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物资验收入库明细编号:日期:年月日要货部门发票号码入库日期(全部)发货日期(全部)求和项:入库数量求和项:发货数量备件号码品名汇总发货数量差异数量备件号码品名汇总191823713发动机罩2201918237物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符,仓[ Tag ]
物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符,仓储人员应上报仓储主管,仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格,质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格,物资属外购产品,除发出不合格通知单外还应要求将其退回;若属生产部生产的产品,在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资,仓储部
1 / 2存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象。(2)数量验
1 / 1存货入库验收制度 2第一条 所有商品,不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位将每项进库的商品,限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账,凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收,应依有关的订购单、提单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位处理。第四条 因
2 入库、验收【示例】 存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象
1江西联创光电股份有限公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单2目录1 内部控制审计的目标和范围
存货入库验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为 规 范 对 入 库 存 货 的 质 量 、 数 量 、 技 术 规 格 等 方 面 的 检 查 与 验 收 , 保 证 存 货 符 合 采 购 要 求 , 特 制 定 本 制 度 。第 2 条 存货验收权责单位1.仓储部负责所有存货的数量、规格的验收,并检查包装及外观情况。2.质检部负责所有存货的质量检验工作。3.财务部负责核对发票与
物资管理内部控制审计第一条物资管理实质是企业的存货管理,是为保证企业正常生产经营情况下物资消耗成本最低化,对物资的采购、供应、保管、收发、使用、记录等全过程所进行的管理工作。第二条审计目标1.是否建立了完善的物资管理内部控制制度及措施,是否符合本单位经营管理工作的实际需要。2.所制定的各项管理制度与措施在实际工作中是否得到有效落实,有无重大控制缺陷及较大经济效益损失发生。3.内部控制是否符合
内部资料请勿外泄物资责任成本管理标准化手册中铁建设集团有限公司2012 年 3 月目 录1 总则 .12 物资责任成本管理策划
第 1 页-共 1 页七、废旧物资处理制度1.所有有价值的废旧物资的处理,除公司自用部分外,一律由公司废旧物资处理领导小组成员决定。2.废旧物资出售按以下程序进行:1)、各职能管理部门定期将需处理物资以书面形式报公司废旧物资处理领导小组。2)、公司废旧物资处理领导小组和有关业务部门共同组成定价委员会负责确定所需处理物资价格。3)、行政部负责组织竞买人的报价工作。财务部负责现场清运和货款结算
物资储存保管制度下面是某企业制定的物资储存保管制度,供读者参考。第 1 章 总则第 1 条 为了确保物资储存管理科学化、合理化、规范化,实现物资合理存储,提高物资保管质量,特制定本制度。凡公司有关物资存储保管的事项,均应依照本制度处理。第 2 条 本制度对物资存储安排、物资在库保养、仓储安全、库存盘点等业务进行了规范,是物资储存管理的准则。第 3 条 本制度所称的物资包括但不限于以下 5
11 物资储存限额一览表物资编号 物资名称 规格 价格 最高限额 最低限额 备注
物资入库单模板编号: 日期:____年__月__日编号 名称 型号 规格 数量 生产日期 单价 金额 检验单号入库人: 复核人: 库管员
物资验收入库明细编号: 日期: 年 月 日要货部门 发票号码 验收仓库 入库日期数量 实际价格 计划价格物资类别 名称及规格 单位交库 实收 单价 金额 单价 金额价格差异合计备注 本表单一式四联,一联支采购员,一联交相关的仓库,一联财务部,一联留存
入库日期 (全部) 发货日期 (全部)求和项:入库数量 求和项:发货数量备件号码 品名 汇总 发货数量 差异数量 备件号码 品名 汇总191 823 713 发动机罩 2 2 0 191 823 713 发动机罩 21J0 825 250 J 三角皮带护板 0 0 0 1J0 825 250 J 三角皮带护板 01J0 955 205 A 01C 罩盖 21 21 0 1J0 955 205 A