热门搜索:
销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理营销总监财务部销售部客户阶段D1D22.销售业务审批流程采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部采购部采购员填列申请部门、供[ Tag ]
固定资产技术改造审批流程1.同定资产技术改造审批流程与风险控制图固定资产技术改造审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 生产部经理 工程部 车间主任 生产班组人员 段2.同定资产技术改造审批流程控制表固定资产技术改造审批流程控制控制事项 详细描述及说明D11.固定资产使用部门根据设备运行状况、技术改造的可行性、其他同类设备的技术改造成果等因素提出固定资
固定资产计提折旧审批流程1.固定资产计提折旧审批流程与风险控制图固定资产计提折旧审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 财务部经理 会计阶段D1D2D3否是开始如果复核不规范或不进行复核,可能造成企业固定资产损失如果固定资产的使用寿命、预计残值和折旧方法调整不合理,可能导致企业固定资产的损失,并造成资源浪费如果固定资产计提折旧账务处理不规范,可能导致企业
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
坏账损失审批流程规范坏账损失审批流程规范1.目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊,减少坏账损失,规范坏账损失审批的操作程序,特制定本规范。2.适用范围适用于公司的坏账损失审批。3.职责与权限3.1 不相容岗位分离。坏账损失核销申请人与审批人分离;会计记录与申请人分离。3.2 业务归口办理。坏账损失核销申请由业务经办部门提出;财务部门归口管理核销申请,并对申请进行审核;坏账损失核销审批,在每年第四
外购资产请购审批流程1.外购资产请购审批流程与风险控制图外购资产请购审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D22.外购资产请购审批流程控制表外购资产请购审批流程控制开展招标活动参与如果无形资产采购决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费如果未经授权的机构或人员办理无形资产业务,可能导致业务办理时间的浪
工程项目审批流程1工程项目审批流程与风险控制图工程项目审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 相关部门 工程部经理 项目工程师 政府主管部门阶段D1D2D32工程项目审批流程控制表工程项目审批流程控制开始工程项目决策失误,可能造成资产损失或资源浪费工程项目未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失记载工程项目各环节业务开展情况
工程项目审批流程1.工程项目审批流程与风险控制图工程项目审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 相关部门 工程部经理 项目工程师 政府主管部门阶段D1D2D3开始如果工程项目决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费如果工程项目未经适当审批或超越授权审批,可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受资产损失如果记载工程项目各环节业务开展情况的记录和凭证不
工程项目立项审批流程流程名称 工程项目立项审批流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期相关部门 工程项目部 总经理 董事会工程立项审批流程说明流程目的 规范工程项目立项审批程序,确保工程项目的科学决策以及预期经济效益的实现适用范围 本流程适用于工程项目立项审批工作职责划分1.公司董事会负责工程项目立项的最终决策2.总经理负责审核工程项目建议书,并参加工程项目可行性研究评审工
无形资产投资审批流程 部门步骤总经理办公室审核签批无形资产投资项目申报可行性及投资预算分析中介机构或专业人士财务总监受理申报资料审核投资管理委员会可行性调研与报告项目大小资产管理部估算投资金额根据需求,申报无形资产投资项目可行性调研拟定项目可行性研究报告、投资预算报告审阅 出具项目可行性研究报告、投资预算报告可行性研究与评价可行性分析投资预算分析财务总监分析审议总经理签批实施投资 参与
无形资产请购审批流程1.无形资产请购审批流程与风险控制图无形资产请购审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位 段2.无形资产请购审批流程控制表无形资产请购审批流程控制控制事项 详细描述及说明D11.无形资产使用部门根据企业战略的发展要求和业务开展要求,提出无形资产采购申请2.采购部根据无形资产采购标的额度或
筹资方案审批流程1.筹资方案审批流程与风险控制图筹资方案审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 财务总监 筹资主管 政府主管部门 相关部门阶段D1D2D3如果筹资方案的选择没有考虑企业的经营需要,就有可能使得筹资结构安排不合理,筹资收益小于筹资成本,造成企业到期无法偿还利息筹资没有考虑筹资成本和风险评估等因素,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失筹
衍生工具业务审批流程1.衍生工具业务审批流程与风险控制图衍生工具业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 审计人员 出纳 交易专员 证券投资专员阶段D1D2D32.衍生工具业务审批流程控制表衍生工具业务审批流程控制控制事项 详细描述及说明开始如果衍生工具交易未经适当审核或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失如果衍
资金授权审批流程1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3结束资料存档开始审核审批如果资金使用违反国家法律、法规,企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失如果职责分工不明确
超预算支付审批流程1超预算支付审批流程与风险控制图超预算支付审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 财务总监 财务部 预算执行部门 段2超预算支付审批流程控制表超预算支付审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由于市场环境变化,实际资金支付超出预算范围,此时,预算执行部门提交超预算资金支付申请单,注明追加预算的原因和金额2
部门预算审批流程部门预算审批流程图
采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监 财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核 审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单按照申请单进行采购
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核,货票到位情况,保证付款金额与发票金额的对
销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 财务部 销售部 客户阶段D1D22.销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制开始如果合同的签订未经正确授权,从而导致资产损失、舞弊和法律诉讼如果销售行为违反了国家的法律、法规,可能导致企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失,或因销售政策和信用政策管理不
销售合同审批流程1.销售合同审批流程与风险控制图销售合同审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 销售部经理 销售员 客户阶段D1D22.销售合同审批流程控制表开始销售合同签定未经适当审核或超越授权审批,可能导致资产损失、舞弊行为和法律诉讼销售合同违反中华人名共和国合同法的相关规定,可能导致企业资产损失和法律诉讼;销售合同月报表未及