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研究成果验收流程流程名称研究成果验收流程流程编号主负责部门研发部总负责人编制人编制日期评审验收机构审计部研发部主管副总总经理研究成果验收流程说明流程目的梳理研究成果,评审验收程序研究成果验收流程流程名称研究成果验收流程流程编号主负责部门研发部总负责人编制人编制日期评审验收机构审计部研发部主管副总总经[ Tag ]
固定资产验收流程1.固定资产验收流程与风险控制图固定资产验收流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 会计 采购部 供应商 段2.固定资产验收流程控制表固定资产验收流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.由采购部组织固定资产使用部门、生产部、设备部、技术部、质检部等相关部门人员 组成验收小组阶段控制D2 2.验收小组的检查项目:(1)设备内外包装是否完好
外包产品验收管理流程外包产品验收管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 质检部生产部、仓储部、归口管理部门审核审批审核质检部所编写的检验指导书是否符合要求外包产品验收制度2 仓储部生产部、质检部、归口管理部门、财务部审核检查仓储部门是否及时按合同约定接收承包商的交货外包产品验收制度3 质检部生产部、仓储部、归口管理部门、财务部审核检查质检部相关
外购存货验收流程1.外购存货验收流程与风险控制图外购存货验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购专员 相关部门 供应商阶段D1D2D32.外购存货验收流程控制表开始如果验收程序不规范,可能导致资产账实不符和资产损失如果审核程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失或资源浪费如 果 存 货 验 收问 题 处 理 不 当 ,可 能 会 影 响 企
外购存货验收流程 部门步骤总经理货物入库接收货物处理验收问题供应商采购部经理按时发货采购单据与货物相符采购人员验收货物审批相关部门接收货物实际交货期与订单家伙期一致货物数量准确联系供应商检验货物质量存在质量问题提出解决方案办理入库手续审批进行退换货
工程竣工验收流程1.工程竣工验收流程与风险控制图工程竣工验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 相关部门 项目经理 施工单位阶段D1D2D32.工程竣工验收流程控制表开始工程项目竣工验收不及时,可能造成工程建设成本增加;未经审批就办理工程移交手续,可能给企业带来经济损失竣工验收未经严格审核、审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失工程项目
无形资产交付验收流程1.无形资产交付验收流程与风险控制图无形资产交付验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险资产管理部 研发部门 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D2D32.无形资产交付验收流程控制表无形资产交付验收流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11.资产管理部组织无形资产研发部门、无形资产使用部门等部门针对自主研发的无形资产项目进行验收,验收内容包括
无形资产取得与验收控制流程无形资产取得与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 资产管理部 审核检查预算目标是否符合企业发展战略目标无形资产预算管理细则2采购部、技术研发部、投资管理部财务部使用审核检查无形资产是否在预算内、是否符合请购与审批制度、采购过程是否规范无形资产请购审批制度 、合同法3资产管理部、使用部门采购部、技术部是否
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况,讨论问题解决办法验收与
研发项目验收管理流程I.研发项目验收管理流程与风险控制图研发项目验收管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 验收小组 相关部门阶段2.研发项目验收管理流程控制表研发项目验收管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发项日具备验收条件时,由项目责任人提交验收申请,经研发部初审确认后,南研发总监审签,报公司总经理批复阶段控制D2 2.研
研究成果开发流程部门步骤 总裁 研发总监 研发部 相关部门
研究成果转化流程流程名称 研究成果转化流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期相关部门 研发部 生产部 市场部 主管副总 总经理研究成果转化流程说明流程目的 分步推进研究成果的转化,促进研究成果转化的及时性、有效性适用范围 本流程适用于研究成果转化工作职责划分1企业总经理负责新产品开发申请、产品试生产以及市场反馈报告的审批工作2主管副总负责新产品开发申请、产品试生产以及市场
研究成果验收流程流程名称 研究成果验收流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期评审验收机构 审计部 研发部 主管副总 总经理研究成果验收流程说明流程目的 梳理研究成果,评审验收程序,确保研发项目达到研发标准适用范围 本流程适用于企业研发成果验收工作职责划分1企业总经理负责对研究成果的验收申请、项目审计报告、研发总结报告的审批工作2研发副总负责对研究成果的验收申请、项目审计报
自制存货验收流程 部门步骤生产部经理产品入库首件产品检验客户检验客户生产车间发出首件产品检验通知审批质量管理部批量产品检验合格仓储部做好检验准备进行首件产品检验将首件产品送检提出改进建议进行批量生产编制不合格分析报告进行批量抽查进行批量送检提出改进措施进行返工产品入库 产品入库合格进行检验合格审批
采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 采购部 相关部门 审核检查采购活动是否按照计划与方案进行采购与验收控制细则2 采购部技术部、生产部、质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理采购与验收控制细则 、供应商评价管理办法3采购部总经理法务部、行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定,是否经审批
物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符,仓储人员应上报仓储主管,仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格,质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格,物资属外购产品,除发出不合格通知单外还应要求将其退回;若属生产部生产的产品,在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资,仓储部
研究成果保护制度以下是企业的研究成果保护制度,供读者参考。研究成果保护制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范研究成果使用,保护企业的研究成果,特制定本制度。第 2 条 适用范围所有企业研究开发成果资料均适用本制度。第 3 条 主管部门研发部主管研究成果资料的保护工作。第 2 章 研究资料归类保管第 4 条 研究成果资料收集1.验收通过的研发成果资料应归集
研究成果管理办法第一条 为了规范公司创新和研究成果转化的工作,积累、巩固和发展研究成果,及时做好科研成果的总结、推广和保护工作,特制定本办法。第二条 本办法适用于公司自主研发项目、委托外单位承担研究项目以及与其他单位合作进行的研究项目所取得的研究成果。第三条 本办法所称研究成果包括:1.新技术、新设备、新工艺、新材料的研发成果。2.国外先进技术与产品的消化、吸收、开发应用成果。3.技术标准、规程
研究成果验收制度为了规范研究成果验收工作,检验研究成果质量,企业应制定研究成果验收制度。以下是公司的研究成果验收制度,供读者参考。研究成果验收制度第 1 章 总则第 1 条 目的为做好公司新产品研发验收工作,提高产品研发管理水平,结合公司的实际情况,特制定本验收制度。第 2 条 验收范围和内容1.凡列入公司研发项目计划,并签订专项合同的研发项目,在计划期限结束时,均
研究成果验收表验收机构 验收日期项目名称 项目编号项目起止日期 年 月 日起一 年 月 日发 明:实用新型: 申请专利(项)外观设计:著作权(项)论文(篇)新工艺、新方法或新模式(项)新装置(套)所获奖项项目取得成果其他成果项目主要内容及完成情况简述总体目标与考核指标新增产值万元销售收入,万元净利润总额万元成果转化经济效益交税总额万元项目总