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固定资产盘点管理流程部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点计划关键步骤说明制订固定资产盘点计划设备部各部门财务部会同企业相关部门制订固定资产盘点管理流程部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点计划关键步骤说明制订固定资产盘点计划设备部各部门财务部会同企业相关部门制订[ Tag ]
新增固定资产管理流程部门步骤设备使用部门固定资产日常管理固定资产购置建立固定资产台账设备使用部门建立固定资产台账并加强对设备的日常维护 关键步骤说明设备部组织相关部门进行验收财务部建立固定资产台账,固定资产入账企业相关部门根据工作需要,提出固定资产购置申请,设备部组织其他相关人员进行固定资产购置固定资产卡片应注明固定资产的所属部门、资产编号、资产名称、数量等内容各部门将购置的固定资产投入使
固定资产盘点制度受控状态制度名称固定资产盘点制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 条 为了全面、准确掌握本企业仪器设备固定资产投入及使用的现状,以便加强资产管理,有效地进行资源整合,逐步提高投资效益,特制定本制度。第 2 条 组织机构及职责。为达到上述目的,企业特成立企业分管领导为组长,职能部门负责人副组长,抽调职能部门有关部门人员为组员的盘点领导小组其职责如下。1.制定工作方
固定资产盘点管理流程部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点计划关键步骤说明制订固定资产盘点计划设备部 各部门财务部会同企业相关 部门制订固定资产盘点计划,制订的计划报企业总经理审核各部门成立盘点小组, 并指定小组负责人,确保盘点工作的顺利进行盘点人员按照盘点相关要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点单上,在各盘点小组完成盘点工作
1 / 2固定资产购置会计管理流程为保证固定资产购置业务控制目标的实现,固定资产购置业务处理流程中应设置以下一些控制点,并采取相应的控制措施,其业务流程如下图所示:1.审批企业主管人员检查固定资产购置计划是否符合国家有关规定,资金来源渠道是否合理、有无保障,计划购置的固定资产是否能够满足生产发展的需要;企业主管人员也可以通过授权固定资产购置经办人及规定购置权限等进行控制。2.签约采购人员在授权
1 / 6固定资产退出会计管理流程为保证固定资产退出业务控制目标的实现,固定资产退出业务处理流程中应设置以下一些控制点,并采取相应的控制措施,其业务流程如下:1.鉴定对不再使用的固定资产,由设备使用部门填制固定资产报废通知单,设备管理部门组织有关部门和人员对使用部门申请退出的固定资产进行经济技术鉴定,确定固定资产退出的理由是否充分。2.审批固定资产报废通知单应由不同级别的管理人员审批。金额较大
固定资产盘点流程制定盘点计划 盘点实施 固定资产账目调整开始财务部根据企业固定资产管理制度会同公司其他相关部门制定固定资产盘点计划财务部会同公司其他相关部门准备盘点工具,并组织相关人员做好盘点前的准备工作固定资产使用部门根据财务部的要求,安排人员进行盘点盘点人员按照盘点要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点清单上固定资产使用部门、财务部门及其他相关部门将盘点结果与固定资产台账相核对,若有差异,进行差
固定资产盘点制度企业建立固定资产盘点制度以规范固定资产盘点工作,获得固定资产详细、准确的资料,有利于提高固定资产管理水平。以下是企业的固定资产盘点制度,供读者参考。 固定资产盘点制度第 1 条 目的明确盘点的时间、内容和记录,保证企业固定资产的安全性、完整性以及会计记录的准确性。第 2 条适用范围土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。第 3 条
1 / 3固定资产盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 制定固定资产盘点计划,包括盘点时间、盘点范围、人员等内容 2个工作日内A2 盘点计划由总经理审批 即时重点 盘点计划全面及时标准制定固定资产盘点计划审批 固定资产管理制度一、盘点计划程序B3 财务总监将计划通知财务部 1个工作日内C3 财务部准备盘点通知和盘点表 1个工作
1 / 1固定资产盘点工作流程图编号
固定资产盘点流程部门步骤财务总监调整账务制订盘点计划盘点总结使用部门财务部制订全面盘点计划审批固定资产会计实施盘点审核固定资产管理员资产管理经理编制盘点通知和盘点表格审批审核组织盘点召开盘点会议汇总整理各部门盘点表编制总盘点表分析盘点表编制盘盈盘亏报告审核审核审核审批处理相关账务提供建议进行盘点填写盘点表
二)固定资产盘点流程制定盘点计划 盘点实施 固定资产账目调整开始财务部根据企业固定资产管理制度会同公司其他相关部门制定固定资产盘点计划财务部会同公司其他相关部门准备盘点工具,并组织相关人员做好盘点前的准备工作固定资产使用部门根据财务部的要求,安排人员进行盘点盘点人员按照盘点要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点清单上固定资产使用部门、财务部门及其他相关部门将盘点结果与固定资产台账相核对,若有差异
1六、固定资产盘点管理流程设备部结束开始组织盘点召开盘点会议呈报盘点通知和盘点表格制定全面盘点计划提出解决问题的方案填写相关盘点表并签字进行盘点签字并传单审 阅写出盘点报告整理汇总上 报会计主管审核签字实施解决方案相关账务处理审 批审 核审 批 审 核财务经理 财务部 各部门总经理2
固定资产盘点表盘点日期: 年 月 日账面盘存 实际盘存 盘 盈 盘 亏资产编号资产名称规格 部门数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额原因审批意见盘点人: 监督人
固定资产盘点表使用部门: 年 月 日财产编号 固定资产 单位 登记卡 盘点 盘 盈 盘 亏 备注名称 规格 厂牌 数量 数量 数量 金额 数量 金额使用部门负责人: 会点人: 盘点人: 制单