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固定资产验收流程1.固定资产验收流程与风险控制图固定资产验收流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理会计采购部供应商段2.固定资产验收流程控制表固定资产固定资产验收管理流程部门步骤财务总监转固处理初步检验移交所购资产供应商财务部按照合同协议检查设备数量需试运行相关部[ Tag ]
1 / 1固定资产验收、付款处理程序1.由供货单位将设备购买发票和运输提货单函寄设备部门,设备部门根据有关设备购买通知单和合同编制设备入库单一式三联,然后分别通知运输部门提货和设备仓库准备接货。2.厂内运输部门到车站提取设备后编制到货清单,并交设备部门验收设备,设备部门验收后登记设备库存账,并通知财会部门付款。3.会计部门核对合同副本和设备购买通知单,经确认无误后办理货款结算,并登记有关二级分
固定资产验收制度以下是企业的固定资产验收制度,供读者参考。固定资产验收制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.固定资产及时转入所需部门。第 2 条 固定资产验收入员固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同进行。第 3 条 固定资产验收范围固定资产验收应包括以下两个方面的内容:企业外购设备
固定资产验收流程1.固定资产验收流程与风险控制图固定资产验收流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 会计 采购部 供应商 段2.固定资产验收流程控制表固定资产验收流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.由采购部组织固定资产使用部门、生产部、设备部、技术部、质检部等相关部门人员 组成验收小组阶段控制D2 2.验收小组的检查项目:(1)设备内外包装是否完好
资产管理 02:固定资产验收管理1.0 目标通过规范固定资产的验收流程,保证机器设备性能、质量适用于生产或研发工作,确保生产及研发工作的有序开展。2.0 适用范围适用于公司固定资产的验收管理工作3.0 流程负责单位设备课/研发中心、质量管理部、财务课。4.0 定义固定资产验收是指:公司采购设备到货后,设备课/研发中心安装调试,经量产且产品质量达到要求后,与使用部门完成交接的过程5.0 关键控制点
固定资产验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。1.使固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.使固定资产及时转入到所需部门。第 2 条 固定资产验收人员。固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同验收。第 3 条 固定资产验收范围。1.企业外购设备。2.企业自建工程。第 2 章 外购设备验收第 4 条 采购设备运到后,工程部和设备使用部
固定资产验收管理流程 部门步骤财务总监转固处理初步检验移交所购资产供应商财务部按照合同协议检查设备数量需试运行相关部门质量检验相符资产管理部送货转交质检部门检验质量开箱检验并填写开箱验收单试运行并编写试运行记录合格与供应商协商解决审批移交固定资产并填写移交单固定资产编号贴牌并登记台帐填写所购物资转固申请表编制会计凭证和明细表、总账审批
固定资产验收管理规范第 1 章 总则第 1 条 目的1.固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.固定资产及时转入到所需部门。第 2 条 固定资产验收入员固定资产的验收由设备部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同验收。第 3 条 固定资产验收范围1.外购设备。2.自建工程。第 2 章 外购设备验收第 4 条 采购设备运到后,设备部和使用部门应对设备进行开箱检查
外包固定资产管理流程外包固定资产管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 生产部资产管理部设备部财务部归口管理部门审核所确定的业务外包固定资产范围是否全面业务外包固定资产管理细则2 设备部归口管理部门、财务部、资产管理部审核审批检查制定的业务外包固定资产使用及保管规定是否科学、合理业务外包固定资产管理细则3 设备部归口管理部门、财务部、资产管理部审核
外购存货验收流程1.外购存货验收流程与风险控制图外购存货验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购专员 相关部门 供应商阶段D1D2D32.外购存货验收流程控制表开始如果验收程序不规范,可能导致资产账实不符和资产损失如果审核程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失或资源浪费如 果 存 货 验 收问 题 处 理 不 当 ,可 能 会 影 响 企
外购存货验收流程 部门步骤总经理货物入库接收货物处理验收问题供应商采购部经理按时发货采购单据与货物相符采购人员验收货物审批相关部门接收货物实际交货期与订单家伙期一致货物数量准确联系供应商检验货物质量存在质量问题提出解决方案办理入库手续审批进行退换货
工程竣工验收流程1.工程竣工验收流程与风险控制图工程竣工验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 相关部门 项目经理 施工单位阶段D1D2D32.工程竣工验收流程控制表开始工程项目竣工验收不及时,可能造成工程建设成本增加;未经审批就办理工程移交手续,可能给企业带来经济损失竣工验收未经严格审核、审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失工程项目
新增固定资产管理流程部门步骤设备使用部门固定资产日常管理固定资产购置建立固定资产台账设备使用部门建立固定资产台账并加强对设备的日常维护 关键步骤说明设备部组织相关部门进行验收财务部建立固定资产台账,固定资产入账企业相关部门根据工作需要,提出固定资产购置申请,设备部组织其他相关人员进行固定资产购置固定资产卡片应注明固定资产的所属部门、资产编号、资产名称、数量等内容各部门将购置的固定资产投入使
无形资产交付验收流程1.无形资产交付验收流程与风险控制图无形资产交付验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险资产管理部 研发部门 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D2D32.无形资产交付验收流程控制表无形资产交付验收流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11.资产管理部组织无形资产研发部门、无形资产使用部门等部门针对自主研发的无形资产项目进行验收,验收内容包括
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况,讨论问题解决办法验收与
研究成果验收流程流程名称 研究成果验收流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期评审验收机构 审计部 研发部 主管副总 总经理研究成果验收流程说明流程目的 梳理研究成果,评审验收程序,确保研发项目达到研发标准适用范围 本流程适用于企业研发成果验收工作职责划分1企业总经理负责对研究成果的验收申请、项目审计报告、研发总结报告的审批工作2研发副总负责对研究成果的验收申请、项目审计报
自制存货验收流程 部门步骤生产部经理产品入库首件产品检验客户检验客户生产车间发出首件产品检验通知审批质量管理部批量产品检验合格仓储部做好检验准备进行首件产品检验将首件产品送检提出改进建议进行批量生产编制不合格分析报告进行批量抽查进行批量送检提出改进措施进行返工产品入库 产品入库合格进行检验合格审批