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产品质量管理流程流程名称 产品质量管理流程 流程编号主负责部门 质检部 总负责人编制人 编制日期仓储部 采购部 质检部 生产部 主管副总产品质量管理说明流程目的 对企业产品质量管理的各个环节实施严格控制,确保产品质量符合国家、行业相关要求适用范围 本流程适用于企业产品质量管理工作职责划分1主管副总负责审批生产计划2采购部负责选择原材料的采购,确保原材料的质量合格3质检部和生产部共同
资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
质量改进管理流程人员步骤主管副总 质量管理部经理质量改进提案质量管理部质量改进规划质量改进实施开始受理提案其他部门审查提案制定本期质量改进目标编制质量改进计划调查质量现状结束检查效果对全员进行教育培训构建质量改进实施基础总结实施改进采取防范措施审批质量改进检查与总结收到质量改进提案审批 审批制定质量改进方案查阅提案协助监督协助
资金拆借管理流程相关部门步骤总经理办理资金拆借等相关事宜接受拆借资金的申请对申请单位的资信和该拆借资金进行分析拆借资金申请的审批财务总监 财务部 申请单位财务部要研究申请单位的会计报表和其开户行的资信证明,采用多种方法和渠道进行申请单位的资信调查分析,这是规避风险的重要手段要研究市场状况和申请单位的经营能力,按照科学的指标体系对申请单位进行评分分析报告要完整、精确,并附加详细的解释说明手
资金营运管理流程相关部门 财务部 主管副总 总经理 董事会资金营运管理流程说明流程目的 规范资金营运管理,统筹协调资金需求,提升资金营运效率适用范围 本流程适用于企业资金营运管理工作职责划分1企业董事会负责公司年度预算、短期投资、短期筹资方案的审批工作2企业总经理负责公司年度预算、短期投资、短期筹资方案的审核工作3企业财务副总负责统筹协调资金营运管理,主持召开资金调度会,监督预算资金的执行
退货管理流程 部门步骤总经理重新验货制定退货管理规范办理退换货供应商财务部编制退货管理制度审批采购经理提出退货方案审核采购员采购中具体执行通知验收员验收货物发现问题提出解决方案开具退货单要求赔偿重新采购或替代品采购开具换货单要求退货审批审批审批通知验收人员准备验收重新发货取回货物核对信息办理退货核对信息按时发货
逾期账款管理流程逾期账款管理流程图
采购管理流程部门步骤总经办 采购部采购计划与预算控制供应商 其他部门分析汇总请购单 提交采购需求制订采购计划协助选择审核 编制采购预算开发供应商调查供应商选择供应商供应商供货采购档案管理开始评估、选择供应商 协助选择采购谈判签订合同 签订合同供应物资 验收物资审核物资入库结算、支付监督协助工作总结与供应商评价资料分类管理结束提供报价等资料
销售缴款会计管理流程销售缴款会计管理流程图
1 / 3销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单 12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库。仓库保管员接到营业部门的要货通知单(第 2 联,红字)后开具“经销商品出库单” (红字)13 联。待商品退回仓库,经收货人签字加盖“货已收讫”章后,凭第 1 联记“库房经销库存商品”明
1 / 2销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单 12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库。仓库保管员接到营业部门的要货通知单(第 2 联,红字)后开具“经销商品出库单” (红字)13 联。待商品退回仓库,经收货人签字加盖“货已收讫”章后,凭第 1 联记“库房经销库存商品”明
销售退换货管理流程退换货管理流程图
1 / 2销售退换货管理流程 2图 27-3 退换货管理流程图 2 / 2
1 / 1销售退换货管理流程 2退换货管理流程图
销售退货管理流程公司本着有利于市场和对客户负责的态度,特对退货程序做如下规定:一、 产品质量问题1.质量问题产品定义包装完好、未缓化、未超过生产日期 3 个月,不能正常销售的产品,例如:发酸、发臭、变色、生产工艺改变(未通知市场) 、严重掉渣、内包装袋破裂严重、严重发硬等影响销售的产品。2.在接到产品质量问题反馈后,市场人员要第一时间到达指定市场、指定地点,同时第一时间通知直管领导并汇报给公司技
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
预算考核管理流程流程名称 预算考核管理流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期相关部门 人力资源部 财务部 预算管理委员会 总经理预算考核管理流程说明流程目的 规范预算考核管理,切实做到考核公开、公正、公平,奖惩分明适用范围 本流程适用于预算考核管理工作职责划分1企业总经理负责预算执行考核管理制度、考核奖惩方案、考核结果及奖惩建议的审批2预算管理委员会负责预算执行考核管理制度
预算超支管理流程部门步骤总经理预算超支对策执行预算超支分析预算超支对策形成关键步骤说明各部门在预算执行过程中出现预算超支的情况财务部预算主管汇总相关部门上报的预算超支数据财务部组织财务部、超支部门以及相关部门召开会议讨论导致预算超支的原因财务部根据会议讨论的结果,制定预算超支对策,对策包括进行预算调整、要求超支部门进行超支控制以及进行预算超支调整等各部门及时将预算超支对策执行过程中的情
备用金及借款管理流程部门步骤权限领导登记账簿借款申请审核借款凭证登记现金日记账关键步骤说明审批备用金支出借款人提出借款申请并填制借款单 ,交部门负责人进行审批;部门负责人对所借款项的真实情况、备用金借款用途等进行审核和确认借款单根据企业组织结构及权限,交直属系统的主管领导进行审批A财务经理对在规定范围内的备用金借款进行审批B财务主管副总对金额在 1 万元以下的备用金借款项目进行
内部审计管理流程部门步骤 总经理总结审计阶段准备审计阶段实施审计阶段关键步骤说明审计部主管 审计工作组根据审计任务和企业规划,审计部主管负责组建审计工作组根据审计任务和被审计单位的实际情况,审计工作组制定审计方案,而后交审计部主管审核再交总经理审批审计工作组设计审计工作所用表单审计工作组向被审计单位签发审计通知单审计工作组按照计划方案展开各项现场审计审计工作组在审计过程中如实记录审计