审批采购部门各项规章制度审批年度采购预算和采购计划审议批准合格供应商名单审批预算及计划外采购项目批准
1 / 1采购管理报告制度采购管理报告是沟通采购信息、控制采购业务的基本形式,是采购内部控制制度的重要组成部分。采购管理报告制度的要点是:1.规定报告的编报日期和报告责任人。2.规定报告内容必须真实、完整、实事求是,数据和情况必须准确。3.规定报告受阅人,不能超越受阅范围。4.规定报告传递程序。5.专题请示性情况报告,必须提出报告人的建议和意见,以供领导研究、决策
1 / 1采购管理报告制度 2采购管理报告是沟通采购信息、控制采购业务的基本形式,是采购内部控制制度的重要组成部分。采购管理报告按其用途和内容,可分为采购计划执行和完成情况报告,采购合同签订和执行情况报告,采购制度与纪律执行情况报告,市场供求与货源情况报告,供货单位和产地供货情况报告,商品材料价格变动趋势情况报告,重大采购业务专题报告,供货单位违约处理报告,退货报告,购进折扣和折让报告等等。报
采购管理月报表预定 实际日期 请购部门 数量 名称订购日期采购处传票编号单价 金额数量金额交期质检结果付款 备注相关说明
采购管理流程部门步骤总经办 采购部采购计划与预算控制供应商 其他部门分析汇总请购单 提交采购需求制订采购计划协助选择审核 编制采购预算开发供应商调查供应商选择供应商供应商供货采购档案管理开始评估、选择供应商 协助选择采购谈判签订合同 签订合同供应物资 验收物资审核物资入库结算、支付监督协助工作总结与供应商评价资料分类管理结束提供报价等资料
采购管理风险采购,主要是指企业外购商品并支付价款的行为,企业在采购管理方面至少应关注采购业务涉及的以下七种风险,如图 2-1 所示。风险 1 采购行为违反国家法律、法规和企业制度规定,可能遭受外部处罚导致经济和信誉损失风险 2风险 3风险 4风险 5风险 6风险 7采购未经适当审批或超越授权审批,可能应重大差错、舞弊、欺诈而导致损失请购依据不充分、不合理,相关审批程序不规范、不正确,可能导致企业