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11代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账,负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第5联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代12代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账,负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代[ Tag ]
1 / 1代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联,并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单(加盖“货已收讫”章签名)送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后,在出库单上签字,并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存,第 6 联转代销员
1 / 1代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账,负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查,以掌握商品出库(上柜台)情况。4.供货单位要求结算货款时,代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量(包括仓库、柜台) ,对月清月结的商品要查看仓库账
0 -商品领用单编 码 版 本名 称 商品领用单 页 次 修改状态商品名称 规格 数量 单价 金额 用途 备注相关说明- 1 -编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
1 / 3代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联,并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单(加盖“货已收讫”章签名)送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后,在出库单上签字,并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存,第 6 联转代销员
1 / 2代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账,负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查,以掌握商品出库(上柜台)情况。4.供货单位要求结算货款时,代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量(包括仓库、柜台) ,对月清月结的商品要查看仓库账
1 / 4商品价格管理制度1.定价策略(1)企业的定价权限对实行国家指导价的商品和收费项目,按照有关规定制定商品价格和收费标准。制定实行市场调节的商品价格的收费标准。对经济部门鉴定确认,物价部门批准实行优质加价的商品,在规定的加价幅度内制定商品价格,按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。在国家规定期限内制定新产品的试销价格。在定价过程中,要考虑下列因素:A.国家的方针政策。B
1 / 3商品价格管理制度1.定价策略(1)企业的定价权限对实行国家指导价的商品和收费项目,按照有关规定制定商品价格和收费标准。制定实行市场调节的商品价格的收费标准。对经济部门鉴定确认,物价部门批准实行优质加价的商品,在规定的加价幅度内制定商品价格,按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。在国家规定期限内制定新产品的试销价格。在定价过程中,要考虑下列因素:A.国家的方针政策。B
1 / 2商品调拨单流转规程1.公司发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量,填制一式四联“商品调拨单” ,交柜组负责人同意签名后,转交收货部门负责人。2.收货部门负责人签名后,交提货员到发货部门仓库(营业柜)提货。3.发货部门仓库(营业员)验单后,核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫”章,仓库联留存记账,记账联转柜台做账转交核算员。其余两联退提货人随货同行。4.收货方经验收无误后加
1商品转售登记表年 月 日物品名称 数量物品类别产品 材料 呆料 废料机具 用品 杂物申请单位 转售原因物品名称规格 数量 转售单价 总价 售予厂家转售物品明细合计核准总经理 会计 主管 经办
1 / 2商品进销存报告表(日报)【表单 27-7】 商品进销存报告表(日报)填报单位: 年 月 日 编号:收 入 付 出项 目 本日发生数 本月累计数 项 目 本日发生数 本月累计数上月结存本日进货本日调入提价增值盘点长余本日销货本日调出降价减值盘点短缺本日结存合计 合计 2 / 2
1 / 1商品进销存报告表(日报)【表单一】 商品进销存报告表(日报)填报单位: 年 月 日 编号:收 入 付 出项 目 本日发生数 本月累计数 项 目 本日发生数 本月累计数上月结存本日进货本日调入提价增值盘点长余本日销货本日调出降价减值盘点短缺本日结存合计 合计
1商品进销存月报表年 月 单位:元期初结存 本期进货 本期销货 期末结存商品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额毛利率毛利 润额备注合计核准: 复核: 制表
1商品领用单领用部门: 年 月 日品名 规格型号 数量 单价 金额 用途 备注领用部门经理: 批准人: 领用人: 库管员:填写说明:1.本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务部核算,一联领用部门存查;2.此单为通用单,适用于领用除原材
已售商品退库流程1已售商品退库流程与风险控制图已售商品退库流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 质检部 仓储部 相关部门 销售部阶段2已售商品退库流程控制表已售商品退库流程控制控制事项 详细描述及说明阶段 D11已售商品退货入库,仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续,经总经理审批后进行验收2仓储部通知质检部对退货商品进行质量检验,明确退货
库存商品明细表填制部门 档案编号类别 名称及规格 计量单位 单价 数量 金额 备注
1 / 1批发商品购进管理流程1.本地购进商品本地商品购进是由商业企业向当地的生产企业或批发企业进货。一般采用“送货制”和“提货制”的交接货方式接收商品。货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。其进货程序大致如下:在采用送货制的情况下,业务部门根据供货单位开来的专用发票,与购货合同核对相符后,填制收货单一式数联,将专用发票和收货单送交财会部门,财会部门审核无误后,承付货款。仓库保管部门根据收货
1 / 2经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票(出库单)或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后,要及时转交,由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后,凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等,票货相符、质量合格后,将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据(即厂方的正式发票或随货同行联、到货通
1 / 1经营商品入库管理制度一、入本库1.仓库保管员收到厂方正式发票(出库单)或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后,要及时转交,由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转公司物价员编号、核定价格。2.仓库保管员接到物价员转来的票据后,凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等,票货相符、质量合格后,将商品入库。3.仓库保管员凭审核、定价后的原始单据(即厂方的正式发票或随货同行联、到货通