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2入库、验收【示例】存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程商品入库记商品存货账填制12存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程商品入库记商品存[ Tag ]
1 / 2存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象。(2)数量验
1 / 1存货入库验收制度 2第一条 所有商品,不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位将每项进库的商品,限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账,凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收,应依有关的订购单、提单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位处理。第四条 因
材料入库单仓库名称: 入库单编号: 入库日期:年 月 日材料编号 材料名称 规格型号 计量单位 数量 计划单价 金额填写说明:1.本单一式两联,第一联为仓库记账联,第二联交采购员办理付款并作为财务记账联。2.本单适用于成品以外的物品入库
1材料入库单编号: 填表日期:年 月 日编号 名称 型号 规格 数量 生产日期 单价 金额 检验单号入库人: 复核人: 库管员
2 入库、验收【示例】 存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象
存货入库验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为 规 范 对 入 库 存 货 的 质 量 、 数 量 、 技 术 规 格 等 方 面 的 检 查 与 验 收 , 保 证 存 货 符 合 采 购 要 求 , 特 制 定 本 制 度 。第 2 条 存货验收权责单位1.仓储部负责所有存货的数量、规格的验收,并检查包装及外观情况。2.质检部负责所有存货的质量检验工作。3.财务部负责核对发票与
237存货出、入库控制制度一、总则1.为加强公司存货出、入库的管理,根据国家有关规定,结合公司经营需要,特制订本制度。2.本公司下属各公司、分厂在 进行存货的出、入 库管理工作 时,必须遵守本制度。二、存货入库验收1.所有商品,不论购入、销货退回、旧货送回或试用、收回等,均应经仓管单位检验后方可入库。2.仓管单位应将每项进库的商品,限于次日清晨以前 详加 验收后,列 记商品型号入账,据此控制每件
吉林星云管理模式产品入库单编号: 年 月 日品名 型号 包装规格 数量 生产日期 批号 检验单号入库人: 复核人: 库管员:注:一式三联。第一联仓库存根,第二联交计划调度室,第三联交会计部
第 1 页 共 2 页入库单编号: 送货单编号供应商定 货 合同号库管员接单日期结算方式供货单位 物品名称规格型号 数量 单位 单价 金额 支票 现款采购员: 库管员: 验收人: 验收日期:注:此单一式三联,第一联为库房记账联,第二联交采购员办理付款并作为会计记账联,第三联交送货人。财务中心文件第 2 页 共
产成品入库制度(P2-Z2-J4-7)目的本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品办理入库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品入库环节进行了规定,适用于生产部下属各生产车间。三、相关程序及制度生产环节控制制度( P2-Z2-J4-6 )四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 当班生产任务完成班组长 通知车间统计员准备办理产成品入库2 车间统计员 清点产成
01 产成品入库汇总表单位:元产品名称 日期 规格 单位 数量 单位成本 总成本合计
入库管理流程人员步骤仓储主管 入库管理员入库准备仓储管理员接运验收入库手续开始了解入库物料制订入库计划组织入库人员 安排入库设备仓管会计制定堆垛、苫垫、货架方案准备文件单证制订接货作业计划协助运输部接货接运记录验收准备核对凭证物资盈余、短缺、破损查询单立卡 登账库存台账建立入库工作档案结束入库保管物资检收
物资验收入库明细编号: 日期: 年 月 日要货部门 发票号码 验收仓库 入库日期数量 实际价格 计划价格物资类别 名称及规格 单位交库 实收 单价 金额 单价 金额价格差异合计备注 本表单一式四联,一联支采购员,一联交相关的仓库,一联财务部,一联留存
1 / 2经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票(出库单)或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后,要及时转交,由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后,凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等,票货相符、质量合格后,将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据(即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
1 / 1经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票(出库单)或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后,要及时转交,由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后,凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等,票货相符、质量合格后,将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据(即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
产品基本信息表序号 产品名称产品类别 产品编号 颜色 尺码库存总数(套)1 波点夏季连衣裙 裙装 L21104 豹纹 S/M/L/XL 2002 韩版女士短袖衬衫 上装 C21099 蓝色 S/M/L/XL 2003 泡泡袖修身印花雪纺衬衫 上装 C21156 浅粉色 S/M/L/XL 2004 气质雪纺连衣裙 裙装 L23299 橙/蓝/粉 S/M/L/XL 2005 显瘦小脚七分裤 下装 K