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采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范,企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批[ Tag ]
1滞纳金减免申请审批表申请日期:年 月 日公司名称 申请部门应税税种 应缴金额 缴税期限 实际缴税日期 滞纳天数 应收滞纳金金额 备注合 计 -减免理由部门负责人签名:审批意见签名: 日期:年 月 日
业务外包申请审批表外包业务名称外包业务负责部门 外包负责人外包业务类别外包业务描述业务外包原因业务外包期限 业务外包费用业务外包对象外包对象相关资历说明主管副总审批意见总经理审批意见董事长审批意见
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
13坚持采购申请单年 月 日申请部门 申请人 采购申请单号坚持采购申请事由:部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理5
1存货采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理,确保存货采购申请的及时处理,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。第 3 条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第 4 条 常备原料和物料由仓储部门提出申请;非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第 2 章 存货使用
1采购申请单编号: 申请部门: 年 月 日序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 用途 需用日期 备注申请人: 申请部门经理: 批准人: 注:本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。3
采购申请单 日期:编号 品名 数量 单价 金额 原因申请部门: 主管经理
采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范,企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度,供读者参考。采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范,特制定本制度。第 2 条 适用范围本企业内所有部门的请购,除另有规定外,均依本制度的相关规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责企业所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物
采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监 财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核 审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单按照申请单进行采购
采购申请管理办法第 1 章 总则第 1 条 公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范,特制定本办法。第 2 条 本公司所有部门的请购,除另有规定外,均依本办法的规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责公司所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物资的货款支付工作。3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。4.财务总监、总经理根据权限审批采购项目。第 2 章 请购审批规定第 4 条 原
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核,货票到位情况,保证付款金额与发票金额的对
安装使用(变更)税控装置申请审批表纳税人识别号:纳税人名称:纳税人代码 法定代表人(负责人)生产经营地址 联系电话生产经营范围申请安装税控装置型号 申请安装数量纳税人申请意见及附送资料:(签章)法定代表人: 办税人员: 年 月 日主管税务机关审核意见:(公章)负责人经办人:
原 料 采 购 申 请 表申请部门 销售部 申请日期 2008 年 9 月 5 日采购原因 库存不足 要求到货日期 2008 年 11 月 30 日序号 原料名称 规格型号 申购数量 库存量 单位 标准用量 供应商采购清单19 3 16 三菱30 2 25 海尔39 4 33 日立60 3 50 美的66 7 55 奥柯玛30 5 25 三菱39 2 33 美的30 6 25 奥柯玛30 8 2
物资采购申请表部门 年 月 日序号 物料名称 料号 规格 库存量 单位 需求日期 标准用量
政 府 采 购 申 请 表填表日期: 年 月 日单位名称 地 址负责人 电话 邮编联系人 电话 传真序号 项目名称 品牌、规格型号、配置、说明 数量预算单价 预算金额 采购期限金额合计(元):其他需要说明的情况:申请单位:(章) 负责人(签章): 制表人(签章